1. Cho em hỏi công ty em có mua một số đồ vật tư, nhưng có hoá đơn bán lẻ dưới 100.000đ vậy có được tính vào chi phí hợp lý không? có cần phải xuất hoá đơn bán hàng không ? 2. bên Cty em có mua máy móc của công ty Vũng Tàu bị sai mã số thuế nhưng hoá đơn xuất vào tháng 11/2014.E chưa kê khai thuế đầu vào. Hôm rồi em có mang hoá đơn và biên bản
Xin chào CT! tôi mới vào làm kế toán ở công ty SX-DV-TM, ngành nghề chính là trồng rừng nguyên sinh, không chịu thuế suất thuế GTGT(thuế GTGT 0%), như vậy đối với hóa đơn đầu vào phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ rừng (thuế GTGT 10%) thì hạch toán phần thuế GTGT đó như thế nào, có phải cho hết vào chi phí không? do công ty đã nộp tờ khai thuế
Cty chính ở đồng nai, chi nhánh ở bình phước là chi nhánh phụ thuộc công ty chính khai thuế thu nhập doanh nghiệp ở dồng nai và phân bổ cho chi nhánh nộp ở bình phước hàng quý cty chính gửi tời khai và phụ lục kèm theo cho chi nhánh nộp tờ khai lên co quan thuế, theo luật mới chi nộp quyết toán thuế TNDN không phải nộp tơ khai quý. nhung bay giờ
Kính gửi Cục Thuế Tỉnh Bình Phước. Công Ty tôi công tác là công ty 100% vốn nước ngoài, sản xuất hàng may mặc xuất khẩu 95%, đang trong thời gian chuẩn bị đi vào hoạt động (Tháng 03/2015 chính thức đi vào hoạt động). Chúng tôi có nhập nhiều máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh. Vậy cho tôi hỏi công ty tôi có được hoàn thuế GTGT hàng nhập
Kính gửi ban biên tập, Trong năm 2014 công ty tôi có phát sinh các hóa đơn tiếp khách, là hóa đơn GTGT hợp lệ. Tôi đã kê vào bảng kê hóa đơn GTGT mua vào và khấu trừ thuế GTGT. Đến cuối năm khi khóa sổ làm quyết toán thuế TNDN tôi đã loại những hóa đơn này ra khỏi chi phí được trừ để tính thuế TNDN do vượt quá 15% theo quy đinh. Xin cho hỏi tôi có
Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư này) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp:
…
- Mua hàng hóa, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu
trạm thu phí vào bảng kê hàng hóa dịch mua vào, như vậy đúng hay sai. và công ty tôi khai như vậy có bị xuất toán thuế GTGT khi cơ quan thuế kiểm tra không vậy. chi phí đó có được trừ vào chi phí khi tính thuế TNDN không vậy. xin chân thành cảm ơn cục thuế đã giải đáp thắc mắc của tôi. xin trân trọng kính chào
1. Một công ty xuất hoá đơn cho công ty chúng tôi : có cả hoá đơn tự in và hoá đơn viết tay. Như vậy có hợp lệ hay không? 2. Hoá đơn GTGT đầu vào ghi sai một chỉ tiêu ( ví dụ người mua hàng, địa chỉ bên mua), hoá đơn chưa kê khai thuế. Bên bán làm một biên bản điều chỉnh hoá đơn, thì hoá đơn đó có hợp lệ và được kê khai thuế không? 3. Công ty mua
;
b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp quy định của pháp luật.
c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp
vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của pháp nhân và thực hiện việc bảo vệ các lợi ích đó
c) Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân, kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền.
d) Văn phòng đại diện, chi nhanh không phải là pháp nhân. Người đứng đầu văn phòng đại
đồng 7 ngày thì bên em xuất hoá đơn 70% giá trị toàn bộ hợp đồng. Vậy cho em hỏi kê khai thuế TNDN tạm tính từng quý là kê khai theo hoá đơn hay kê khai theo doanh thu thực hiện năm 1. Trên báo cáo tài chính 2014 em chỉ thể hiện doanh thu tính thuế TNDN là giá trị năm 1, còn năm 2 và 3 theo hợp đồng thì em treo lên doanh thu chưa thưc hiên và đến năm
nhưng chưa thực hiện quyết toán thì doanh nghiệp hạch toán nguyên giá theo giá tạm tính và điều chỉnh sau khi quyết toán công trình hoàn thành”.
Căn cứ khoản 3, Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, về hoá đơn bán hàng hoá cung ứng dịch vụ, quy định
“Cơ quan thuế cấp hoá đơn lẻ cho việc bán hàng hoá, cung ứng
Công ty tôi có thuê văn phòng với mức 5triệu đồng/ tháng. Nhưng theo thông tư mới thì tiền thuê nhà dưới 8.5 triệu đồng/ tháng thì không được cấp hóa đơn lẻ do chi cục thuế cấp để Công ty hạch toán khoản chi phí thuê nhà nói trên. Vậy công ty tôi phải hạch toán như thế nào với khoản tiền thuê nhà nói trên để được tính là chi phí hợp lý. Các khoản
bản luật của Việt Nam. Thứ hai, theo quy định tại điều 16 thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 quy định: “Điều 16. Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (trừ các trường hợp hướng dẫn Điều 17 Thông tư này) để được khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ điều kiện và các
Tôi muốn hỏi về việc để cho ra đời một kênh truyền hình giải trí cần có những giấy phép gì và cần những điều kiện gì? Rất cảm ơn và mong sẽ sớm nhận được hồi âm! Độc giả: Vũ Hoàng Anh - 26/12 Chính Kinh - Thanh Xuân anh****@vhot.net
DN tôi đang hoat động vốn điều lệ 500tr, DT hàng tháng khoảng 80tr, kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (đãng đang ký tự nguyện áp dụng PP khấu trừ thuế). vậy cho tôi hỏi 1 DN tôi có đủ điều kiện sử dụng hoá đơn tự in không? 2. DT năm 2014 và 2015 <1ty/nam thì nam 2016 DN sẽ kê khai thuế GTGT theo PP nào? Xin cam on!
.000.000 đồng: hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; bạo lực gia đình; lưu trữ; tôn giáo; thi đua khen thưởng; hành chính tư pháp; dân số; vệ sinh môi trường; thống kê;
b) Phạt tiền đến 40.000.000 đồng: an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; giao thông đường bộ; giao dịch điện tử
Xin cháo quý cơ quan. Cho phép tôi được hỏi là: Tôi đang muốn mở dịch vụ kinh doanh Internet tại địa phương, nhưng tôi không biết thủ tục để được xin cấp phép bao gồm những giấy tờ gì? và cần có những điều kiện gì liên quan, để tôi hoạt động kinh doanh tốt nhất và đúng theo quy định của pháp luật. Xin trân thành cám ơn! Độc giả: Đặng Trần Hưng
hàng, tiền thuế giá trị gia tăng, tổng cộng tiền thanh toán cho hóa đơn số…, ký hiệu…
Về kê khai thuế: bạn không điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu ra trên hồ sơ khai thuế GTGT quí I/2014 (khai bổ sung) mà thực hiện kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm trên vào Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra của Tờ khai thuế GTGT quý II/2014 (doanh số