Kính gửi cục thuế tỉnh Bình Phước. Công ty chung tôi thành lập vào tháng 4/2014 là công ty nước ngoài đã có phát sinh lương nhân viên nhưng không vượt quá 9 triệu đồng/tháng, và có một nhân viên có thu nhập là 12 triệu đồng/tháng nhưng có 2 người phụ thuộc vậy hàng tháng hay hàng quý chung tôi có phải nộp báo cáo thuế TNCN không?
Chào Anh Chi, anh chị cho e hỏi: E thuê 1 người lao động phổ thông 70.00 đ/1 ngày công là 1 tháng trả 1.820.000 đ mà xuất hóa đơn ở chi cục thuế thì có phải thu tiền thuế TNCN và thuế môn bài không?
Theo thông tư sửa đổi 119 mới ra có hiệu lực ngày 1/9/2014.Vậy cho mình hỏi Công ty mình tháng 8 vừa rồi đã đăng ký phương pháp "trực tiếp" giờ muốn đổi sang phương pháp " Khấu trừ" thì làm sao vậy?
Công ty tôi có thuê văn phòng với mức 5triệu đồng/ tháng. Nhưng theo thông tư mới thì tiền thuê nhà dưới 8.5 triệu đồng/ tháng thì không được cấp hóa đơn lẻ do chi cục thuế cấp để Công ty hạch toán khoản chi phí thuê nhà nói trên. Vậy công ty tôi phải hạch toán như thế nào với khoản tiền thuê nhà nói trên để được tính là chi phí hợp lý. Các khoản tiền điện, nước hàng tháng có được tính vào chi phí hợp lý không? Mong Quý chi cục giải đáp giúp. Xin chân thành cảm ơn
Công ty tôi chuyên kinh doanh lâm sản phụ cụ thể là than cây(củi) từ gỗ tạp, lá buông khô nhập khẩu từ capuchia (cư dân biên giới) về bán nội địa và xuất khẩu sang nước khác Từ tháng 4/2014 đến tháng 7/2014 Công ty có số thuế đầu vào lũy kế của hàng hóa xuất khẩu âm trên 300 triệu (tính theo tỷ lệ quy định tại thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013) Ngày 21 tháng 8 năm 2014 Công ty tôi có nộp hồ sơ xin hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước số 01/HT-GTGT đến Chi cục thuế huyện Lộc Ninh Ngày 29 tháng 8 năm 2014 Công ty nhận Thông báo về việc không được hoàn thuế của Chi cục thuế huyện Lộc Ninh. Nhưng công ty tôi vẫn đang thắc mắc một số vấn đề về chính sách thuế GTGT Theo như thông báo trả lời của Chi cục thuế huyện Lộc Ninh thì công ty của tôi không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng của hàng hóa nhập khẩu nên không hợp lệ và không được hoàn thuế (theo khoản 2 thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013). Nhưng theo điều 4 thông tư liên tịch số: 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT-NHNN của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Y tế và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 31 tháng 1 năm 2008 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới quy định về hình thức thanh toán biên giới: "4. Thanh toán tiền hàng a) Thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hoá của cư dân biên giới, thanh toán trong mua bán hàng hoá tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu được thực hiện bằng đồng Việt Nam (VNĐ), đồng tiền của nước có chung biên giới. Trường hợp thanh toán bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi, chỉ được thực hiện với những đối tượng thu ngoại tệ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thanh toán xuất nhập khẩu hàng hoá qua biên giới theo các phương thức không theo thông lệ quốc tế được thực hiện bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi, đồng Việt Nam hoặc đồng tiền của nước có chung biên giới. b) Phương thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc không dùng tiền mặt do các bên mua bán thoả thuận phù hợp với quy định về quản lý ngoại hối của Việt Nam và các nước có chung biên giới. c) Việc mang tiền đồng Việt Nam và tiền mặt của nước có chung biên giới qua cửa khẩu biên giới để thực hiện thanh toán theo các nội dung quy định tại điểm a, khoản 4 nói trên phải tuân thủ các quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mang ngoại tệ tiền mặt và đồng Việt Nam bằng tiền mặt khi xuất nhập cảnh. d) Các bên mua bán, trao đổi, xuất nhập khẩu hàng hoá qua biên giới được lựa chọn các hình thức thanh toán phù hợp với các quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam." Công ty tôi mua hàng của người dân campuchia tập kết tại cửa khẩu biên giới (của nhiều người) do đó khi thanh toán công ty tôi phải thanh toán bằng tiền mặt cho từng người và từng số lượng cụ thể sau đó tiến hàng đăng ký mở tờ khai nhập khẩu cư dân biên giới tại cơ quan Hải quan. Như vậy theo nhận định phía công ty tôi thì việc thanh toán tiền hàng bằng tiền mặt Việt Nam đồng vẫn phù hợp với phương thức thanh toán được quy định theo văn bản luật của Việt Nam. Thứ hai, theo quy định tại điều 16 thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 quy định: “Điều 16. Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (trừ các trường hợp hướng dẫn Điều 17 Thông tư này) để được khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ điều kiện và các thủ tục nêu tại khoản 2 Điều 9 và khoản 1 Điều 15 Thông tư này” Theo đó Công ty tôi nhận thấy vẫn đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu lý do: Theo khoản 2 điều 9 thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 quy định về hàng hóa xuất khẩu: “2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%: a) Đối với hàng hóa xuất khẩu: - Có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu; - Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật; - Có tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.” Công ty tôi có tờ khai hải quan xuất khẩu, có hợp đồng bán hàng và có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng xuất khẩu Khoản 1 điều 15 thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 quy định: “1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.” Do mua hàng của cư dân campuchia nên hàng hóa nhập khẩu không có hóa đơn nhưng Công ty tôi có chứng từ nộp thuế khâu nhập khẩu và đã hoàn thành nghĩa vụ thuế khâu nhập khẩu( biên lai thuế do Hải quan cấp và thu). từ những diều nói trên Công ty tôi đang rất bối rối.rất mong được Cục thuế bình phước giải đáp
Cty tôi thành lập tư năm 2012, nay có 1 cổ đông sáng lập chiếm 25% vốn điều lệ, Nay muốn sang nhượng lại phần vồn góp cho người khác, giá sang nhượng đúng bằng số tiền góp: 2.5oo.ooo.ooo . Xin hỏi vậy người này có phải nộp thuế TNCN không? Và sô tiền nộp sẽ là bao nhiêu?
Chào anh chị. Anh chị cho e hỏi: Công ty em thuộc cty xây lắp công trình ngoài tỉnh phải nộp tiền thuế vãng lai. Công ty em nhận được 01 bản thông báo tiền nợ thuế và phạt ngày 26/3/2014, Ngày 11/4/2014 Quyết định cưỡng chế tại ngân hàng yêu cầu phong tỏa tài khoản ( ngày ghi trên biên bản). Tất cả 2 văn bản trên công ty em đều không nhận được, khi em ra ngân hàng chuyển tiền thì được biết tài khoản ngân hàng đã phong tỏa. Ngày 16/4/2014 bên em chuyển khoản đủ số tiền thuế ghi trong quyết định cưỡng chế ngày 11/4/14. Từ đó tới tháng 8/2014 bên em không nhận được bất cứ thông báo gì về tiền nợ thuế nên. Tới ngày 21/8/14 ngân hàng gọi điện tới nói bên thuế hỏi về số tài khoản và số dư trong tài khoản, ngân hàng nói còn mấy triệu nữa sao không đóng để thuế gửi cv tới ngân hàng. Em điện thoại tới thuế thì được biết: Tông báo ra ngày 19/8/14, sáng 20/8/14 ngân hàng nhận được thông báo còn bên công ty em không hề nhận được bất cứ thông báo nào theo đường bưu điện. Anh chị cho em hỏi: Thuế ở tỉnh đó làm vậy đúng hay sai. Tất cả các thông báo, quyết định ngân hàng biết trước, cty em chỉ được biết khi đề nghị được xem van bản và thuế gửi qua mail
Chào anh, chị. Cơ quan tôi có một chị có con đã tốt nghiệp ĐH hiện nay cháu tiếp tục chuyển học cao học (có thẻ sinh viên) vậy cho tôi hỏi trường hợp này có được tính là người phục thuộc hay không. xin cãm ơn
DN tôi thành lập từ tháng 4/2013, vốn điều lệ 12,6 tỷ, thực góp 6,6 tỷ, kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (tự nguyện đăng ký), đến nay chưa có doanh thu. Nay DN tôi có nhu cầu xuất hóa đơn bán hàng. Vậy cho hỏi DN tôi có đủ điều kiện sử dụng hóa đơn tự in không? Xin cảm ơn!
Cho Tôi hỏi: Doanh nghiệp mới thành lập có vốn điều lệ: 600.000.000 đ và ước tính doanh thu 1 năm dưới 1 tỷ đồng có được mua hoặc tự in hóa đơn GTGT ko?
Doanh nghiệp mới thành lập muốn mua hóa đơn tại Chi cục thuế cần những thủ tục gì? và Doanh nghiệp mới thành lập và biết rõ doanh thu hàng năm dưới 1 tỷ đồng thì áp dụng phương pháp khấu trừ hay phương pháp trực tiếp
Doanh Nghiệp tôi đã thông báo với cơ quan thuế tạm ngưng hoạt động kinh doanh từ 01/07/2014. Hàng tồn kho đã trả lại cho bên bán nhưng bên bán chưa đồng ý cho công ty chúng tôi xuất hoá đơn vì để xác định lại giá cả. Nếu trong tháng 8/2014 bên bán đề nghị bên chúng tôi xuất hoá đơn bán ra, thì công ty có thể xuất được không.Có cần làm văn bản gì để thông báo với cơ quan thuế không. Xin chân thành cám ơn.
Xin chào các anh / chị cơ quan thuế, tôi có 1 câu hỏi mong các anh chị hướng dẫn giúp. Công ty tôi sản xuất và chế biến nhân hạt điều.Nhân điều sản xuất tháng 12/2013 có phát sinh chi phí tiền lương đã phân bổ tính giá thành trong tháng 12 (sản phẩm đã được xuất bán trong tháng 12/2013 nhưng sang tháng 1/2014 cty mới chi tiền thanh toán lương tháng 12/2013. Vậy chi phí tiền lương tháng 12/2013 có được tính trừ khi quyết toán thuế TNDN năm 2013 ko ? Kính mong các anh giải đáp giúp Xin chân thành cảm ơn !
Công ty tôi bán hàng nông sản xuất hóa đơn GTGT trên 20T cho cty A nhung cty này không thanh toán tiền qua chuyển khoản đồng thời công ty nay không đưa háo đơn nay vào kê khai. vậy cty tôi xuất háo đơn này có hợp lệ không. sau này chi cục thuế kiêm tra cty tôi có bi lối gì không.Kính mong cục thuế trả lời cho tôi được biết. Cám ơn các anh chị cục thuế./.
Xin Cục thuế cho tôi hỏi về thuế TN CN. Tôi có công ty XD và có thuê nhân công trả công nhực. Cuối mổi tuần là công ty lập bảng công và thanh toán tiền công cho từng người, thu nhập mổi người là:1.400.000đồng và cuối tuần tới vẫn thanh toán như vậy . liên tục trong 03 tháng (khoản 12 tuần). Vậy công ty có cần ký hợp đồng với người lao động, đăng ký mã số thuế, khấu trừ 10% trên tổng thu nhập của họ hay không? Nhờ Cục thuế tư vấn giúp!
DN tôi đang hoat động vốn điều lệ 500tr, DT hàng tháng khoảng 80tr, kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (đãng đang ký tự nguyện áp dụng PP khấu trừ thuế). vậy cho tôi hỏi 1 DN tôi có đủ điều kiện sử dụng hoá đơn tự in không? 2. DT năm 2014 và 2015 <1ty/nam thì nam 2016 DN sẽ kê khai thuế GTGT theo PP nào? Xin cam on!
Chào các anh/chị cục thuế Bình Phước! Tôi có một vấn đề mong các anh chị tư vấn, hướng dẫn giúp. Doanh nghiệp tôi kinh doanh xuất nhập khẩu mặt hàng hạt điều, thuế suất thuế gtgt cho mặt hàng này ở khâu xuất khẩu là 0%, còn với hàng bán cho các doanh nghiệp trong nước tôi được biết là hàng không chịu thuế, không phải kê khai tính thuế, vì thế hằng tháng tôi đã không kê khai trên tờ khai thuế gtgt và bảng kê bán ra. Tôi làm như vậy có đúng không? và nếu không đúng tôi phải điều chỉnh ra sao? Xin chân thành cảm ơn.
Kính gửi Cục thuế Tỉnh Bình Phước. - Theo quy định hiện hành khi doanh nghiệp xuất bán nông sản chưa qua chế biến , hoặc mới qua sơ chế thông thường cho các công ty thương mại, HTX nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì không phải kê khai và nộp thuế GTGT. Ở phần thuế suất và tiền thuế gạch bỏ. - Doanh nghiệp chúng tôi muốn hỏi : + trường hợp công ty thương mại có lấy hóa đơn GTGT của đơn vị nhưng làm mấtkhông hạch toán vào chi phí thì có ảnh hưởng đến Doanh nghiệp bán hàng không. + Chúng tôi bán cho đơn vị mua có chức năng thương mại và nộp thuế theo phương pháp khấu trừ. Nhưng khi doanh nghiệp đó mua về họ sử dụng vào mục đích gì thì không biết . vậy doanh nghiệp có bị truy thu tiền thuế không khi người mua không sử dụng đúng thương mại theo quy định. + Theo quy định hiện hành khi bán hàng cho cá nhân, hộ kinh doanh cá thể, tổ chức khác ......... thì doanh nghiệp tính thuế suất 5%, vậy cho hỏi các tổ chức khác được hiểu như thế nào cho đúng . Chân thành cảm ơn! Trân trọng .