Chủ đầu tư dự án 1 khu đô thị khi ký hợp đồng với Sở Xây dựng thì trong biên bản hương thảo có quy định tiền sử dụng đất được tính toán như sau:
Lô đất là đất ở liền kề: 9.000.000 đồng/m2
Nhà vườn: 8.000.000 đồng/m2
….
Đất để xây dựng hỗn hợp: 6.000.000 đồng/m2 (tính theo mật độ xây dựng)
Mong Luật sư tư vấn giúp tôi:
Cách tính tiền sử dụng đất như thế nào?
Tính tiền sử dụng đất theo mật độ xây dựng là như thế nào?
Hiện tại chủ đầu tư muốn bán lô đất cho các chủ đầu tư thứ cấp thì cách tính giá bán đất sẽ là như thế nào?
Khi nào thì doanh nghiệp được khai thuế GTGT trên mẫu tờ khai mẫu số 02/GTGT? Có phải là từ khi doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đầu tư thì kể từ khi đó các phát sinh về thuế GTGT mới được kê khai trên tờ khai mấu số 02/GTGT?
Công ty đang kê khai và nộp thuế GTGT theo tháng. Theo thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính thì công ty phải chuyển sang kê khai và nộp thuế GTGT theo quý.Vậy công ty có phải gửi thông báo về chuyển đổi kỳ nộp thuế của Công ty cho cơ quan thuế không? Nếu có thì làm theo mẫu nào? Công ty đã nộp tờ khai thuế GTGT qua mạng của tháng 10 nhưng chưa nộp tiền cho NSNN. Vậy Công ty nên nộp tiền thuế GTGT tháng 10 và chỉ kê khai quý IV của tháng 11, tháng 12 hay là đến tháng 1/2015 kê khai lại và nộp thuế của cả 3 tháng, qúy IV/2014.
Khi thành lập doanh nghiệp, đơn vị em co đăng ký số tài khoản tại ngân hàng nông nghiệp, và tài khoản mang tên doanh nghiệp. trong quá trình hoạt động, để thuận tiện cho việc thanh toán bên em có mở thêm tài khoản giao dịch ở Sacombank, vittien bank vậy ẹm có phải thông báo bổ sung không? Khi thanh toán tiền mua hàng hóa cho nhà cung cấp: theo số tài khoản và người thụ hưởng đúng như trong hợp đồng, vậy làm sao em biết tài khoản đó của nhà cung cấp đã có đăng ký với cơ quan thuế hay chưa? để hóa đơn đơn mua hàng của em được khấu trừ hợp lệ? Hơn nữa đối với doanh nghiệp nhà nước thì sao? trong khi tiền điện hàng tháng của em hơn 20 triệu? Trong khi chờ đợi sự phúc đáp, em xin chân thành cảm ơn
Kính gửi CCT, Mong CCT hướng dẫn cho tôi nội dung sau: Công ty tôi làm bên tư vấn, thiết kế, giám sát công trình xây dựng; nguồn vốn đầu tư là vốn ngân sách nhà nước. Đến thời điểm bên tôi bàn giao hồ sơ cho chủ đầu tư thì vẫn chưa được thanh toán nên bên tôi không có tiền nộp thuế. Vậy bên tôi có thuộc diện được gia hạn nộp thuế theo hướng dẫn tại điểm c, khoản 1, điều 31, thông tư 156/2013/TT-BTC không ạ? Mong CCT sớm có hướng dẫn, Xin cám ơn!
Tháng 1/2014 - 6/2014: Tôi có làm việc tại Công ty A ở TPHCM. Tháng 6/2014 - đến nay: Tôi làm việc tại Công ty B ở Bình Phước. Tôi vẫn chưa ký hợp đồng lao động, có làm cam kết 23CK-TNCN không vượt quá 108.000.000 vnđ/năm. Tuy nhiên năm 2014 vừa qua tôi lại vượt số tiền đã cam kết trên. Vậy tôi có vi phạm luật thuế TNCN hay không ? Nếu vi phạm tôi sẽ bị phạt như thế nào ? Nay tôi muốn làm quyết toán TNCN để hoàn phần thuế đã nộp, tôi phải làm ở đâu và thủ tục như thế nào. Mong được giải đáp.
Mẹ và cậu tôi ở cùng một hộ, do nhu cầu cuộc sống, mẹ tôi tách hộ, cậu tôi có tặng cho mẹ tôi một mảnh đất mang tên cậu ( ở phố khác) vậy mẹ tôi phải làm những thủ tục gì. Là chị em, mẹ và cậu tôi có được miễn thuế chuyển nhượng đất không?
Kính gửi ban biên tập, Trong năm 2014 công ty tôi có phát sinh các hóa đơn tiếp khách, là hóa đơn GTGT hợp lệ. Tôi đã kê vào bảng kê hóa đơn GTGT mua vào và khấu trừ thuế GTGT. Đến cuối năm khi khóa sổ làm quyết toán thuế TNDN tôi đã loại những hóa đơn này ra khỏi chi phí được trừ để tính thuế TNDN do vượt quá 15% theo quy đinh. Xin cho hỏi tôi có phải kê khai lại thuế GTGT của những hóa đơn đã loại như trên không? Xin chân thành cảm ơn.
Xin hỏi Cục thuế? Dịch vụ công cộng Công ty Tôi ký hợp đồng với một đơn vị Nhà nước là hoạt động không chịu thuế GTGT. Vì một lý do khách quan Công ty Tôi không thực hiện được mà phải ký giao lại cho một đơn vị khác thực hiện thay cũng bằng đúng giá trị đó. Xin hỏi Cục thuế, khi giao lại thì dịch vụ này có phải chịu thuế GTGT không?
Theo thông tư 151, thi người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh và DN có doanh thu dưới 50 tỷ thì thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/10/2014. Vậy Doanh Nghiệp tôi mới thành lập T7/2014 ( chưa phát sinh doanh thu ) và đã kê khai thuê theo tháng T7,T8,T9.Vậy DN tôi sẽ kê khai thuế theo tháng đén hết năm 2014 hay là bắt đầu từ 1/10/2014 đổi sang kê khai quý, nếu kê khai tháng hết năm 2014 thì có cần phải làm thông báo cho cơ quan thuế không Hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên nếu phát sinh trước ngày 02/08/2014 ( thông tư 78 có hiệu lực ) nhưng lại trả tiền mặt sau 02/08/2014 thì có bị loại khỏi chi phí không. Xin chân thành cám ơn Cục Thuế Bình Phước