Xin hỏi tại mẫu 01-1/GTGT phần mềm HTKK 3.0 theo thông tư 28/2011/TT-BTC tại dòng 5.Hàng hóa dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT được hiểu như thế nào? Xin cảm ơn.
Phần mềm HTKK 3.2.5 hiện tại chưa đổi biểu mẫu theo Thông tư 119 vậy khi kê khai thuế tháng 8 doanh nghiệp thực hiện theo hệ thống mẫu biểu nào cho phù hợp?
Công ty chúng tôi có đầu tư xây dựng 01 nhà máy. Tôi xin hỏi: việc kê khai thuế GTGT đầu vào của dự án xây dựng nhà máy có phải làm thủ tục trước khi kê khai thuế GTGT đầu vào của dự án với cơ quan thuế không? Nếu có thì thủ tục như thế nào?
Đơn vị (nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) bán trấu (là sản phẩm trồng trọt) cho đơn vị sản xuất thép thực hiện kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì đơn vị phải kê khai tính thuế GTGT hay không?
Thủ tục doanh nghiệp kê khai thuế vãng lai đối với trường hợp công trình lặp đặt trong cùng địa bàn tỉnh, thành phố Thái Nguyên nơi doanh nghiệp đang có trụ sở chính, đã được kho bạc tỉnh Thái Nguyên khấu trừ 2%? Căn cứ kê khai theo văn bản nào?
Đơn vị tôi là đơn vị sự nghiệp đào tạo lái xe có thu các loại phí đào tạo, phí sát hạch và lãi tiền gửi ngân hàng... đơn vị tôi có được tự lựa chọn hình thức đóng thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu hay không? nếu như tôi hạch toán được chi phí mà vẫn muốn được thực hiện theo hình thức này có được không? hay là khi đã xác định được chi phí thì bắt buộc phải thực hiện thuế TNDN theo hình thức tổng thu - tổng chi x thuế suất. Xin Bộ tài chính trả lời vì tôi đang vướng mắc trong việc thực hiện thuế TNDN theo quy định của Bộ Tài chính tại TT 78/2014 vì đơn vị tôi vẫn muốn thực hiện thuế TNDN theo tỷ lệ trên doanh thu.
Kính gởi cục thuế tỉnh Bình Phước, Công ty tôi xuất hóa đơn GTGT cho bên mua ngày 15/10/2014. Đến ngày 14/11/2014 bên mua phát hiện ra là đơn giá bị sai nên thành tiền và thuế GTGT bị sai luôn, nhưng bên tôi đã kê khai nộp thuế tháng 10 với đơn giá, thành tiền và thuế đúng. Vì nhập máy tự động ra số đúng, lúc xuất hóa đơn sai nhưng không kiểm tra thấy nên bên tôi kê khai số đúng. Giờ bên mua nhận hóa đơn mới phát hiện ra sai. Vậy tôi phải xử lý như thế nào và có bị phạt không? Rất mong được cục thuế huớng dẫn giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn.
Công ty tôi thành lập 10/2013. Thực hiện theo TT 156/2013/TT-BTC kê khai thuế theo tháng. Hiện tại TT 151/2014/TT-BTC sửa đổi TT156. Vậy cty tôi tiếp tục kê khai thuế GTGT theo tháng hết 12/2014 và chuyển sang kê khai theo Quý từ Quí I/2015 hay chuyển sang KK theo Quý từ Quí 4/2014? Mong chi cục thuế hướng dẫn (Cty có DT dưới 50 tỷ).
Xin cho hỏi: DN nếu xuất hoá đơn phần lớn là người mua không lấy hoá đơn thì có được kê khai tổng hợp doanh thu người mua không lấy hoá đơn hay phải kê khai từng hoá đơn cụ thể ( DN kê khai theo quí) Kê khai thuế GTGT quí 3 năm 2014 DN áp dụng biểu mẫu theo thông tư 156 hay 119 Xin cám ơn
Kính gửi cục thuế tỉnh Bình Phước. Công ty chung tôi thành lập vào tháng 4/2014 là công ty nước ngoài đã có phát sinh lương nhân viên nhưng không vượt quá 9 triệu đồng/tháng, và có một nhân viên có thu nhập là 12 triệu đồng/tháng nhưng có 2 người phụ thuộc vậy hàng tháng hay hàng quý chung tôi có phải nộp báo cáo thuế TNCN không?
DN tôi đang hoat động vốn điều lệ 500tr, DT hàng tháng khoảng 80tr, kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (đãng đang ký tự nguyện áp dụng PP khấu trừ thuế). vậy cho tôi hỏi 1 DN tôi có đủ điều kiện sử dụng hoá đơn tự in không? 2. DT năm 2014 và 2015 <1ty/nam thì nam 2016 DN sẽ kê khai thuế GTGT theo PP nào? Xin cam on!
Công ty tôi có trụ sở tại Tp.HCM và Văn phòng đại diện tại huyện Chơn Thành.VPĐD chỉ thực hiện chức năng giao dịch,không xuất hóa đơn và khơng phát sinh doanh thu.Theo điều 11,khoản 1, điểm c thì công ty chỉ thữc hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính. Hiện nay công ty tôi đang thi công xây dựng cho công trình Điện Lực Chơn Thành.vậy cho hỏi bên công ty tôi có phải đóng 2% thuế GTGT doanh thu cho chi cục thuế Chơn Thành không ạ?
Kính gửi cơ quan thuế: tôi xin bổ sung thêm vào câu trả lời số 121 như sau: giá bán 25.000/1 sản phẩm là giá giữa bên nước ngoài với bên nhập khẩu tại chổ. còn giá bán giữa công ty tôi (xuất tại chỗ)với bên nước ngoài là 20.000/1sp. khách hàng nước ngoài đã thanh toán qua ngân hàng theo giá 2 bên ký kết là 20.000/1sp cho cty tôi. nhưng khi làm hồ sơ xuất khẩu (tờ khai xuất tại chỗ)thì bên khách hàng lại yêu cầu công ty làm theo đơn giá 25.000/1sp(cty nuoc ngoài bán lại cho cty khác tại việt nam). cty tôi đa xuất hóa đơn theo đơn giá 20.000/1sp theo giá bán. như vậy giữa tờ khai xuất khẩu và hóa đơn khác nhau về đơn giá thì có hợp lý không? tôi có tham khảo công văn số: 3962/TCHQ-GSQL ngày 12/07/2007 nhưng không biết còn áp dụng được không. Mong quý cơ quan giải đáp giùm tôi. xin chân thành cảm ơn!
Đơn vị tôi (bên thứ 3) khai thuế theo phương pháp khấu trừ có nhận ủy nhiệm về việc lập hoá đơn cho hoạt động bán hàng hoá, dịch vụ do Cơ sở kinh doanh A ủy nhiệm, vậy đơn vị tôi có phải kê khai thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra theo hóa đơn không?
Xin luật sư giải giúp thắc mắc sau: 1. C.ty hiện tôi đang làm là một DNNN, trong DN này có hình thức thanh toán tiền điện thoại cá nhân cho một số quản lý như GĐ, PGĐ, Trưởng phòng theo một quy chế mà công ty ban hành (toàn bộ HĐGTGT về tiền điện thoại đều in MST c.ty và tên người sử dụng là tên c.ty sau đó mở ngoặc tên cá nhân). - Một trong các trường hợp trên có trường hợp dùng vượt trội theo định mức c.ty quy định, ví dụ: Ông A : Được hưởng mức điện thoại là 500.000đ/tháng, nhưng trong tháng 5/2009 ông dùng vượt trội so với quy định là 100.000đ (có nghĩalà 600.00đ/tháng). Vậy xin hỏi: Nếu c.ty tôi kê khai thuế GTGT được khấu trừ với Cục thuế thì kê khai theo định mức 500.000 hay 600.000đ? Rất cần sự giải đáp của luật sư!
Chào Luật sư! Công ty tôi có trường hợp như sau: Trong T01 năm 2010 tôi có nhận được HĐ GTGT đầu vào, tôi đã hạch toán và kê khai thuế GTGT trong T01/2010. Tuy nhiên đến T12/2010 tôi phát hiện hoá đơn đó bị sai, chúng tôi đã lập biên bản huỷ hoá đơn và đã xuất lại hoá đơn khác trong T12/2010. Khi kê khai thuế GTGT đầu vào của tháng 12/2010 chúng tôi hoạch toán bút toán âm lại hoá đơn đã làm biên bản huỷ và kê khai hoá đơn xuất lại được không, hay phải làm điều chỉnh kê khai bổ sung trong tháng 12/2010. Vậy phần thuế GTGT đầu vào tháng 12/2010 của chúng tôi có được khấu trừ không? Thanks & Best regards Hoàng Văn Đạo Tell: 0603.863.134 HP: 0978574460
Đơn vị có gói cước trọn gói trả trước (ví dụ trường hợp dịch vụ kê khai thuế qua mạng khách hàng trả trước gói 03 năm). Doanh nghiệp sẽ phải xuất hóa đơn cho khách hàng và kê khai thuế GTGT theo hóa đơn. Tuy nhiên đây là doanh thu nhận trước nên chỉ được ghi nhận là doanh thu theo tháng (sau khi hoàn thành việc cung cấp dịch vụ của từng tháng mới được ghi nhận doanh thu) dẫn đến thuế và doanh thu ghi nhận không tương ứng, khi kê khai trên tờ khai 01/GTGT sẽ bị báo lỗi vàng? Đề nghị Cục thuế Thái Nguyên hướng dẫn kê khai đối với trường hợp này.