Công ty có hoá đơn GTGT (cả thuế): 110trđ, thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng 99trđ, thanh toán bằng tiền mặt 11trđ?
Phần giá trị 90trđ có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN và phần thuế GTGT tạm ứng là 9trđ có được khấu trừ thuế không? Hay cả hoá đơn đều không được tính vào chi phí, khấu trừ thuế GTGT?
Kính gửi Anh/Chị, Anh chi cho tôi hỏi, DN tôi mới thành lập năm 2014 tại Cầu Giấy, tôi có thể áp dụng CV5485 của BTC ngày 26/4/2014 để làm Phương án đầu tư TSCĐ và Bản cam kết mua TSCĐ trong vòng 12 tháng để được sử dụng Hóa đơn VAT không ạ? Tôi cam đoan trong vòng 12 tháng tôi sẽ thực hiện theo cam kết. Tôi có lên Cục thuế Quận Cầu Giấy hỏi nhưng được trả lời là chưa làm nên chưa khẳng định có được hay không Kính mong ANh/Chị tư vấn giúp đỡ Cám ơn nhiều Trúc 0918100040
Người hỏi: Nguyễn Văn Trúc ( 00:45 04/06/2014)
Bạn em trong tháng 3-15 có làm rơi 1 tờ HĐ CK (Hoá đơn), E m muốn hỏi trường hợp như vậy thì bị xử lý và phạt tiền như thế nào, và làm thủ tục gì. Chân thành cảm ơn
Công ty em ký hợp đồng với khách hàng, tổng số tiền đã bao gồm thuế là 237.550.775. Hình thức thanh toán là 50% và 50%. em tính ra là 118.775.387,5 và em đã làm tròn lên 118.775.388. Nếu mà viết 2 lần hóa đơn đều làm tròn số thì số tiền sẽ chênh với hợp đồng. Như vậy thuế có chấp nhận không ah. Em xin cảm ơn.
Kính gởi Cục thuế tỉnh Bình Phước, Công ty tôi có nhận hóa đơn GTGT mua vào ngày 17/04/2015, đến ngày 17/05/2015 mới phát hiện ra hóa đơn đó bên bán ghi sai số tiền chưa thuế và thuế GTGT, nhưng tổng số tiền và tiền bằng chữ ghi đúng. Công ty tôi đã kê khai thuế hóa đơn này của tháng 4, nhưng kê khai số tiền và thuế đúng vì nhập công thức trên máy nên ra số đúng. Không thay đổi số thuế đầu vào. Vậy công ty tôi xử lý trường hợp này như thế nào? Mong nhận được sự hướng dẫn của quý cơ quan. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Em muốn hỏi chi cục thuế về mặt hàng bã mì sấy, khoai mì củ, bã mì khô, mà cty em mua vào và bán ra , khi xuất hóa đơn GTGT có chịu thuế suất 10% không?
Bên công ty em có mua hàng của nhà cung cấp, vì họ xuất hóa đơn GTGT bị sai giá nên hóa đơn này bị hủy. Hai bên đã ký nhận biên bản hủy hóa đơn và xuất lại hóa đơn mới, nhưng trên đường gởi trả lại hóa đơn (đã bị hủy) thì bị thất lạc. Bên thuế ra quyết định xử phạt 4.500.000vnđ theo quy định về việc lưu trử giấy tờ, sổ sách kế toán, như vậy có đúng không ạ?
Kính gửi ban biên tập, Công ty tôi có 2 hóa đơn GTGT đầu vào trong đó các chỉ tiêu "người bán hàng", " thủ trưởng đơn vị" đã ký và ghi rõ họ tên( thủ trưởng đơn vị là Tổng giám đốc đã ký). Tuy nhiên dấu công ty thì họ lại đóng dấu treo. Xin cho hỏi hóa đơn trên có hợp lệ không và nếu chúng tôi yêu cầu bên bán đóng dấu lên chữ ký của thủ trưởng đơn vị thì hóa đơn này có 2 dấu. Vậy hóa đơn có 2 dấu có hợp lệ không? Xin chân thành cảm ơn
Kính gửi ban biên tập, Công ty tôi có ngành nghề là kinh doanh sơn và hóa chất. Chúng tôi có một khách hàng mua sản phẩm mực pha màu( thành phần của nó giống hóa chất và sơn). Tên hàng hóa đầu vào của chúng tôi ghi là" Mực pha màu" vậy đầu ra chúng tôi có được ghi là" Hóa chất mực pha màu" không? Chúng tôi có văn bản chứng minh loại mực này có thành phần hóa chất giống với sơn do nhà cung cấp phát hành. Xin chân thành cảm ơn
Kính gởi cục thuế Bình Phước, Ngày 6/11 công ty tôi có xuất hóa đơn GTGT cho bên mua. Đến ngày 17/11 bên mua báo lại hóa đơn ghi sai địa chỉ. Vì 2 bên chưa kê khai thuế hóa đơn này của tháng 11 nên tôi làm Biên bản thu hồi và xuất lại hóa đơn mới thay thế vào ngày 17/11 cho bên mua, hóa đơn sai tôi hủy kẹp vào cuốn hóa đơn. Vậy tôi làm có đúng không? Nếu trường hợp cả 2 bên đã kê khai hóa đơn sai thì lập Biên bản điều chỉnh và xuất hóa đơn điều chỉnh? Hay là khi sai tên công ty, mã số thuế, địa chỉ mà không thay đổi doanh thu và thuế chỉ cần biên bản điều chỉnh, không cần thu hồi và xuất hóa đơn thay thế? Tôi có đọc thông tư 39 nhưng vẫn chưa rõ về trường hợp này. Kinh mong Quý cơ quan hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Xin chào các anh chị!tôi xin được hỏi 1 việc như sau. Cty bị mất 1 tờ hóa đơn liên 3(màu xanh).Hóa đơn lập vào tháng 08/2013,đến ngày 01/11 thì phát hiện mất.Vậy chúng tôi phải làm thế nào cho đúng và có bị xử phạt gì không?Mong quý anh chị sớm có câu trả lời để chúng tôi được rõ .Chân thành cảm ơn!
Công ty tôi bán hàng là xuất hóa đơn cho khách hàng giá trị lô hàng nhiều lúc lên đến cả tỷ, nhưng chung tôi không có hợp đồng mua bán chỉ thỏa thuận bằng miệng và bán hàng qua điện thoại. Vậy công ty chúng tôi xin được hỏi, chúng tôi mua bán kinh doanh không có hợp đồng mua bán như vậy có đúng theo luật thuế không . Xin được sự tư vấn và giải đáp của cục thuế Bình Phước.
Kính gửi Cục thuế tỉnh Bình Phước. Cty tôi có vướng mắc như sau mong quý cơ quan giải đáp giúp tôi được rõ hơn. Tháng 9 vừa qua công ty tôi có nhận được hóa đơn GTGT mua hàng của cty cung cấp hàng hóa. Tôi đã kê khai thuế mua vào và được khấu trừ. Nhưng đến nay tôi mới phát hiện ra hóa đơn trên ghi sai mã số thuế. và có hóa đơn ghi sai địa chỉ. Vậy nay cty tôi làm Biên bản điều chỉnh bên bán và bên mua ký. Vậy có hợp lệ không?. Nếu chúng tôi yêu cầu bên bán hàng xuất lại hóa đơn thay thế cho hóa đơn ghi sai trên có được ko? Mong sớm nhận được giải đáp của quý cơ quan. Tôi xin chân thành cảm ơn!
Do sơ xuất tôi đã làm mất hóa đơn GTGT của công ty. Chị giám đốc bảo tôi sẽ bị phạt hàng trăm triệu đồng do làm mất hóa đơn. Xin hỏi như thế có đúng không? Điều đáng nói là hóa đơn GTGT mà tôi làm mất chưa sử dụng?
Chào anh ! Em có việc cần anh hỗ trợ giúp! Đơn vị em có mua một số trang thiết bị phục vụ công việc, nhưng đơn vị bán ghi hóa đơn sai cụ thể là : Bàn làm việc SL 1 x 3.000.000 = 3.000.000 đ họ lại ghi đơn giá 300.000đ và thành tiền là 3.000.000đ toàn bộ hóa đơn đều sai như vậy, nhưng việc này đã lâu do người khác làm phát hiện ra nhưng họ không xử lý ngay hay báo bên đơn vị bán xuất lại(hđ này đơn vị em chưa kê khai), Em là người nhận việc sau này phát hiện ra đã báo bên đv bán xuất lại thì họ không đồng ý bảo là đã kê khai rồi thì k điều chỉnh gì hết, việc này em cũng có điện cho cơ quan thuế hỗ trợ giúp, bên thuế bảo là bên đơn vị bán phải xuất lại hóa đơn khác đồng thời làm biên bản điều chỉnh phần sai lúc trước gởi bên thuế nhưng em biết là họ thấy phiền phức không chịu làm như vậy vì họ là hộ kinh doanh cá thể nhỏ lẻ , Đã nhiều lần em gọi yêu cầu họ nhưng họ không có thiện chí hợp tác, như vậy trong trường hợp này em phải làm thế nào để có thể bắt buộc họ?(chung qui là cũng theo qui định pháp luật). Rất mong được anh hỗ trợ!!!
Kính gửi Luật Sư, Em mới vô làm kế toán tại công ty kinh doanh về Logistis, (xuất, nhập hàng trung gian để hưởng phí). Em có một vài câu hỏi kính mong được Luật sư giải đáp giúp em. 1. Bên em thu tiền khách hàng theo hình thức "chuyển khoản". Vậy, trên tờ hóa đơn chỗ "Người mua hàng" cả 3 LIÊN sẽ để trống hay đóng mộc " Bán hàng qua điện thoại" ở liên 1 và liên 3 còn liên 2 để trống giao cho khách hàng được không ạ? 2. Hóa đơn viết sai (chưa xé khoải cùi) có cần nhất thiết phải ghi đầy đủ thông tin rồi mới được hủy viết lại hóa đơn mới không ạ? 3.Khai báo tình hình sử dụng hóa đơn thường làm định kỳ theo tháng hay quý ạ? Đối với những hóa đơn viết sai (chưa xé khỏi cùi) có làm thủ tục hủy gì với cơ quan thuế không ạ? 4. Công ty em nói rằng sẽ làm giấy ủy quyền để bổ nhiệm em làm việc với cơ quan thuế (Trong khi em không phải là kế toán trưởng), như vậy có sao gì không ạ?. Em nghĩ người làm việc với cơ quan thuế sẽ chịu trách nhiệm về các chứng từ kế toán như khai báo thuế, báo cáo tài chính..của công ty thì phải là kế toán trưởng đúng không ạ? Em kính mong được Luật sư giải đáp giúp em. Em xin chân thành cám ơn!
Cty em Mới thành lập đầu năm nay khi thành lập là DNTN là DN siêu nhỏ nên dc mua hóa đơn của chi cục Thuế Biên Hòa. Tại Thời điểm này cty em làm thủ tục đồi giấy phép kinh doanh là Cty TNHH. EM muốn hỏi khi lên Cty TNHH thì cty em có phải in hóa đơn GTGT ngay không và số hóa đơn mua của chi Cục thuế chưa sử dụng hết có được tiếp tục sử dụng không hay phải tiến hành hủy hóa đơn. Ngoài ra cho em hỏi thêm là khi cty em có giấy phép kinh doanh là cty 3 thì cty em có cần làm thủ tục gi nữa hay không hay cứ như vậy dùng Cty TNHH và bỏ DNTN.Tên Cty Và trụ sở chính ko thay đổi chỉ thay đổi vốn góp cũng như thành viên góp vốn là 2 người. Em Xin Cảm Ơn!
Em có 1 cái hoá đơn GTGT đầu vào tháng 1 chưa kê khai, theo luật cũ trong vòng 6 tháng vẫn kê khai được như bình thường, nhưng bây gìơ mới có quy định mới nếu hoá đơn tháng 1 chưa kê khai mà tháng 3 mới phát hiện ra thì phải kê khai bổ sung của tháng 1 chứ không được kê khai trực tiếp vào tháng 3 có đúng không ạ? Cho em hỏi thay đổi đó theo thông tư nghị định nào?
Hợp đồng của em ký ngày 26/09/2011, thanh lý ngày 15/10/2011, trị giá 110 triệu, lần 1 chuyển 33 triệu "ngay khi ký hợp đồng". Trong hợp đồng ghi " các bên cam kết thực hiện đúng như trong hợp đồng". Tháng 11 em mới chuyển tiền qua TK ngân hàng là 110 triệu, vì trước đó là chuyển tiền mặt, nhưng hóa đơn bên kia xuất cho bên em là ngày 10/10/2011. Vậy có hợp lý ko? Thuế đầu vào của em vẫn đc khấu trừ chứ ah?
Luật sư cho em hỏi! công ty em có nhận được 1 hóa đơn GTGT của một cửa hàng, do cửa hàng không có dấu mộc tròn mà chỉ có mộc vuông vì thế trên hóa đơn GTGT không có mộc tròn, Nếu vậy hóa đơn Công ty em nhận có được khấu trừ k?