Kính gửi cục thuế tỉnh Bình Phước. Trong tháng 1/2014 Công ty tôi mua hàng hoá là củ sắn tươi Bên bán đã lập hoá đơn với thuế suất 5% và công ty tôi đã chuyển tiền hết cho bên bán.Công ty tôi đã nộp kê khai thuế tháng 1 năm 2014 rồi. Nay căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và Công văn 586/TCT-CS V/v tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung chính sách mới về thuế GTGT. Công ty tôi yêu cầu bên bán điều chỉnh hoá đơn lại theo đúng chính sách thuế để công ty tôi điều chỉnh lại tờ khai thuế tháng 1. Nhưng bên bán trả lời là họ vẫn kê khai số hoá đơn đó 5% và vẫn nộp thuế bình thường. Như vậy công ty tôi không cần điều chỉnh mà vẫn được khấu trừ. Nếu làm như vậy thì có hợp lý không? nếu bên bán vẫn không chịu điều chỉnh lại thì công ty tôi phải làm sao? xin Cục thuế hướng dẫn cho công ty tôi thực hiện đúng chính sách thuế. Và có biện pháp nào để buộc bên bán phải điều chỉnh lại không?
Công ty tôi có trụ sở tại Tp.HCM và Văn phòng đại diện tại huyện Chơn Thành.VPĐD chỉ thực hiện chức năng giao dịch,không xuất hóa đơn và khơng phát sinh doanh thu.Theo điều 11,khoản 1, điểm c thì công ty chỉ thữc hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính. Hiện nay công ty tôi đang thi công xây dựng cho công trình Điện Lực Chơn Thành.vậy cho hỏi bên công ty tôi có phải đóng 2% thuế GTGT doanh thu cho chi cục thuế Chơn Thành không ạ?
Công ty em có 1 công trình xây dựng năm 2009, năm 2009 bên em đã xuất hoá đơn GTGT đúng với quyết toán, nhưng năm 2013 lý do kiểm toán nhà nước kiểm tra công trình thì phải điều chỉnh giảm và điều chỉnh giá quyết toán giảm lại so với hoá đơn: Cho em hỏi như vậy em sẽ xuất hoá lại như thế nào ?
Theo NĐ Số :04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị đinh số 51/2010NĐ-CP .Sửa đổi khoản 1, khoảng 2 điều 4.Có hiệu lực từ ngày 01/03/2014. Công ty chúng tôi không biết áp dụng xuất hóa đơn GTGT hay hóa đơn XUẤT KHẨU cho trường hợp gia công xuất khẩu chuyển tiếp và xuất nhập khẩu tại chỗ. Kính mong cục thuế giúp trả lời cho công ty chúng tôi biết và áp dụng theo đúng quy định. Trân trọng cám ơn !!!
2% một tháng, cty này xuất hóa đơn gtgt cho cty của tôi, tất cả các hóa đơn này tôi đã khai báo, và khấu trừ thuế bình thường. Tôi xin hỏi phần thuế gtgt của phần lãi vay vượt mức quy định có được khấu trừ thuế không? và nếu không tôi phải điều chỉnh bổ sung như thế nào?
Căn cứ công văn số 248/TB-CT ngày 19/02/2014 của Cục Thuế Bình Phước. Công ty cổ phần Fococev Bình Phước thuộc ngành nghề sản xuất tinh bột sắn. Trong tháng 1 năm 2014 đã mua hàng hoá là củ sắn tươi của Công ty TNHH MTV Danh Nông. Bên Công ty TNHH MTV Danh Nông đã lập hoá đơn thuế GTGT 5%. Số hoá đơn mà Công ty TNHH MTV Danh Nông đã lập cho Công ty Cổ phần Fococev Bình Phước tổng cộng 14 bảng. Để cho tiện lợi trong việc điều chỉnh giữa người bán và người mua. Bên bán sẽ làm biên bản huỷ số hoá đơn trên sau đó bên bán sẽ lập lại 01 bảng khác cho bên mua với tổng giá trị của 14 hoá đơn đã lập. Như vậy có phù hợp với chính sách thuế không ?
Theo nội dung Công văn số 108/CT-TTHT Ngày 20/01/2014: hướng dẫn thi hành có đoạn : - Doanh nghiệp, HTX nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT khi bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, HTX nộp thuế theo phương pháp khấu trừ trong khâu kinh doanh thương mại. Trường hợp bán cho các đối tượng khác như: hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với mức thuế suất 5%. Chúng tôi muốn được giải đáp như sau : Chúng tôi là Doanh nghiệp thương mại Khi mua bán với Doanh nghiệp thương mại thì không phải cịu thuế và kê khai. Nhưng nếu DN chúng tôi bán hàng cho doanh nghiệp sản xuất Thì có chịu thuế VAT 5% không? Xin cám ơn sự giúp đỡ?
Theo câu trả lời của anh chị: "...Căn cứ quy định trên, Trường hợp đơn vị bạn tháng 01 kê khai phát sinh dương 100 tr, đến tháng 8 kê khai bổ sung điều chỉnh cho kỳ kê khai tháng 01 với số thuế giảm 100 tr và tăng khấu trừ 50tr. Đơn vị lập hồ sơ khai bổ sung như hướng dẫn trên. 50 tr còn được khấu trừ đơn vị đưa vào chỉ tiêu [38], điều chỉnh giảm thuế GTGT của các kỳ trước trên tờ khai thuế GTGT của tháng 08" Theo em hiểu nghĩa là sẽ đưa vào chỉ tiêu 38 của tháng 8 số thuế 50TR. Nhưng trên phần trên câu trả lời của anh/ chị có nói ".....số thuế điều chỉnh giảm 100 triệu đồng được kê khai vào chỉ tiêu - Điều chỉnh giảm thuế GTGT của các kỳ trước trên tờ khai thuế GTGT của tháng 08/2011" đây cũng là chỉ tiêu 38 của tháng 8. Vậy nghĩa là sẽ cộng 100tr+50tr= 150tr và đưa vào chỉ tiêu 38? Em hiểu như vậy có đúng không? Mong các anh/ chị giải thích dùm em. Em xin cảm ơn.
Công ty Tôi đang ở Đồng Xoài thông thường thi công các công trình xây dựng từ nguồn vốn NSNN trên địa bàn tỉnh khi thanh toan tiền với chủ đầu tư đều bị kho bạc trích lại 2% từ năm 2011 nhưng công ty đã thiếu sót không hạch toán phần tiền thuế GTGT đã được kho bạc trích lại 2%. Vậy công ty xin được hỏi nếu công ty hạch toán thiếu sót phần thuế trên thì theo quy định luật thuế công ty sẽ bị phạt theo thông tư và nghị định nào, số tiền phạt là bao nhiêu. Và số tiền thuế khi kho bạc trích lại 2% nếu công ty không phát sinh thuế GTGT phải nộp nên không cấn trừ trên số tiền thuế 2% đó thì công ty có được hoàn trả số tiền thuế mà kho bạc đã trích lại 2% đó không? Nếu được hoàn trả công ty phải làm những hồ sơ gì theo thông tư nghị định nào? Xin được sự trả lời của cơ quan thuế. Chân thành cảm ơn!
Trường hợp công ty tôi cũng giống câu hỏi 337, nhưng tôi không rõ là khi hoàn lại tiền nộp thừa (do bên Kho bạc trích 2%) thì cơ quan thuế có phải kiểm tra hồ sơ kế toán của công ty rồi mới được hoàn không? Ngoài ra nếu công ty tôi muốn cấn trừ với các loại thuế khác như Thuế Môn bài, TNDN có được ko? Rất mong được quý cơ quan giải đáp. Tôi xin chân thành cảm ơn!
Kính gửi: Chương trình hỏi đáp chính sách thuế của Cục thuế tỉnh Bình Phước, xin chương trình cho em hỏi về thuế TNCN như sau: Công ty em thực hiện chế độ giao khoán cho đội thiết kế (5 người, có ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn), cụ thể như sau: Hợp đồng kinh tế Công ty em ký với Chủ đầu tư là: 500.000.000đ, Công ty em khoán lại cho đội thiết kế 20% giá trị hợp đồng là: 100.000.000đ (Tiến độ thực hiện 3 tháng, từ ngày 20/02/2014 đến 20/05/2014). Ngoài lãnh tiền giao khoán Công ty em giao lại, đội thiết kế còn nhận được tiền lương cơ bản hàng tháng (khoảng 12.000.000đ/người/tháng). Nay em xin hỏi chương trình về tiền lương cơ bản Công ty em tính thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần có đúng không? và tiền giao khoán Công ty em tính thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần hay khấu trừ 10% (hoặc 20%) xin cảm ơn chương trình.
Công ty TNHH MTV đã đăng ký kê khai thuế và nộp thuế môn bài năm 2014, nay Công ty chuyển thành công ty TNHH có hai thành viên góp vốn (Thay đổi cả chức danh giám đốc,vốn đăng ký kinh doanh từ 500 triệu lên 1 tỷ ) Vậy công ty có phải nộp thuế môn bài sau khi thay đổi hay không ?
Xin hỏi Cục thuế, hiện nay mặt hàng vỏ điều sẽ áp dụng mức thuế bao nhiêu % hay là thuộc nhóm hàng không chịu GTGT, rất mong cục thuế Bình Phước hướng dẫn cụ thể
Theo thông báo số 248 ngày 19/02/2014 của Cục Thuế Tỉnh Bình Phước Về việc thuế GTGT. Theo như Ví dụ 01 DN thu mua gạo của nông dân sau đó bán cho DN khác thì không phải chịu thuế GTGT đầu vào và đầu ra Vi dụ 03: DN thu mua nhân cà phê của người nông dân và bán cho DN khác thì phải chịu thuế 5% trên phần doanh thu Vậy tôi hỏi nhân cà phê và gạo (gạo là nhân của thóc) cùng là nhân của sản phẩm trồng trọt chúng khác nhau ở chỗ nào mà cái thì phải chịu thuế cái không Sau khi đọc ví dụ tôi cũng không biết DN mình nên áp theo ví dụ nào khó hiêu quá mong Cục thuế giải đáp giúp
Em có chồng, sống cùng nhà chồng ở Việt Nam nhưng chưa đăng ký kết hôn. Bố mẹ chồng em có người con lớn ở Úc, nay anh ấy muốn bảo lãnh bố mẹ và vợ chồng em sang Úc.
Xin hỏi như vậy có được không? Và phải mất bao nhiêu tiền bảo lãnh mỗi người? (Nguyen Oai Thuy)