Theo thông tư 151/2014 hướng dẫn nghị định số 91/2014 về thuế thu nhập doanh nghiệp.Tại điều 1 khoản 2.31 điều 4 " Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác." Vậy công ty tôi có các khoản chi tiền thưởng cho người lao động như: tiền lể ngày 30/4, 1/5, 2/9, 25/12 (lễ noel), tiền lì xì (ngày đầu tiên đi làm sau tết nguyên đán), tiền vé xe công nhân về quê...Vậy những chi phí này được trừ hay không được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp.Nhờ cơ quan thuế hướng dẫn chi tiết.Tôi xin cảm ơn
Trong tháng 12/2013 tôi có xuất hoá đơn bán hàng nhưng bị sai sót. Trong tháng 9/2014 tôi phát hiện ra sai sót lập biên bản huỷ hoá đơn thay thế hoá đơn mới đúng số tiền như hoá đơn củ. Xin hỏi vậy tôi có được khai bổ sung không và ghi nhận doanh thu như thế nào. Công ty tôi đã được cục thuế kiểm tra thuế TNDN, GTGT năm 2013
Xin hỏi: công ty tôi có 1 kế toán, nhưng đã nghỉ việc từ hồi hết quý 2 năm 2014, bắt đầu quý 3 năm 2014 công ty tôi có tuyển kế toán mới thì có cần thông báo với cơ quan thuế không, nếu cần thì cần những thủ tục gì? xin cảm ơn!
Kính Gửi Cục Thuế Bình Phước Vui Lòng hướng dẫn giúp em Thủ tục Đăng ký mã số thuế và kê khai Thuế lần đầu đối với Trung tâm ngoại ngữ ( Đã được cấp giấy phép hoạt động ), Xin Cảm ơn!
Chào chi cục Thuế, Chi cục thuế cho tôi hỏi, công ty tôi là công ty xây dựng, làm công trình ở đâu thuê nhân công (thợ hồ) ở đó làm. Chủ yếu nhân công này chỉ làm 2-3 tháng. Thu nhập của họ cũng chưa tới mức phải khấu trừ thuế TNCN. Và họ làm bảng cam kết để không khấu trừ 20% trên mỗi lần chi trả > 1trd. Do thời gian làm ngắn nên cty không đăng ký MST cá nhân cho họ mà chỉ dùng số CMND được không? Vậy công ty có vi phạm pháp luật thuế không, và nếu bị vi phạm thì bị xử phạt như thế nào ạ?
Khi nào thì doanh nghiệp được khai thuế GTGT trên mẫu tờ khai mẫu số 02/GTGT? Có phải là từ khi doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đầu tư thì kể từ khi đó các phát sinh về thuế GTGT mới được kê khai trên tờ khai mấu số 02/GTGT?
Kính gửi: Các (Anh) Chị cục thuế tỉnh Bình Phước, tư vấn giúp em như sau: Em xin vào làm cho công ty Trung Quốc trúng thầu thi công tại Việt Nam Công ty đã mởi văn phòng giao dịch và được cấp giấy phép kinh doanh , mã số thuế(10 số). Có người Việt Nam, người Trung Quốc làm việc. Vậy nhờ các anh (chị) giúp em về khai thuế, quyết toán như thuế nào: Thuế GTGT, Thuế TNDN, Thuế TNCN. Em ! xin thành thật cảm Ơn!
Chi cục thuế cho phép tôi được hỏi với nội dung như sau" cty tôi thực hiện khấu hao TSCĐ theo PP đường thẳng nhưng trong quá trình hạch toán bộ phận kế toán hạch toán thiếu phần hao mòn trong năm thay vì cả năm là 488 tr nhưng chỉ hạch toán 224tr vậy cho phép tôi được hỏi phải giải trình như thế nào với cơ quan thuế ( làm tăng lợi nhuận cty) xin cảm ơn!
Công ty em mới thành lập tháng 8/2014, trụ sở tại KCN Minh Hưng-Hàn Quốc. Theo thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư các ưu đãi về thuế được hưởng theo chính sách ưu đãi đầu tư theo quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 09/10/2013. Nhưng em không biết là công ty em sẽ được miễn giảm thuế TNDN trong bao nhiêu năm ? Mong quý Anh/chị Cục Thuế thông tin cho em cụ thể hơn. Em xin cám ơn !
Công ty chúng tôi là Công Ty kinh doanh Pano Quảng Cáo. Hợp đồng làm Pano trong 3 năm. Năm 1 thực hiện( từ 01/01/14 đến 01/01/2015 )có giá trị 2.000.000.000, năm 2 ( 01/01/2015 đến 01/01/2016 ) giá trị 2.000.000.000, năm 3 ( 01/01/2016 đến 01/01/2017 ) giá trị 2.000.000.000. Tổng cộng là 6.000.000.000. Theo như trong hợp đồng thì sau khi ký hợp đồng 7 ngày thì bên em xuất hoá đơn 70% giá trị toàn bộ hợp đồng. Vậy cho em hỏi kê khai thuế TNDN tạm tính từng quý là kê khai theo hoá đơn hay kê khai theo doanh thu thực hiện năm 1. Trên báo cáo tài chính 2014 em chỉ thể hiện doanh thu tính thuế TNDN là giá trị năm 1, còn năm 2 và 3 theo hợp đồng thì em treo lên doanh thu chưa thưc hiên và đến năm sau thi kết chuyển năm 2 qua doanh thu. Xin hỏi như vậy có đúng không. Xin chân thành cám ơn
Xin cho hỏi: DN nếu xuất hoá đơn phần lớn là người mua không lấy hoá đơn thì có được kê khai tổng hợp doanh thu người mua không lấy hoá đơn hay phải kê khai từng hoá đơn cụ thể ( DN kê khai theo quí) Kê khai thuế GTGT quí 3 năm 2014 DN áp dụng biểu mẫu theo thông tư 156 hay 119 Xin cám ơn
Chúng tôi có 1 căn nhà tại số 4 ngõ 19 Kim Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội do Bệnh viện Việt Đức cấp theo QĐ số 729/VĐQĐ ngày 13/9/1993. Đất Bệnh viện Việt Đức được UBND TP cấp số 1580/UB-XDCB ngày 8/8/1992.
Hiện tại chúng tôi đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 15/3/2000 với ghi nợ 20% tiền sủ dụng đất.
Vậy chúng tôi có được miễn nộp số tiền này theo Nghị định 188 CP của Chính phủ hay không hay vẫn phải nộp tiền sử dụng đất(theo quy định tại Quyết định 116/2004/QĐ-UB ngày 29/7/2004 của UBND TPHN).
Công ty chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi heo. Trụ sở chính tại LOng An và chi nhánh tại Đồng Nai. Chúng tôi có các trại nuôi heo đi thuê lại chuồng trại của các công ty chăn nuôi ở địa bàn tỉnh BÌnh PHước. Công ty cho thuê đã thực hiện nghĩa vụ thuế của bên họ. Bên thuê là công ty chúng tôi thả heo vào nuôi và xuất hóa đơn kê khai tập trung tại chi nhánh tại Đồng Nai vì các trại này do chi nhánh quản lý. Nay phòng kiểm tra yêu cầu chúng tôi phải đi đăng ký và kê khai thuế GTGT, thuế Môn bài, thuế TNDN cho các trại này tại Bình Phước.Vậy cục thuế cho Công ty hỏi về thủ tục đăng ký cho các trại này như thế nào. Thuế môn bài bên công ty cho thuê đã đóng nay yêu cầu công ty đi thuê đóng tiếp trên cùng một địa điểm kinh doanh có hợp lý không?. Vậy thuế GTGT chúng tôi kê khai như thế nào vì trước đây chúng tôi kê khai tập trung tại Chi Nhánh Đồng Nai theo phương pháp khấu trừ. Thuế TNDN bên kiểm tra yêu cầu nộp thuế theo tỷ lệ doanh thu vì chúng tôi không hạch toán riêng duoc chi phí thì có đúng không? CHúng tôi không biết định hướng mình phải làm cái gì để đúng quy định.Xin Quý Cục Thuế tư vấn giúp
Kính Gửi! Chi cục thuế Bình Phước Năm 2013Công ty e có mua vật tư (hoá đơn có thuế GTGT) của một cửa hàng.Công ty e đã kê khai thuế và được khấu trừ khoản thuế đầu vào năm 2013.Cửa hàng này không được kê khai thuế GTGT đầu ra nhưng do năm 2013 cửa hàng có đến Chi cục thuế Bình Phước mua hoá đơn và được cục thuế Bình Phước bán nhầm hoá đơn có thuế GTGT.đến năm 2014 Chi cục thuế kiểm tra và phát hiện ra sai sót nên đã yêu cầu Cửa hàng trên thu hồi lại tất cả liên 2 của 2 cuốn hoá đơn (hiện đã xuất cho khách hàng)và xuất lại hoá đơn thông thường.Công ty e đã kê khai thuế năm 2013, đã chốt báo báo TC năm 2013 và đã phát hành nếu thu hồi lại hoá đơn và xuất bổ sung hoá đơn thông thường thì công ty e phải điều chỉnh như thế nào.Phải tăng chi phí lên và phải giảm só thuế đã khấu trừ, nếu điều chỉnh lại thì Công ty e có bị phạt nộp chậm thuế từ năm 2013 không? Kính mong Chi Cục thuế Bình Phước giải đap giúp e. Xin Chân thành cảm ơn.
Chào các anh chị cục thuế tỉnh Bình Phước, tôi có một vấn đề mong các anh chị giúp đỡ. Công ty tôi vừa rồi có thuê nhân công sửa chữa nhà xưởng với chi phí khoảng 200tr, trong đó chi phí mua vật liệu chúng tôi có đầy đủ hóa đơn, còn chi phí thuê nhân công, chúng tôi khoán cho một người nhận công trình, người này đứng tên nhận tiền sau đó chi trả cho những người khác. Vậy khi kết thúc việc sửa chữa chúng tôi phải làm những thủ tục thế nào để đưa những khoản này vào chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định?
- Công ty em có TH cá nhân nước ngoài có cư trú từ tháng 10/2013. Đến tháng 30/09/2014 là đủ 1 năm. Mà cuối năm 2013 em đã quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài này rồi. Em muốn hỏi là theo luật thì khi cá nhân nước ngoài đủ 1 năm phải quyết toán lại. Vậy giờ em quyết toán cho người nước ngoài này sẽ quyết toán từ tháng 10/2013 hay chỉ quyết toán từ 1/2014?? Em cảm ơn! -
Kính gửi Cục thuế Bình Phước. Công ty tôi mới làm giấy chứng nhận sở hữu công trình nhà Xưởng. chi phí hết 55 triệu. vậy chi phí này có được ghi nhận giá trị TSCĐ vô hình không hay la phân bổ dần