Trường hợp công ty tôi cũng giống câu hỏi 337, nhưng tôi không rõ là khi hoàn lại tiền nộp thừa (do bên Kho bạc trích 2%) thì cơ quan thuế có phải kiểm tra hồ sơ kế toán của công ty rồi mới được hoàn không? Ngoài ra nếu công ty tôi muốn cấn trừ với các loại thuế khác như Thuế Môn bài, TNDN có được ko? Rất mong được quý cơ quan giải đáp. Tôi xin chân thành cảm ơn!
DN tôi đủ đk nộp và khai thuế GTGT theo quý nhưng DN đã làm thông báo đăng ký nộp theo tháng và đã thực hiện hết quý III, nay sang quý IV, Giám đốc DN muốn nộp và khai thuế theo quý. Vậy điều đó có được ko? Và nếu được thì thủ tục như thế nào? Xin cảm ơn!
Kính gửi cục thuế Bình Phuớc. Công ty chúng tôi theo luật quy định được khai thuế gtgt theo quý, nhưng công ty tôi đã nộp thông báo và khai thuế gtgt theo tháng, đã nộp hs khai thuế gtgt tháng 7/2013 , tháng 8/2013, tháng 9/2013. Nay công ty tôi muốn xin được chuyển sang khai thuế GTGT theo quý thì công ty tôi phải làm những thủ tục gì, xin được cục thuế giải đáp. Vậy giờ công ty tôi có được chuyển sang khai thuế GTGT theo quý không? Xin chân thành cảm ơn cục thuế
Cho em hỏi vấn đề thác mắc như thế này cty em thuộc xdcb thuộc vốn đầu tư xây dụng NSNN ( đơn vị thi công) trong năm 2012 cty em đã xuất đủ số giá trị hợp đồng nhùn đến năm 2013 chr đầu tư quyết toán giảm vậy giò em phải làm thế nào công trình này các kế toán năm trước đã xuất dư do với họp đồng là 9.999.000 đồng ( có cả thuế) nhung quyết toán điều chỉnh goảm chỉ 23.247.000 và công ty em đã thanh toán đúng số giảm 23.247.000 bằng chuyển klhoanr nộp vào TK chủ đầu tư vậy giòi em phải xuất hóa đơn điều chỉnh như thế nào và hạch toán như thế nào mong dược giải dáp
Kính gửi Cục thuế tỉnh Bình Phước! DN có hóa đơn đã bị bỏ sót từ kỳ khai thuế GTGT tháng 02/2013, theo quy định hiện hành thì phải kê khai bổ sung chậm nhất vào kỳ thuế GTGT tháng 08/2013. Nếu vẫn khai thuế GTGT theo tháng như trước đây thì NNT được chấp nhận khai bổ sung hóa đơn này vào kỳ thuế tháng 08/2013. Nhưng nay thực hiện khai thuế GTGT theo quý thì đến 30/10/2013 mới phải nộp tờ khai thuế GTGT quý III/2013 và khi đó đã quá thời hạn 6 tháng nêu trên. Vậy những hóa đơn này có được chấp nhận hay không? Rất mong quý cơ quan giải đáp sơm để DN biết và thực hiện. Xin cảm ơn!
Công ty tôi thành lập tháng 05/2012. doanh thu năm 2012 của cty tôi dưới 20 tỷ. vậy xin cục thuế hướng dẫn cty tôi việc kê khai thuế tháng 7 tới như thế nào. và việc kê khai như vậy chu kỳ ổn định là bao lâu để công ty tôi biết và thực hiện đúng. Xin cảm ơn!
Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Phước, xin quý chi cục hướng dẫn tôi một số vấn đề về thuế như sau: Tháng 07/2013 đơn vị chúng tôi vừa mới quyết toán thuế và bị truy thu thuế GTGT và TNDN cụ thể như sau: Thuế GTGT: 743.163.389đ, thuế TNDN: 91.205.239đ. Hiện số thuế trên đơn vị chúng tôi đã nộp đầy đủ. Do đó đối với hóa đơn GTGT xuất ra cho các công trình bị truy thu kê khai trên tờ khai thuế tháng 7/2013 như thế nào? Thuế TNDN kê khai và hạch toán ra sao? Xin quý chi cục hướng dẫn giúp tôi. Chúc quý chi cục sức khỏe. Trân trọng cảm ơn.
Chào cục thuế Bình Phước,cty em được hưởng khai báo thuế GTGT theo quý,nhưng để tiện lợi và chính xác trong việc số liệu,cty em muốn khai thuế GTGT theo tháng thì làm những thủ tục gì?Mong cục thuế giải đáp giúp em.Xin chân thành cảm ơn.
Công ty tôi làm trong lĩnh vực xây dựng có địa chỉ tại Phường Tân Phú - TX. Đồng Xoài tỉnh Bình Phước do Chi cục thuế thị xã Đồng Xoài quản lý. Mỗi đợt làm hồ sơ thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành nộp qua kho bạc thì Kho bạc tỉnh Bình Phước tự tạm trích 2% tiền thuế GTGT của giá trị được thanh toán. Nhưng trong ngày 06/06/2012 kho bạc tỉnh tạm trích của Công ty tôi 2% tiền thuế nhưng đơn vị hưởng là Chi cục thuế thị xã Phước Long. Tôi có gọi điện lên chi Cục thuế thị xã Phước Long để yêu cầu chuyển trả số tiền thuế này về đúng đơn vị quản lý là Chi cục thuế thị xã Đồng Xoài, nhưng Chi cục thuế thị xã Phước Long trả lời là đã qua năm tài chính, đã khoá sổ nên không thể chuyển trả số tiền này lại cho Chi cục thuế thị xã Đồng Xoài. Tôi rất mong Cục thuế tỉnh xem xét và hướng dẫn thủ tục để tôi làm chuyển số tiền 2% đã trích từ Chi cục thuế thị xã Phước Long về Chi Cục thuế thị xã Đồng Xoài. Trân trọng!
Công ty tôi có Chi nhánh hạch toán phụ thuộc, Chi nhánh có con dấu riêng, tài khoản riêng, sử dụng hoá đơn và kê khai thuế GTGT riêng. Khi Chi nhánh mua hàng của các đơn vị khác có hoá đơn đầu vào trên 20 triệu được Công ty thanh toán tiền mua hàng cho Chi nhánh từ tài khoản của Công ty. Vậy, hoá đơn mua vào của Chi nhánh có đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào hay không?
Đơn vị tôi (bên thứ 3) khai thuế theo phương pháp khấu trừ có nhận ủy nhiệm về việc lập hoá đơn cho hoạt động bán hàng hoá, dịch vụ do Cơ sở kinh doanh A ủy nhiệm, vậy đơn vị tôi có phải kê khai thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra theo hóa đơn không?
Mong luật sư trả lời cho một số câu hỏi sau: Doanh nghiệp tôi mua hàng của một doanh nghiệp khác để sử dụng khuyến mại cho khách hàng khi mua sản phẩm của doanh nghiệp tôi sản xuất. Vậy: - Theo thông tư 32/2007/TT-BTC có quy định về giá tính thuế hàng khuyến mại, tuy nhiên theo thông tư 129/2008/TT-BTC không có quy định này. Vậy giá tính thuế hàng khuyến mại được tính như thế nào? - Cách thức khấu trừ thuế GTGT đối với hàng khuyến mại? - Cách lập hóa đơn GTGT đối với hàng khuyến mại như thế nào? - Hàng khuyến mại là thẻ cào trúng thưởng bẳng tiền thì có phải kê khai thuế GTGT không? Xin cảm ơn luật sư.
Kính gửi Luật Sư .Tôi là Phan Doãn Thư hiện đang làm việc tại huyện Thuận An tỉnh Bình Dương.Tôi có mở một cơ sở may thời trang và công nghiệp bắt đầu hoạt động từ tháng 06/07.nghành nghề đăng ký kinh doanh là:' 'Gia công và buôn bán các mặt hàng may mặc''.công việc của chúng tôi là chuyên cung cấp các "trang đồng phục ,bảo hộ lao động và Vải lau "cho các công ty dưới hình thức là tự gia công hoặc mua về và bán lại .từ tháng 06/07 đến 06/08 chúng tôi nộp thuế là thuế khoán. bắt đầu từ tháng 07/08 chúng tôi chuyển sang đăng ký và nộp thuế GTGT và TNDN theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu.khi làm tờ khai thuế ban thuế xã hướng dẫn chúng tôi lập tờ khai mỗi loại thuế làm hai bản và ấn định tỷ lệ GTGT và tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu cụ thể như sau: I.Thuế GTGT : 1.Tờ khai thuế GTGT(theo mẫu 05/GTGT) và được phân ra thành(Dịch vụ may mặc).và tỷ lệ GTGT trên doanh thu là 50%. 2.Tờ khai thuế GTGT(theo mẫu 05/GTGT) và được phân thành (Bán Lẻ).và tỷ lệ GTGT trên doanh thu là 11%. II.Thuế TNDN: 1.Tờ khai thuế TNDN (theo mẫu 04/TNDN) và được phân ra thành(Dịch vụ may mặc).và tỷ lệ thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu là 29%. 2.Tờ khai thuế TNDN (mẫu 04/TNDN) và cũng được phân ra(Bán Lẻ) và tỷ lệ thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu là 7%. (tất cả các mẫu trên ở phần dưới) Xin cho hỏi : 1.tỷ lệ GTGT trên doanh thu và tỷ lệ thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu trên địa bàn huyện Thuận An là bao nhiêu? 2. việc ban thuế xã phân chia và ấn định mức tỷ lệ cho cơ sở chúng tôi như trên đã đúng chưa? 3.Trường hợp kinh doanh và hoạt động của cơ sở chúng tôi sẽ áp dụng theo biểu mẫu nào(biểu mẫu bán lẻ hay Dịch vụ như ban thuế xã áp dụng? Xin làm ơn giải đáp và kính mong Luật Sư nhiệt tình giúp đỡ và sớm hồi âm. 1. TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Dùng cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu) [01] Kỳ tính thuế: Tháng 07 năm 2008 (Hoặc ngày phát sinh thuế GTGT) (Dịch Vụ May Mặc) [02] Người nộp thuế : [03] Mã số thuế: [04] Địa chỉ: ........,An Phú [05] Quận/huyện: Thuận An [06] Tỉnh/Thành phố: Bình Dương [07] Điện thoại: [08] Fax: ........[09] Email: Đơn vị tiền: đồng Việt Nam STT Chỉ tiêu Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 5% Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 10% 1 Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT [10] 2 Tỷ lệ GTGT trên doanh thu [12] 50% 3 Giá trị gia tăng phát sinh trong kỳ [14]= [12]x[10]; [15]=[13]x[11] [14] 4 Thuế GTGT phải nộp [16]=[14]x5%; [17]=[15]x10% [16] 2. TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Dùng cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu) [01] Kỳ tính thuế: Tháng 07 năm 2008 (Hoặc ngày phát sinh thuế GTGT) (Bán Lẻ) [02] Người nộp thuế : [03] Mã số thuế: [04] Địa chỉ: ..........,An Phú. [05] Quận/huyện: Thuận An [06] Tỉnh/Thành phố: Bình Dương [07] Điện thoại: ….[08] Fax: ........[09] Email: Đơn vị tiền: đồng Việt Nam STT Chỉ tiêu Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 5% Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 10% 1 Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT [10] 2 Tỷ lệ GTGT trên doanh thu [12] 11% 3 Giá trị gia tăng phát sinh trong kỳ [14]= [12]x[10]; [15]=[13]x[11] [14] 4 Thuế GTGT phải nộp [16]=[14]x5%; [17]=[15]x10% [16] Tổng số thuế GTGT phải nộp trong kỳ [18]=[16]+[17]: 3. TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (Dùng cho người nộp thuế tính thuế theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu) [01] Kỳ tính thuế: Tháng07 năm 2008. (Bán Lẻ) [02] Người nộp thuế : [03] Mã số thuế: [04] Địa chỉ: ............ ,An Phú. [05] Quận/huyện: Thuận An [06] Tỉnh/Thành phố: Bình Dương [07] Điện thoại: [08] Fax: ........[09] Email: Đơn vị tiền: đồng Việt Nam STT Chỉ tiêu Số tiền 1 Hàng hoá tồn kho đầu kỳ 2 Hàng hoá, dịch vụ mua trong kỳ 3 Doanh thu tính thuế 4 Tỷ lệ % thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu 7% 5 Thu nhập chịu thuế [14]=[12]x[13] 6 Thuế suất thuế TNDN (%) 28% 7 Số thuế TNDN phải nộp [16]=[14]x[15] Tôi cam đoan số liệu khai trên đây là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./. 4. TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (Dùng cho người nộp thuế tính thuế theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu) [01] Kỳ tính thuế: Tháng07 năm 2008. (Dịch Vụ May Mặc) [02] Người nộp thuế : Cơ Sở May TT&CN Lộc Phát Thiên Thanh [03] Mã số thuế: [04] Địa chỉ: ........,An Phú. [05] Quận/huyện: Thuận An [06] Tỉnh/Thành phố: Bình Dương [07] Điện thoại:… [08] Fax: ........[09] Email: …. Đơn vị tiền: đồng Việt Nam STT Chỉ tiêu Số tiền 1 Hàng hoá tồn kho đầu kỳ 2 Hàng hoá, dịch vụ mua trong kỳ 3 Doanh thu tính thuế 4 Tỷ lệ % thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu 29% 5 Thu nhập chịu thuế [14]=[12]x[13] 6 Thuế suất thuế TNDN (%) 28% 7 Số thuế TNDN phải nộp [16]=[14]x[15] Tôi cam đoan số liệu khai trên đây là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./. Thay mặt cơ sở: Doãn Thư: Mobile:0979 429729 Xin chân thành cảm ơn.chúc các Luật Sư một ngày làm việc hiệu quả và hạnh phúc!
Công ty tôi có nhập dây truyền máy móc thiết bị để tạo TSCĐ cho dự án của nhà máy (dự án đã được cấp chứng nhận đầu tư). dây truyền của Đức trong nước chưa sản xuất được. Xin tư vấn các thủ tục giấy tờ cần thiết để được miễn thuế GTGT nhập khẩu thiết bị trên.
Xin luật sư giải giúp thắc mắc sau: 1. C.ty hiện tôi đang làm là một DNNN, trong DN này có hình thức thanh toán tiền điện thoại cá nhân cho một số quản lý như GĐ, PGĐ, Trưởng phòng theo một quy chế mà công ty ban hành (toàn bộ HĐGTGT về tiền điện thoại đều in MST c.ty và tên người sử dụng là tên c.ty sau đó mở ngoặc tên cá nhân). - Một trong các trường hợp trên có trường hợp dùng vượt trội theo định mức c.ty quy định, ví dụ: Ông A : Được hưởng mức điện thoại là 500.000đ/tháng, nhưng trong tháng 5/2009 ông dùng vượt trội so với quy định là 100.000đ (có nghĩalà 600.00đ/tháng). Vậy xin hỏi: Nếu c.ty tôi kê khai thuế GTGT được khấu trừ với Cục thuế thì kê khai theo định mức 500.000 hay 600.000đ? Rất cần sự giải đáp của luật sư!
Chào Luật sư! Công ty tôi có trường hợp như sau: Trong T01 năm 2010 tôi có nhận được HĐ GTGT đầu vào, tôi đã hạch toán và kê khai thuế GTGT trong T01/2010. Tuy nhiên đến T12/2010 tôi phát hiện hoá đơn đó bị sai, chúng tôi đã lập biên bản huỷ hoá đơn và đã xuất lại hoá đơn khác trong T12/2010. Khi kê khai thuế GTGT đầu vào của tháng 12/2010 chúng tôi hoạch toán bút toán âm lại hoá đơn đã làm biên bản huỷ và kê khai hoá đơn xuất lại được không, hay phải làm điều chỉnh kê khai bổ sung trong tháng 12/2010. Vậy phần thuế GTGT đầu vào tháng 12/2010 của chúng tôi có được khấu trừ không? Thanks & Best regards Hoàng Văn Đạo Tell: 0603.863.134 HP: 0978574460
Cho tôi hỏi các khoản chi phí không hợp lệ khi tính thuế TNDN thì có được khấu trừ thuế gtgt hay không? Ví dụ chi phí du lịch có HĐ GTGT có được khấu trừ thuế gtgt đầu vào không?