Em có 02 vấn đề muốn hỏi anh mong anh trả lời giúp.
01) gói thầu xây lắp dưới 1 tỷ có cần làm HSYC và HSĐX không anh
02) theo quyết định 11/2015/QĐ-UBND tỉnh bình định, như vậy các công trình dù to hay nhỏ để được phòng hạ tầng các huyện thị xã, và các sở được quyền thẩm định hồ sơ thiết kế và dự toán. Còn các công ty có chức năng tư vấn thẩm tra không được thẩm tra nữa phải ko anh.
Công ty em là công ty về sản xuất và cung cấp nước sạch sinh hoạt nông thôn. Theo chính sách khuyến mại của công ty: Khi hộ gia đình có nhu cầu sử dụng nước thì tự nguyện đóng góp mức kinh phí là 2.500.000 đồng và được khuyến mại 5m3 nước đầu tiên.
- Vậy anh chị cho em hỏi 5m3 nước đó công ty em xuất hóa đơn với giá tính thuế bằng 0 hay phải kê khai tính thuế?
- Nếu xuất hóa đơn với giá tính thuế bằng 0 thì trình tự hạch toán đối với khoản tiền đó và chi phí sản xuất đối với hàng khuyến mại đó em phải hạch toán như thế nào?
- Cũng theo chính sách của công ty: Nếu hộ gia đình nào dùng dưới 4m3 nước/tháng thì vẫn phải nộp tiền theo khối lượng tối thiểu là 4m3 thì phần chênh lệch này em phải hạch toán như thế nào?
- Theo chính sách của Tỉnh: Tỉnh sẽ hỗ trợ sau đầu tư với giá 3tr đồng/m3, số tiền này doanh nghiệp không phải trả bằng nguồn khấu hao thì số tiền này được hạch toán vào tài khoản nào? em hạch toán vào tài khoản 4118 được không ạ?
- Trong tổng dự án đầu tư đã được Tỉnh phê duyệt: Tổng giá trị đầu tư đã bao gồm đồng hồ đo nước trước cổng các gia đình. Nguồn vốn đầu tư bao gồm: vốn tự có, vấn vay ngân hàng và các nguồn vốn huy động. Vậy cho em hỏi số tiền 2.500.000 đồng do dân đóng góp khi tham gia sử dụng nước em hạch toán vào tài khoản 4118 được không ạ?
Công ty tôi có chính sách khuyến mại cho khách hàng theo số lượng bán, ví dụ: Số lượng bán 1 năm 1000 lọ được tặng khuyến mại 5 lọ, vậy phải cần những giấy tờ gì để được tính vào chi phí được trừ (ví dụ quyết định, danh sách khách hàng, hóa đơn đầu ra...) Công ty tôi đã xuất hóa đơn hàng khuyến mại có thuế GTGT như hàng cho, biếu tặng, như vậy có đúng không? Kính nhờ Thuế Bình Phước giải đáp giúp
Đơn vị trực thuộc công ty tôi tạm ngưng hoạt động từ tháng 5/2015, còn lại 11 hóa đơn chưa sử dụng (đặt in tháng 3/2015). Các đơn vị khác đã sử dụng các cuốn hóa đơn tiếp theo. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 2/2015, công ty tôi kê khai tồn 11 hóa đơn này. Đến quý 3 công ty tôi mới phát hiện. Vậy cục thuế cho tôi hỏi là công ty tôi có bắt buộc phải hủy 11 hóa đơn đó không? Nếu hủy thì thủ tục thế nào và trong thời gian nào kể từ ngày tạm ngưng? Có bị phạt trễ hạn không? Tôi xin chân thành cảm ơn.
Cho em hỏi Cục thuế là em đã nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn các tháng 1;2;3/2015 đầy đủ nhưng đến ngày 11/5/2015 em mới nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý I/2015 do trước đó em không biết phải nộp theo quý. Mong Quý cục Thuế cho em biết như thế công ty em có bị phạt hành chính không ạ
Cho tôi được hỏi về vấn đề hóa đơn hủy và hóa đơn xóa bỏ,hàng quý doanh nghiệp làm tờ khai tình hình sử dụng hóa đơn mẫu BC26/Ac.Tôi không hiểu rõ về cột số 8 và cột số 10. Trường hợp như thế nào thì đưa vào cột 8 xóa bỏ, trường hợp như thế nào thì đưa vào cột 10 hủy, đặc biệt là trường hợp hóa đơn viết sai, xé ra khỏi quyển và lập luôn biên bản hủy và thu hồi hóa đơn về Công ty.Mong quý chi cục giải đáp giúp, xin chân thành cảm ơn.
Đọc trên website của Cục Thuế Bình Phước thấy công văn 5603 hướng dẫn tiếp tục cho sử dụng hóa đơn đối với hộ kinh doanh, nhưng CCT Chơn Thành lại bắt hủy hóa đơn, nộp thuế khóan và khi cần phải vào CCT mua hóa đơn lẻ ??? mong đươc giải đáp ! chào trân trọng !
Chào anh/ chị, công ty tôi thành lập năm 2013, giấy phép kinh doanh ngày 09/07/2013. Theo Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013, thì DN mới thành lập hoạt động dưới 12 tháng phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng. Vậy chi cục thuế cho tôi hỏi phải khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng đến khi nào thì chuyển sang khai theo quý? Và khi đó có cần làm thủ tục thông báo gì với cơ quan thuế hay không. Rất mong nhận được sự hướng dẫn của CCT, xin cảm ơn.
Quý 4 năm 2013 tôi đã lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn báo cáo sô 50 số sử dụng, nhưng do yêu cầu của khách hàng phải hủy bỏ số hoá đơn số 50 và lập hóa đơn thay thế vào tháng 02/2014 tôi phải điều chỉnh báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 4/2013. Vậy tôi có bị xử phạt theo điểm 1 điều 33 thông tư 10/2014 không
Tôi có mở một công ty kinh doanh Xăng dầu, ga khí đốt tính thuế theo phương pháp khấu trừ, sử dụng hoá đơn đặt in, công ty có 2 cửa hàng một cửa hàng tại trụ sở công ty kinh doanh ga, một cửa hàng tại một huyện trong tỉnh kinh doanh xăng dầu và ga khí đốt. Với hình thức kinh doanh như vậy tôi phải sử dụng hoá đơn tại 2 cửa hàng trên như thế nào cho đúng.