Anh trai mình hiện đang làm Garage sữa chữa ô tô nhưng không thực hiện đăng ký kinh doanh, hiện tại đang bị Quản lý thị trường đình chỉ kinh doanh vì cơ sở kinh doanh không có giấy phép đăng ký kinh doanh, không có hợp đồng lao động, không có bảo hiểm, không có chứng từ, hóa đơn. Cho mình hỏi mức phạt áp dụng trong các trường hợp này bao nhiêu? Cảm ơn.
Công ty tôi có Chi nhánh hạch toán phụ thuộc, Chi nhánh có con dấu riêng, tài khoản riêng, sử dụng hoá đơn và kê khai thuế GTGT riêng. Khi Chi nhánh mua hàng của các đơn vị khác có hoá đơn đầu vào trên 20 triệu được Công ty thanh toán tiền mua hàng cho Chi nhánh từ tài khoản của Công ty. Vậy, hoá đơn mua vào của Chi nhánh có đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào hay không?
Công ty chúng tôi có ký hợp đồng bán hàng hoá cho các Công ty ở các tỉnh, TP khác nhưng do các Công ty này ở xa nên hàng hoá không được giao nhận trực tiếp cho khách hàng vì gửi qua xe khách, phát chuyển nhanh...; tương tự thì hoá đơn liên 2 cũng gửi qua bưu điện nên khách hàng không thể ký trên liên 2 theo quy định tại Thông tư 39. Vậy chúng tôi xin hỏi trong các trường hợp này trên hoá đơn bán ra tại phần Người mua hàng ký tên Công ty chúng tôi có được phép ghi Bán hàng qua điện thoại hay không?
Mình có câu hỏi muốn nhờ trang tư vấn PL giải đáp: Nhà trọ mình đang thuê ở trong ngõ sâu liệu có đủ điều kiện để đặt trụ sở công ty ở đó không? Có thể làm thủ tục mua hóa đơn GTGT không? Xin chân thành cảm ơn!
Em mới mua 1 chiếc xe máy cũ, hiện giờ em đang muốn sang tên đổi chủ cho chiếc xe em có 1 số thắc mắc như sau mong được hồi đáp:
Tên trong giấy đăng ký chiếc xe là CT TNHH VŨ GIA đăng ký ở quận ba đình HN. Khi em mua chiếc xe thì người của ct VŨ GIA sẽ xuất cho 1 cái hóa đơn đỏ bán xe có giấu của công ty. Vậy cho em hỏi cái hóa đơn đỏ này có giá trị như là 1 hợp đồng mua bán xe hợp lệ không ? và khi có hóa đơn rồi thì em được miễn trừ loại thuế nào không? ( bên ct họ bảo là e không phải đóng thuế trước bạ nữa).
Vì em là người ngoại tỉnh nên em muốn sang tên chiếc xe đó cho công ty em đang làm việc tại HN do anh của em làm giám đốc thì khi sang tên em cần có những giấy tờ thủ tục gì?
Mong quý báo giải đáp thắc mắc giúp em! Em cảm ơn ạ!
Kính gửi: Luật Gia,
Công ty chúng tôi là công ty TNHH có hai thành viên trở lên, từ khi đươc cấp phép đến nay, chúng tôi chưa hoạt động kinh doanh, có tiến hành khai báo thuế nhưng chưa mua hóa đơn.
Nay chúng tôi tiến hành thủ tục giải thể thì theo như hướng dẫn có 9 khoản thủ tục. Tuy nhiên tôi không biết điền thế nào về các yêu cầu đó, ví dụ như trong quyêt định giải thể tại điều 4, điều 5 và 6, điều 7 (mẫu của Sở KH&ĐT).
Do vậy, kính nhờ Luật sư giúp đỡ tôi vì trương hơp này tôi không biêt phải làm sao.
Chân thành cảm ơn,
Pearltran
Mong luật sư tư vấn giúp em? Công ty em có 1 số vấn đề như sau. Có 1 số khách hàng mua hàng như sau: Trong ngày họ mua hàng 2 lần: 1 lần bằng tiền chuyển khoản với số tiền trên 20 triệu đồng và 1 lần tiền mặt với số tiền dưới 20 triệu đồng. Lúc xuất HĐ thì em xuất 2 tờ 1 tờ tương ứng với số tiền c khoản và 1 tờ ứng với số tiền tiền mặt trong cùng 1 ngày. Xin luật sư cho em hỏi em xuất như vậy có đúng không? Và khách hàng có được khấu trừ thuế trên 2 tờ HD không? Xin hỏi thêm Luật sư điều này: nếu trong cùng 1 ngày mà em xuất cho 1 công ty 2 tờ HĐ số tiền trong mỗi HD đều >20 triệu đồng có được không ? Những vấn đề trên em có thể tham khảo trong văn bản pháp luật nào ? Luật sư có thể cho em xin file của văn bản file được không ? Xin cảm ơn luật sư nhiều ! Chúc luật sư 1 ngày cuối tuần thật hạnh phúc !
Kính gửi luật sư Trong 2010 công ty em có cho công ty H vay một số tiền. Đến kỳ thu lãi vay công ty H yêu cầu công ty em xuất hóa đơn tài chính. Hỏi theo quy định công ty em có được xuất hóa đơn hay không, hay chỉ hạch toán số lãi vay này vào thu nhập khác, không xuất hóa đơn. Nếu phải xuất hóa đơn thì thuế xuất thuế GTGT cho trường hợp này tính như thuế nào. Xin luật sư giải đáp giúp. Trân trọng cảm ơn.
Kính chào luật sư,
Cho tôi hỏi, bên tôi sau ngày 31/03/2011 nhưng mà vẫn còn xài hóa đơn bán hàng thông thường theo mẫu củ đến ngày 07/04/2011.Thì tôi đã phát hiện ra là bên tôi đã xài sai theo Thông Tư 153 đưa ra.
Tôi đã thực hiện làm biên bản ký kết với người mua hàng là hủy tất cả các hóa đơn đã xuất từ ngày 01/04/2011 đến ngày 07/01/2011 rồi.Đồng thời tôi cũng làm thủ tục hủy cắt góc những hóa đơn còn lại mà chưa xài và nộp trên cơ quan thuế rồi.
Trên cơ quan thuế người ta cũng bán hóa đơn theo mẫu mới cho cơ sở của tôi xài rồi.Nhưng trên cơ quan thuế người ta yêu cầu cơ sở của tôi mang tất cả những biên bản thu hồi và hủy nhũng hóa đơn đã xuất từ ngày 01/04/2011 đến ngày 07/04/2011 lên cho người ta kiểm ta và xem xét lại.
Xin hỏi luật sư trường hợp của cơ sở tôi xuất hóa đơn sai theo quy định của Thông Tư 153 đưa ra thì cơ sở của tôi bị vi phạm mức phạt nào và phạt khoảng bao nhiêu tiền ạh.
Xin cảm ơn.
Kính thưa Luật sư ! Công ty chúng tôi kinh doanh Thiết bị điện.Trong năm 2010 ,chúng tôi có ký kết hợp đồng kinh tế với khách hàng bán đèn cho công trình của họ ,mọi giấy tờ giao nhận hồ sơ liên quan cũng đã được ký nhận, chúng tôi cũng đã xuất hđ GTGT theo hợp đồng.Sau đó, đối tác này mua thêm đèn và giấy tờ cũng đã được ký nhận đầy đủ.Trong lần này, cty chúng tôi có xuất 3 tờ hđ GTGT cho khách hàng : 1 tờ trong tháng 11/2010, 2 tờ trong tháng 3/2011 kèm theo việc khai báo thuế VAT đầu ra ở tháng 11/2010 và tháng 03/2011. Sau nhiều lần đôn thúc công nợ với khách hàng này thì chúng tôi được biết là 3 tờ hđ GTGT đã xuất của chúng tôi đã bị Công ty đối tác khước từ sử dụng vì lý do chữ ký của người phụ trách mua lô hàng không còn hiệu lực do ông ta gian lận đã và bị khai trừ khỏi Cty.3 tờ hđ đó đã được Kế toán Cty khách hàng giữ cho đến hiện nay và họ đã không khai báo thuế.Chúng tôi cũng đã liên hệ và lấy lại được những tờ hóa đơn đó.Cty đối tác cũng không chịu ký biên bản hủy hóa đơn với chúng tôi vì đèn đã được lắp lên công trình. Cty chúng tôi có hỏi chi cục thuế Q3-Tp.HCM về hướng xử lý những tờ hóa đơn này và được trả lời rằng không ảnh hưởng gì với việc khai báo thuế vì chúng tôi bán hàng có khai thuế đầu ra, chỉ bị lỗ phần doanh thu theo 3 tờ hđ nói trên và phần doanh thu này không được đưa vào chi phí.Nhưng chúng tôi thấy vô lý và bức xúc về phần doanh thu đó. Kính mong Quý Luật sư đưa ra hướng xử lý hợp lý trong trường hợp nêu trên cũng như phần doanh thu không thu hồi được.Xin chân thành cám ơn !
Theo NĐ Số :04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị đinh số 51/2010NĐ-CP .Sửa đổi khoản 1, khoảng 2 điều 4.Có hiệu lực từ ngày 01/03/2014. Công ty chúng tôi không biết áp dụng xuất hóa đơn GTGT hay hóa đơn XUẤT KHẨU cho trường hợp gia công xuất khẩu chuyển tiếp và xuất nhập khẩu tại chỗ. Kính mong cục thuế giúp trả lời cho công ty chúng tôi biết và áp dụng theo đúng quy định. Trân trọng cám ơn !!!