gì? + Nếu bây giờ cty tôi muốn chuyển tiếp 1 số TS nữa thì bên tôi cũng cần những thủ tục, hóa đơn, chứng từ nào nữa thưa thầy? Em đọc trong điều 2.16 phụ luc 4 Thông tư 153 em không biết cty tôi đang thuộc trường hợp nào hết. Mong Ban tư vấn hướng dẫn thêm cho tôi Bên cty tôi đã hiểu thêm rất nhiều sau những lần xin ý kiến hướng dẫn của Ban tư vấn!
là xuất khống hóa đơn GTGT (xuất không có hàng) cho doanh nghiệp họ để họ kê khai khấu trừ thuế, lấy số thuế VAT để trừ vào số nợ Dì tôi đã nợ trước đó, còn Dì tôi kê khai thuế thể hiện nợ thuế của nhà nước.Tổng cộng Dì đã xuất 54 hóa đơn GTGT khống, tiền thuế hơn 14 tỷ đồng cho họ và họ đã kê khai được chấp nhận khấu trừ Họ nói nếu doanh
Cho em hỏi hoá đơn trên 20 triệu nếu thanh toán bằng tiền mặt thì không được đưa vào chi phí tính thuế TNDN phần thuế hay là toàn bộ giá trị trên hoá đơn. Xin chân thành cám ơn
kê khai, tính nộp thuế GTGT vào mục "5. Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT". Kê khai đúng phải là vào mục "1. Hàng hoá, dịch vụ... đủ điều kiện khấu trừ thuế" Việc kê khai này không ảnh hưởng đến số thuế GTGT phải nộp và số thuế GTGT được khấu trừ. Nay Công ty muốn kê khai lại cho đúng, nhưng tờ khai bổ sung thì không có Bảng
Đề nghị Cục thuế Bình Phước tư vấn các cấu hỏi sau: Công ty của Tôi kinh doanh xăng dầu, mua bán xe máy, mô tô, có 1 chiếc xe bồn chuyên chở xăng dầu bán cho các cây xăng đại lý. 1.Hàng ngày công ty xuất dầu cho xe bồn để vận chuyển hàng hoá. Công ty xuất bằng phiếu xuất kho (không xuất hoá đơn GTGT. Vậy có bị phạt không? 2.Khi bán 1 chiếc xe máy
Xin chào luật sư! Tôi có 1 câu hỏi thế này mong LS trả lời giúp.Tháng 08/2009 công ty tôi có xuất 1 hoá đơn GTGT nhưng kế toán đã viết nhâm giá trên hoá đơn đó nên số thuế trên đó bi sai.cụ thế như sau: ĐG: 21.374.400. Nhưng xuống dòng: Cộng tiền hàng lại viết: 21.734.400 Dòng thuế lại viết:2.137.440 Tổng tiền hàng:23.511.840 và khi kê trên tờ
Chào luật sư! luật sư cho em hỏi: Tháng 3 năm 2010 em có 01 HĐ GTGT đầu ra kê khai sót. Đến bây giờ em mới phát hiện ra. Nhưng khi báo cáo tình hình SDHĐ em lại kê khai là hủy bỏ. Vậy bây giờ em phải làm sao. Xin luật sư giúp em với
tôi là xuất khống hóa đơn GTGT (xuất không có hàng) cho doanh nghiệp họ để họ kê khai khấu trừ thuế, lấy số thuế VAT để trừ vào số nợ Dì tôi đã nợ trước đó, còn Dì tôi kê khai thuế thể hiện nợ thuế của nhà nước.Tổng cộng Dì đã xuất 54 hóa đơn GTGT khống, tiền thuế hơn 14 tỷ đồng cho họ và họ đã kê khai được chấp nhận khấu trừ Họ nói nếu doanh nghiệp
tôi vốn nhỏ hơn 100 triệu, tôi chưa xác định được doanh thu hàng tháng của mình. Tôi có phải nộp thuế không? và nộp theo hình thức nào thì hợp lý nhất? Tôi xin chân thành cảm ơn!
Thông tư 119/2014/TT-BTC có quy định về việc thay đổi một số mẫu biểu tờ khai áp dụng từ ngày 1/9/2014. Tuy nhiên, hiện nay ứng dụng HTKK vẫn chưa nâng cấp, vậy phải kê khai tờ khai thuế theo thông tư mới như thế nào?
Công ty chúng tôi có mua một số suất quà cho Nhà phân phối (có đăng ký với Sở Công Thương). Đề nghị cơ quan thuế hướng dẫn cách hạch toán và thủ tục đúng theo quy định của pháp luật.
thuế GTGT thì Nhà thầu chính được hoàn lại số thuế GTGT đầu vào đã trả khi mua hàng hoá, dịch vụ để thực hiện hợp đồng ký với Chủ dự án, Nhà tài trợ. Việc hoàn thuế GTGT được thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 4, Mục V Thông . Nhà thầu chính phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào mua hàng hoá , dịch vụ để thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hoá, dịch vụ
xác nhận đầy đủ. Tra cứu thông tin của các DN này trên website của Tổng cục thuế thì thấy thể hiện “Doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế”. Chứng từ liên quan đến các khoản nợ này hiện nay đơn vị tôi có chỉ là: Hợp đồng mua bán, hóa đơn GTGT, đối chiếu công nợ có xác nhận của 2 bên nhưng không đầy đủ hết các
Công Ty chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản năm 2015 quyết toán thuế GTGT , công ty chúng tôi được gia hạn ba công trình, 3 khách hàng (chủ đầu tư khác nhau A, B,C) Công trình chủ đầu tư A giá trị nghiệm thu 200 triệu, tiền thuế gia hạn là 20 triệu, Công trình chủ đầu tư B giá trị nghiệm thu 300 triệu, tiền thuế gia hạn là 30
phương pháp khấu trừ trong năm 2016 và năm 2017. Do vậy, Công ty đã nộp mẫu 06/GTGT để xin chuyển đổi phương pháp tính thuế, nhưng Chi cục Thuế quận 1 không tiếp nhận hồ sơ. Bà Kiều đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, việc cơ quan thuế không tiếp nhận hồ sơ của Công ty bà có đúng quy định không?
Giải pháp của cơ quan thuế đối với hành vi mua bán nông sản không có hóa đơn? Muốn biết doanh nghiệp là doanh nghiệp “ma” phải cập nhật những thông tin gì? Khi người bán xuất hóa đơn bán hàng nhưng 1,2 tháng sau đơn vị đó bỏ trốn thì người mua có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào không, giải pháp là gì?
Tháng 12/2015 công ty chúng tôi có làm hồ sơ hoàn thuế GTGT cho năm 2015. Nhưng đến nay số tiền hoàn thuế vẫn chưa đựơc hoàn. Đề nghị Cục Thuế trả lời tại sao?
Thưa Luật sư! Nếu em thuê mặt bằng trong nội ô thành phố để mở quán bán kem thì em thủ tục để đăng ký giấy phép kinh doanh là gì? Và đăng ký cơ quan thẩm quyền nào? Thuế em phải nộp là bao nhiêu? Theo hình thức nào? Em chưa có kinh nghiệm về kinh doanh và thủ tục pháp lý. Rất mong sự tư vấn giúp đỡ từ các Luật sư. Em trân thành cám ơn!
khối lượng xây lắp bàn giao. Hóa đơn GTGT phải ghi rõ doanh thu chưa có thuế và thuế GTGT. Trường hợp công trình xây dựng hoàn thành đã lập hóa đơn thanh toán giá trị công trình nhưng khi duyệt quyết toán giá trị công trình XDCB có điều chỉnh giá trị khối lượng xây dựng phải thanh toán thì lập hóa đơn, chứng từ điều chỉnh giá trị công trình phải
xin chao cac anh chi. cho em xin hoi về cách điều chỉnh thuế VAT như sau: cty em mua hàng về sản xuất trong qua trinh sản xuất có một lượng hàng không đạt chất lượng nên cty không chấp nhận thanh toán số tiền còn thiếu. gio em muon dieu chinh giam thuế VAT đầu vào cho số tiền thiếu trên thì điều chỉnh như thế nào trên tờ khai thuế GTGT của tháng