dung chính sách mới về thuế GTGT. Công ty tôi yêu cầu bên bán điều chỉnh hoá đơn lại theo đúng chính sách thuế để công ty tôi điều chỉnh lại tờ khai thuế tháng 1. Nhưng bên bán trả lời là họ vẫn kê khai số hoá đơn đó 5% và vẫn nộp thuế bình thường. Như vậy công ty tôi không cần điều chỉnh mà vẫn được khấu trừ. Nếu làm như vậy thì có hợp lý không? nếu
Công ty tôi có trụ sở tại Tp.HCM và Văn phòng đại diện tại huyện Chơn Thành.VPĐD chỉ thực hiện chức năng giao dịch,không xuất hóa đơn và khơng phát sinh doanh thu.Theo điều 11,khoản 1, điểm c thì công ty chỉ thữc hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính. Hiện nay công ty tôi đang thi công xây dựng cho công trình Điện Lực Chơn Thành.vậy cho hỏi
Kính thưa Cục thuế Bình Phước, Mong Cục thuế giải đáp giúp Tôi câu hỏi này: Theo thông tư 45-2013/BTC ngày 25/4/2013 quy định thì nguyên giá TSCD phải từ 30 triệu đồng trở lên, đối với TSCD còn khấu hao nhưng không đủ điều kiện về nguyên giá trên thì được phân bổ dần chi phí sx kd, Còn những TSCD đã hết khấu hao nhưng nguyên giá dưới 30 triệu thì
Công ty em có 1 công trình xây dựng năm 2009, năm 2009 bên em đã xuất hoá đơn GTGT đúng với quyết toán, nhưng năm 2013 lý do kiểm toán nhà nước kiểm tra công trình thì phải điều chỉnh giảm và điều chỉnh giá quyết toán giảm lại so với hoá đơn: Cho em hỏi như vậy em sẽ xuất hoá lại như thế nào ?
2% một tháng, cty này xuất hóa đơn gtgt cho cty của tôi, tất cả các hóa đơn này tôi đã khai báo, và khấu trừ thuế bình thường. Tôi xin hỏi phần thuế gtgt của phần lãi vay vượt mức quy định có được khấu trừ thuế không? và nếu không tôi phải điều chỉnh bổ sung như thế nào?
Căn cứ khoản 5, Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng, quy định:
“Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh
Theo nội dung Công văn số 108/CT-TTHT Ngày 20/01/2014: hướng dẫn thi hành có đoạn : - Doanh nghiệp, HTX nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT khi bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, HTX nộp
Theo câu trả lời của anh chị: "...Căn cứ quy định trên, Trường hợp đơn vị bạn tháng 01 kê khai phát sinh dương 100 tr, đến tháng 8 kê khai bổ sung điều chỉnh cho kỳ kê khai tháng 01 với số thuế giảm 100 tr và tăng khấu trừ 50tr. Đơn vị lập hồ sơ khai bổ sung như hướng dẫn trên. 50 tr còn được khấu trừ đơn vị đưa vào chỉ tiêu [38], điều chỉnh giảm
Công ty Tôi đang ở Đồng Xoài thông thường thi công các công trình xây dựng từ nguồn vốn NSNN trên địa bàn tỉnh khi thanh toan tiền với chủ đầu tư đều bị kho bạc trích lại 2% từ năm 2011 nhưng công ty đã thiếu sót không hạch toán phần tiền thuế GTGT đã được kho bạc trích lại 2%. Vậy công ty xin được hỏi nếu công ty hạch toán thiếu sót phần thuế
Xin cho hỏi Trong bảng cân đối kế toán năm 2012 (mẫu B-01/DNN) tôi điền sai vị trí của phần tài sản ( thay vì số liệu điền tại mã 248 thì tôi điền vào mã 241 ) Nay tôi muốn sữa lại trên bảng cân đối kế toán năm 2013 có được không ? Có phải làm lại bảng cân đối kế toán năm 2012 nộp lại cho cơ quan thuế không ? Xin cám ơn
Trường hợp công ty tôi cũng giống câu hỏi 337, nhưng tôi không rõ là khi hoàn lại tiền nộp thừa (do bên Kho bạc trích 2%) thì cơ quan thuế có phải kiểm tra hồ sơ kế toán của công ty rồi mới được hoàn không? Ngoài ra nếu công ty tôi muốn cấn trừ với các loại thuế khác như Thuế Môn bài, TNDN có được ko? Rất mong được quý cơ quan giải đáp. Tôi xin
Kính gửi: Chương trình hỏi đáp chính sách thuế của Cục thuế tỉnh Bình Phước, xin chương trình cho em hỏi về thuế TNCN như sau: Công ty em thực hiện chế độ giao khoán cho đội thiết kế (5 người, có ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn), cụ thể như sau: Hợp đồng kinh tế Công ty em ký với Chủ đầu tư là: 500.000.000đ, Công ty em khoán lại cho
Công ty TNHH MTV đã đăng ký kê khai thuế và nộp thuế môn bài năm 2014, nay Công ty chuyển thành công ty TNHH có hai thành viên góp vốn (Thay đổi cả chức danh giám đốc,vốn đăng ký kinh doanh từ 500 triệu lên 1 tỷ ) Vậy công ty có phải nộp thuế môn bài sau khi thay đổi hay không ?
Xin hỏi Cục thuế, hiện nay mặt hàng vỏ điều sẽ áp dụng mức thuế bao nhiêu % hay là thuộc nhóm hàng không chịu GTGT, rất mong cục thuế Bình Phước hướng dẫn cụ thể
Theo thông báo số 248 ngày 19/02/2014 của Cục Thuế Tỉnh Bình Phước Về việc thuế GTGT. Theo như Ví dụ 01 DN thu mua gạo của nông dân sau đó bán cho DN khác thì không phải chịu thuế GTGT đầu vào và đầu ra Vi dụ 03: DN thu mua nhân cà phê của người nông dân và bán cho DN khác thì phải chịu thuế 5% trên phần doanh thu Vậy tôi hỏi nhân cà phê và gạo
Căn cứ điểm 1, Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/5/2003 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế môn bài, quy định:
“…Các tổ chức kinh tế nêu trên nộp thuế Môn bài căn cứ vào vốn đăng ký ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư …”.
Căn cứ khoản 2, Điều 17 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11 /2013 của Bộ Tài
Công ty tôi năm 2012 doanh thu dưới 20 tỷ. Vậy cho tôi hỏi công ty tôi khi quyết toán thuế năm 2013 thì công ty tôi có được áp dụng thuế suất 20% không? Với doanh thu công ty tôi năm 2013 trên 20 tỷ. Mong Cục Thuế trả lời giúp công ty.
Đơn vị chúng tôi thực hiện nộp thuế GTGT theo PP khấu trừ. Thực hiện chế độ kế toán theo QĐ 48, xin hỏi như sau. 1/ Về quyết toán thuế TNDN năm 2013. 6 tháng đầu năm 2013, DN chịu thuế suất 25%, 6 tháng cuối năm chịu thuế suất 20%. Vậy tôi phải quyết toán trên tờ khai thuế TNDN như thế nào? 2/ Về quyết toán thuế TNCN năm 2013. 6 tháng đầu năm 2013