chính có giá trị thấp hơn hợp đồng đã ký và giá trị quyết toán mà cty đã làm năm 2012. Vậy công ty xin hỏi, cty đã xuất lại tờ hóa đơn GTGT và điều chỉnh lại tờ khai GTGT năm 2012 và BCTC năm 2012 như vậy có đúng theo luật thuế không. Kinh mong được sự hướng dẫn và giải đáp của cơ quan thuế, xin chân thành cảm ơn.
:
…
- Doanh nghiệp, Ngân hàng có mức vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn, bao gồm cả Chi nhánh, đơn vị trực thuộc khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính có thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT. ”.
“Điều 8. Tạo hoá đơn đặt in
1. Đối tượng được tạo hóa đơn đặt in:
a) Tổ chức kinh
Trong tháng công ty em có xuất hóa đơn cho 1 công ty khách hàng trong đó có 1 hóa đơn hủy do sơ xuất em kê nhầm 2 liên đỏ và xanh hủy đó lên liên trắng của tờ hóa đơn khác rồi gạch chéo. Liên đỏ và liên xanh của hóa đơn liên trắng đó cả 2 công ty đã kê khai thuế và nộp thuế đầy đủ. Vậy khi phát hiện ra sự gạch sai đó có bị phạt gì không, tôi có
Tháng 08/2014 tôi quên không kê khai 1 hóa đơn hàng hóa,dịch vụ bán ra (Hóa đơn đầu ra ko chịu thuế). Tới tháng 10 tôi phát hiện ra. nhưng khi kê khai bổ sung vào tháng 10 thì phần mền HTKKT 3.2.5 báo lỗi (Ngày phát hành hóa đơn phải nằm trong kỳ tình thuế). Vậy tôi có phải làm sao và tôi có bị phạt không
Xin chào cục thuế. mong cục thuế giải đáp giúp tôi. hóa đơn điện lực có kí hiệu là AA/14E là hóa đơn điện tử có đúng không? làm thế nào để in hóa đơn gtgt điện ra để kê khai thuế được? nếu không, thì hóa đơn điện tử này có thể thay thế hóa đơn gtgt được không? có phải là có hiệu lực pháp lý như nhau không?
Những DN thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì mới được sử dụng hóa đơn GTGT. Trên hóa đơn phải ghi đầy đủ, đúng các yếu tố quy định, ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, phụ thu và phí tính ngoài giá bán (nếu có), thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế.
Theo điểm 2 điều 16 thông tư 39/2014/TT-BTC quy định cách lập
Trong tháng 9/2012 Công ty có xuất một hóa đơn nhưng do nhầm lẫn doanh thu nên xuất dư, trong quá trình kiểm toán, đã phát hiện ra và điều chỉnh giảm số doanh thu, thuế GTGT cho phù hợp với thực tế. Hiện nay kế toán DN cần xử lý hóa đơn xuất dư đó như thế nào và kê khai thuế GTGT, TNDN như thế nào?
Bên tôi vừa ký một hợp đồng với khách hàng có điều khoản thanh toán là: Bên mua thanh tón đợt 1 là 30% giá trị hợp đồng và bên bán xuất hóa đơn tài chính cho bên mua 30% giá trị hợp đồng đó. Vì hàng số lượn chỉ có 1, đơn giá lớn. Nên theo tờ khai đầu vào thì bên tôi phải viết hóa đơn có thể hiện tên máy, số lượng, giá cảo theo 100% giá trị hợp
Kính gửi Luật sư! Nhờ Luật sư tư vấn giúp em gấp việc này ạ, bên em có 2 cuốn hóa đơn GTGT nhưng cuốn 1 gần hết thì tờ thứ 49 em xuất ngày 3/12 tờ thứ 50 em xuất ngày 12/12 nhưng có nhân viên khác không để ý đã xuất hóa đơn cuốn thứ 2 số 51 hủy và số 52 xuất ngày 7/12, nên bị lùi ngày ạ, mà Cty kia thì người ta đã báo thuế rồi. Em không biết
đơn, bên em hủy đi, Vậy trong trường hợp này bên em phải thế nào? Kê khai hóa đơn này bên em không phải nộp tiền thuế GTGT vì vẫn còn tiền thuế tháng trước chuyển sang. Em phải làm điều chỉnh hủy hóa đơn đó à?
Theo tôi được biết, Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn chỉ có 2 loại hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) và hóa đơn bán hàng. Vậy hóa đơn thương mại là loại hóa đơn gì?
về nguồn gốc TS từ cty mẹ chuyển (góp) sang cty con.
- Các thủ tục sang tên đổi chủ (chuyển quyền sở hữu) đối với những TS đặc biệt như xe ô tô, nhà cửa,...theo đúng qui định tại tiết a khoản 1 điều 29 luật DN 2005.
- Xuất hóa đơn tài chính (HĐ GTGT) không có thuế GTGT đối với việc góp vốn bằng TS và xuất hóa đơtn GTGT có tính thuế GTGT
là xuất khống hóa đơn GTGT (xuất không có hàng) cho doanh nghiệp họ để họ kê khai khấu trừ thuế, lấy số thuế VAT để trừ vào số nợ Dì tôi đã nợ trước đó, còn Dì tôi kê khai thuế thể hiện nợ thuế của nhà nước.Tổng cộng Dì đã xuất 54 hóa đơn GTGT khống, tiền thuế hơn 14 tỷ đồng cho họ và họ đã kê khai được chấp nhận khấu trừ Họ nói nếu doanh
Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Phước Công ty chúng tôi đã kê khai như sau: 1. Kê khai hoá đơn đầu ra của hàng hoá không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT vào mục "1.Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT" . Kê khai đúng phải là vào mục "5. Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT". 2. Kê khai hoá đơn đầu vào của hàng hoá không phải
Đề nghị Cục thuế Bình Phước tư vấn các cấu hỏi sau: Công ty của Tôi kinh doanh xăng dầu, mua bán xe máy, mô tô, có 1 chiếc xe bồn chuyên chở xăng dầu bán cho các cây xăng đại lý. 1.Hàng ngày công ty xuất dầu cho xe bồn để vận chuyển hàng hoá. Công ty xuất bằng phiếu xuất kho (không xuất hoá đơn GTGT. Vậy có bị phạt không? 2.Khi bán 1 chiếc xe máy
Xin chào luật sư! Tôi có 1 câu hỏi thế này mong LS trả lời giúp.Tháng 08/2009 công ty tôi có xuất 1 hoá đơn GTGT nhưng kế toán đã viết nhâm giá trên hoá đơn đó nên số thuế trên đó bi sai.cụ thế như sau: ĐG: 21.374.400. Nhưng xuống dòng: Cộng tiền hàng lại viết: 21.734.400 Dòng thuế lại viết:2.137.440 Tổng tiền hàng:23.511.840 và khi kê trên tờ
Chào luật sư! luật sư cho em hỏi: Tháng 3 năm 2010 em có 01 HĐ GTGT đầu ra kê khai sót. Đến bây giờ em mới phát hiện ra. Nhưng khi báo cáo tình hình SDHĐ em lại kê khai là hủy bỏ. Vậy bây giờ em phải làm sao. Xin luật sư giúp em với
tôi là xuất khống hóa đơn GTGT (xuất không có hàng) cho doanh nghiệp họ để họ kê khai khấu trừ thuế, lấy số thuế VAT để trừ vào số nợ Dì tôi đã nợ trước đó, còn Dì tôi kê khai thuế thể hiện nợ thuế của nhà nước.Tổng cộng Dì đã xuất 54 hóa đơn GTGT khống, tiền thuế hơn 14 tỷ đồng cho họ và họ đã kê khai được chấp nhận khấu trừ Họ nói nếu doanh nghiệp