Công ty tôi năm 2013 đăng ký tự nguyện khai thuế theo phương pháp khấu trừ đến năm 2015 ước tính doanh thu cả năm dưới 01 tỷ đồng, vậy năm 2016 công ty có phải đăng ký lại phương pháp tính thuế không?
Công ty tôi mua xe ô tô 7 chỗ với giá 3 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng 300 triệu đồng, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Đề nghị cơ quan thuế hướng dẫn khai thuế các loại và xác định nguyên giá, trích khấu hao theo quy định.
Công ty tôi có hoạt động xay gia công lúa gạo cho các cơ sở kinh doanh và các hộ nông dân tự sản xuất. Xin hỏi công ty có được khấu trừ thuế đầu vào phục vụ cho hoạt trên không? Trường hợp trong năm Công ty chỉ gia công cho các cơ sở xuất khẩu thì khấu trừ thuế đầu vào cho hoạt động này như thế nào?
đầu tư công trình xây dựng) có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN phải nộp theo tỉ lệ 10% trên tổng thu nhập trước khi chi trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Nếu chưa rõ, ông có thể ra
109/2013/NĐ-CP.
Đối với người mua, nếu hoạt động mua bán hàng hoá nêu trên liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp và đáp ứng các điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì người mua được hạch toán vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, được thực hiện kê khai khấu trừ thuế GTGT theo quy định
Tôi chuẩn bị mua một căn hộ chung cư, giá khoảng 800 triệu đồng (chưa tính thuế giá trị gia tăng - VAT). Khi hỏi bên bán cách tính VAT như thế nào thì được trả lời là 10% trên tổng giá trị hợp đồng. Xin cho tôi hỏi: - Với cách tính thuế VAT áp dụng cho bất động sản cụ thể là loại hình căn hộ chung cư như vậy đã đúng luật chưa? - Nếu
giá trị cơ sở hạ tầng (nếu có); cơ sở kinh doanh không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của cơ sở hạ tầng đã tính trong giá trị quyền sử dụng đất được trừ không chịu thuế GTGT.
Nếu giá đất được trừ không bao gồm giá trị cơ sở hạ tầng thì cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của cơ sở hạ tầng chưa tính
Công ty tôi có Chi nhánh hạch toán phụ thuộc, Chi nhánh có con dấu riêng, tài khoản riêng, sử dụng hoá đơn và kê khai thuế GTGT riêng. Khi Chi nhánh mua hàng của các đơn vị khác có hoá đơn đầu vào trên 20 triệu được Công ty thanh toán tiền mua hàng cho Chi nhánh từ tài khoản của Công ty. Vậy, hoá đơn mua vào của Chi nhánh có đủ điều kiện khấu trừ
Công ty tôi làm về sản xuất kinh doanh thuốc bổ sung dinh dưỡng, kháng sinh cho tôm cá và các sản phẩm cải tạo môi trường ao nuôi. Xin cho tôi hỏi mức thuế GTGT là bao nhiêu phầm trăm? Xin cảm ơn
Mình có câu hỏi muốn nhờ trang tư vấn PL giải đáp: Nhà trọ mình đang thuê ở trong ngõ sâu liệu có đủ điều kiện để đặt trụ sở công ty ở đó không? Có thể làm thủ tục mua hóa đơn GTGT không? Xin chân thành cảm ơn!
Đơn vị tôi (bên thứ 3) khai thuế theo phương pháp khấu trừ có nhận ủy nhiệm về việc lập hoá đơn cho hoạt động bán hàng hoá, dịch vụ do Cơ sở kinh doanh A ủy nhiệm, vậy đơn vị tôi có phải kê khai thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra theo hóa đơn không?
giá trị như là 1 hợp đồng mua bán xe hợp lệ không ? và khi có hóa đơn rồi thì em được miễn trừ loại thuế nào không? ( bên ct họ bảo là e không phải đóng thuế trước bạ nữa). Vì em là người ngoại tỉnh nên em muốn sang tên chiếc xe đó cho công ty em đang làm việc tại HN do anh của em làm giám đốc thì khi sang tên em cần có những giấy tờ thủ tục gì
Giờ em đang làm tại một cty bất động sản về mảng cho thuê nhà đất, em muốn hỏi là khi thuê 1 căn nhà thì cần đóng những thuế gì? Và đóng như thế nào,theo em biết thì có 3 loại thuế 1 Thuế: Môn bài 2 Thuế: VAT (GTGT) 3 Thuế thu nhập cá nhân Thuế thì em biết chút ít, nhưng ý em hỏi ở đây là khi cho thuê hoặc đi thuê thì phải đóng phần
Công ty tôi thuê đất thời hạn 10 năm, và công ty tôi tự đứng ra xin giấy phép xây dựng, mua vật tư và thuê nhân công xây dựng. Khi hoàn thành thì các hóa đơn mua vật tư xây dựng văn phòng và chi phí thuê nhân công có được đưa vào tài sản cố định và có được khấu trừ thuế không? và nếu được thì thủ tục để được khấu trù thuế như thế nào? (áp dụng
Vừa qua công ty chúng tôi có thi công 1 số hạn mục công trình cho 1 tổ chức Phi chính Phủ - thuộc đối tượng ko chịu thuế. Trong thời gian thi công chúng tôi đã kê khai đầy đủ , trong đó có các hóa đơn GTGT hàng hoá là vật tư xây dựng. Vậy công ty chúng tôi có được khấu trừ thuế không? Mong sự giúp đỡ .../.
Xin Luật sư tư vấn một việc sau: Công ty tôi 100% vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động theo doanh nghiệp công nghiệp, sản phẩm của chúng tôi xuất khẩu 98%, làm theo loại hình XSXXK, Hàng được miễn thuế . nhưng có 1 số lô hàng, Sau 1 thời gian thì chúng tôi mới phát hiện ra đã có sự nhầm lẫn trong khi xác định trị giá hàng và báo cho khách hàng biết
khuyến mại được tính như thế nào? - Cách thức khấu trừ thuế GTGT đối với hàng khuyến mại? - Cách lập hóa đơn GTGT đối với hàng khuyến mại như thế nào? - Hàng khuyến mại là thẻ cào trúng thưởng bẳng tiền thì có phải kê khai thuế GTGT không? Xin cảm ơn luật sư.
"cho các công ty dưới hình thức là tự gia công hoặc mua về và bán lại .từ tháng 06/07 đến 06/08 chúng tôi nộp thuế là thuế khoán. bắt đầu từ tháng 07/08 chúng tôi chuyển sang đăng ký và nộp thuế GTGT và TNDN theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu.khi làm tờ khai thuế ban thuế xã hướng dẫn chúng tôi lập tờ khai mỗi loại thuế làm hai bản và
Công ty tôi có nhập dây truyền máy móc thiết bị để tạo TSCĐ cho dự án của nhà máy (dự án đã được cấp chứng nhận đầu tư). dây truyền của Đức trong nước chưa sản xuất được. Xin tư vấn các thủ tục giấy tờ cần thiết để được miễn thuế GTGT nhập khẩu thiết bị trên.
trường hợp trên có trường hợp dùng vượt trội theo định mức c.ty quy định, ví dụ: Ông A : Được hưởng mức điện thoại là 500.000đ/tháng, nhưng trong tháng 5/2009 ông dùng vượt trội so với quy định là 100.000đ (có nghĩalà 600.00đ/tháng). Vậy xin hỏi: Nếu c.ty tôi kê khai thuế GTGT được khấu trừ với Cục thuế thì kê khai theo định mức 500.000 hay 600.000đ