Công ty tôi chuyên kinh doanh lâm sản phụ cụ thể là than cây(củi) từ gỗ tạp, lá buông khô nhập khẩu từ capuchia (cư dân biên giới) về bán nội địa và xuất khẩu sang nước khác Từ tháng 4/2014 đến tháng 7/2014 Công ty có số thuế đầu vào lũy kế của hàng hóa xuất khẩu âm trên 300 triệu (tính theo tỷ lệ quy định tại thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31
Công ty tôi bán hàng nông sản xuất hóa đơn GTGT trên 20T cho cty A nhung cty này không thanh toán tiền qua chuyển khoản đồng thời công ty nay không đưa háo đơn nay vào kê khai. vậy cty tôi xuất háo đơn này có hợp lệ không. sau này chi cục thuế kiêm tra cty tôi có bi lối gì không.Kính mong cục thuế trả lời cho tôi được biết. Cám ơn các anh chị cục
Chào các anh/chị cục thuế Bình Phước! Tôi có một vấn đề mong các anh chị tư vấn, hướng dẫn giúp. Doanh nghiệp tôi kinh doanh xuất nhập khẩu mặt hàng hạt điều, thuế suất thuế gtgt cho mặt hàng này ở khâu xuất khẩu là 0%, còn với hàng bán cho các doanh nghiệp trong nước tôi được biết là hàng không chịu thuế, không phải kê khai tính thuế, vì thế hằng
dịch thực vật; quản lý và bảo tồn nguồn gen; sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi, cây trồng; thú y; kế toán; kiểm toán độc lập; phí, lệ phí; quản lý tài sản công; hóa đơn; dự trữ quốc gia; điện lực; hóa chất; khí tượng thủy văn; đo đạc bản đồ; đăng ký kinh doanh;
d) Phạt tiền đến 75.000.000 đồng: quốc phòng, an ninh quốc gia; lao động; dạy nghề
Xin chào cơ quan thuế - Cho tôi hỏi nội dung như sau: Doanh nghiệp là: DNTN Xăng Dầu Quyết định kiểm tra của cơ quan thuế về quyết toán thuế là 2 năm 2009 và năm 2010. thời điểm kiểm tra là tháng 06/2014. + Đoàn kiểm tra phát hiên ra hoá đơn bán hàng của DN ngày 31/12/2010 không có kê khai trên tờ khai của tháng 12 năm2010, và không có tờ khai bổ
hay không? những qui định cụ thể người đóng thuế phải nộp,khi cơ quan thuế thông báo bằng miệng của người đi thu thuế,người kinh doanh dựa vào đâu để đóng thuế? Xin cám ơn quý cơ quan, người nộp thuế đóng thuế là nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc, thế nhưng cần có thông tư, văn bản cụ thể để việc Thu và Đóng được thực hiện tốt hơn.
GTGT QI/2014 thì em sẽ khai giảm thuế GTGT đầu ra, còn thuế GTGT QII/2014 thì em phải khai thuế GTGT như thế nào cho đúng, bởi hoá đơn điều chỉnh này là của QII/2014? Nếu em khai bổ sung QI/2014 và lại khai QII/2014 thì vậy đã lập lại rồi. Rất mong chi cục thuế giải đáp giúp em, em xin chân thành cảm ơn?
Bên doanh nghiệp em đã phát hành hóa đơn cho khách hàng ngày 31/03/2014, và đã kê khai nộp thuế Qi/2014, nhưng khi nhận được hóa đơn khách hàng kiểm tra thấy hóa đơn đã ghi sai số lượng và yêu cầu hủy xuất hóa đơn khác.DN đã thu hồi hóa đơn đỏ liên 2, lập biên bản hủy hóa đơn. và xuất hóa đơn khác ngày 02
Xin cho hỏi công ty em thuộc khai thuế GTGT theo quí , áp dụng phương pháp khấu trừ Trong tờ khai thuế GTGT quí 4/2013 em bỏ xót 2 hóa đơn đầu vào tổng cộng là 5.000.000 đồng Nay em kê khai 2 hóa đơn này vào tờ khai (bảng kê mua vào )của quí I/2014 có được không ? xin cám ơn
Công ty đang thi công xây dựng nhà xưỡng đang trong giai đoạn dỡ dang khoảng 2 năm sau mới xong nếu công ty có đủ hóa đơn chứng từ thì công trình đó được đưa vào TSCĐ của công ty để trích khấu hao. Vậy công ty xin hỏi nếu đang giai đoạn công ty xây dựng dỡ dang nhà xưởng giấy phép xây dựng chưa có thì hóa đơn vật liệu xây dựng công ty lấy từ công
Kính gửi cục thuế tỉnh Bình Phước. Trong tháng 1/2014 Công ty tôi mua hàng hoá là củ sắn tươi Bên bán đã lập hoá đơn với thuế suất 5% và công ty tôi đã chuyển tiền hết cho bên bán.Công ty tôi đã nộp kê khai thuế tháng 1 năm 2014 rồi. Nay căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và Công văn 586/TCT-CS V/v tuyên truyền, hướng dẫn các nội
Công ty tôi có trụ sở tại Tp.HCM và Văn phòng đại diện tại huyện Chơn Thành.VPĐD chỉ thực hiện chức năng giao dịch,không xuất hóa đơn và khơng phát sinh doanh thu.Theo điều 11,khoản 1, điểm c thì công ty chỉ thữc hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính. Hiện nay công ty tôi đang thi công xây dựng cho công trình Điện Lực Chơn Thành.vậy cho hỏi
2% một tháng, cty này xuất hóa đơn gtgt cho cty của tôi, tất cả các hóa đơn này tôi đã khai báo, và khấu trừ thuế bình thường. Tôi xin hỏi phần thuế gtgt của phần lãi vay vượt mức quy định có được khấu trừ thuế không? và nếu không tôi phải điều chỉnh bổ sung như thế nào?
Căn cứ công văn số 248/TB-CT ngày 19/02/2014 của Cục Thuế Bình Phước. Công ty cổ phần Fococev Bình Phước thuộc ngành nghề sản xuất tinh bột sắn. Trong tháng 1 năm 2014 đã mua hàng hoá là củ sắn tươi của Công ty TNHH MTV Danh Nông. Bên Công ty TNHH MTV Danh Nông đã lập hoá đơn thuế GTGT 5%. Số hoá đơn mà Công ty
Theo thông báo số 248 ngày 19/02/2014 của Cục Thuế Tỉnh Bình Phước Về việc thuế GTGT. Theo như Ví dụ 01 DN thu mua gạo của nông dân sau đó bán cho DN khác thì không phải chịu thuế GTGT đầu vào và đầu ra Vi dụ 03: DN thu mua nhân cà phê của người nông dân và bán cho DN khác thì phải chịu thuế 5% trên phần doanh thu Vậy tôi hỏi nhân cà phê và gạo
GTGT, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh; trường hợp xuất khẩu là: Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu Ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm
. Nhưng có điều cả hai bên đều kê khai thuế. vậy muốn khắc phục hoá đơn đó hợp pháp để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào cho Doanh nghiệp An Phát thì làm cách nào? Rất mong Cục thuế giúp đở!