Xin cho hỏi: DN nếu xuất hoá đơn phần lớn là người mua không lấy hoá đơn thì có được kê khai tổng hợp doanh thu người mua không lấy hoá đơn hay phải kê khai từng hoá đơn cụ thể ( DN kê khai theo quí) Kê khai thuế GTGT quí 3 năm 2014 DN áp dụng biểu mẫu theo thông tư 156 hay 119 Xin cám ơn
trung tại chi nhánh tại Đồng Nai vì các trại này do chi nhánh quản lý. Nay phòng kiểm tra yêu cầu chúng tôi phải đi đăng ký và kê khai thuế GTGT, thuế Môn bài, thuế TNDN cho các trại này tại Bình Phước.Vậy cục thuế cho Công ty hỏi về thủ tục đăng ký cho các trại này như thế nào. Thuế môn bài bên công ty cho thuê đã đóng nay yêu cầu công ty đi thuê đóng
Chào các anh chị cục thuế tỉnh Bình Phước, tôi có một vấn đề mong các anh chị giúp đỡ. Công ty tôi vừa rồi có thuê nhân công sửa chữa nhà xưởng với chi phí khoảng 200tr, trong đó chi phí mua vật liệu chúng tôi có đầy đủ hóa đơn, còn chi phí thuê nhân công, chúng tôi khoán cho một người nhận công trình, người này đứng tên nhận tiền sau đó chi trả
Theo thông tư sửa đổi 119 mới ra có hiệu lực ngày 1/9/2014.Vậy cho mình hỏi Công ty mình tháng 8 vừa rồi đã đăng ký phương pháp "trực tiếp" giờ muốn đổi sang phương pháp " Khấu trừ" thì làm sao vậy?
Công ty tôi chuyên kinh doanh lâm sản phụ cụ thể là than cây(củi) từ gỗ tạp, lá buông khô nhập khẩu từ capuchia (cư dân biên giới) về bán nội địa và xuất khẩu sang nước khác Từ tháng 4/2014 đến tháng 7/2014 Công ty có số thuế đầu vào lũy kế của hàng hóa xuất khẩu âm trên 300 triệu (tính theo tỷ lệ quy định tại thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31
DN tôi thành lập từ tháng 4/2013, vốn điều lệ 12,6 tỷ, thực góp 6,6 tỷ, kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (tự nguyện đăng ký), đến nay chưa có doanh thu. Nay DN tôi có nhu cầu xuất hóa đơn bán hàng. Vậy cho hỏi DN tôi có đủ điều kiện sử dụng hóa đơn tự in không? Xin cảm ơn!
Xin Cục thuế cho tôi hỏi về thuế TN CN. Tôi có công ty XD và có thuê nhân công trả công nhực. Cuối mổi tuần là công ty lập bảng công và thanh toán tiền công cho từng người, thu nhập mổi người là:1.400.000đồng và cuối tuần tới vẫn thanh toán như vậy . liên tục trong 03 tháng (khoản 12 tuần). Vậy công ty có cần ký hợp đồng với người lao động, đăng
DN tôi đang hoat động vốn điều lệ 500tr, DT hàng tháng khoảng 80tr, kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (đãng đang ký tự nguyện áp dụng PP khấu trừ thuế). vậy cho tôi hỏi 1 DN tôi có đủ điều kiện sử dụng hoá đơn tự in không? 2. DT năm 2014 và 2015 <1ty/nam thì nam 2016 DN sẽ kê khai thuế GTGT theo PP nào? Xin cam on!
Xin cám ơn Chi cục Thuế đã hướng dẫn em, nhưng em xin được hỏi em sẽ viết hoá đơn điều chỉnh trong tháng 05/2014 như sau: Điều chỉnh giảm đơn giá, thành tiền, tiền thuế GTGT của hoá đơn số 0000123, ký hiệu XX/13P, ngày 31/03/2014, đơn giá là số tiền chênh lệch giảm nhân với số lượng ra thành tiền và tiền thuế GTGT. Vậy khi em khai bổ sung thuế
Chào chương trình năm 2013 Công ty em áp dụng kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, nhưng có doanh thu dưới 1 tỷ nên năm 2014 Công ty em áp dụng kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp. Vậy nếu năm 2014 Công ty em có doanh thu trên 1 tỷ thì năm 2015 có được đăng ký áp dụng lại hình thức kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ không? Xin cảm ơn
Bên doanh nghiệp em đã phát hành hóa đơn cho khách hàng ngày 31/03/2014, và đã kê khai nộp thuế Qi/2014, nhưng khi nhận được hóa đơn khách hàng kiểm tra thấy hóa đơn đã ghi sai số lượng và yêu cầu hủy xuất hóa đơn khác.DN đã thu hồi hóa đơn đỏ liên 2, lập biên bản hủy hóa đơn. và xuất hóa đơn khác ngày 02
(mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này..”.
Căn cứ khoản 2, khoản 3, Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, về Thuế giá trị gia tăng, quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào:
“Điều 15. Điều kiện
Xin cho hỏi công ty em thuộc khai thuế GTGT theo quí , áp dụng phương pháp khấu trừ Trong tờ khai thuế GTGT quí 4/2013 em bỏ xót 2 hóa đơn đầu vào tổng cộng là 5.000.000 đồng Nay em kê khai 2 hóa đơn này vào tờ khai (bảng kê mua vào )của quí I/2014 có được không ? xin cám ơn
Năm 2013 Tôi làm kế toán có ký hợp đồng năm cho 3 doanh nghiệp khác nhau, thu nhập của doanh nghiệp thứ nhất trả là 1.500.000 đồng/ tháng; Doanh nghiệp thứ 2 trả thu nhập là 1.800.000 đồng/tháng; Doanh nghiệp thứ 3 trả thu nhập là 2.000.000 đồng cộng 3 doanh nghiệp trả thu nhập là 5.300.000 đồng; tổng thu nhập 1 năm là 63.600.000 đồng. Vậy Tôi có
đơn vị phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ là hàng hoá khuyến mại, giá tính thuế GTGT được xác định bằng không (0);
+ Đối với các hình thức khuyến mại cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ thì không phải kê khai, tính thuế GTGT đơn vị không phải lập hóa đơn.
- Trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại
và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký