Công ty chúng tôi có cho thuê nhà ở KTX cho người lao động được trang bị các thiết bị như, điều hòa, phòng tập GMY bao gồm những thiết bị như máy chạy thể dục…những loại máy móc thiết bị này có được tính vào chi phí được trừ không?
Tháng 7 năm 2014 doanh nghiệp chúng tôi có hợp đồng thuê dịch vụ cho CBCNV đi thăm quan, học tập, du lịch tại Thanh Hóa, Quảng Ninh (có hóa đơn GTGT). Đơn vị chúng tôi có được kê khai khấu trừ thuế không?
Hóa đơn ăn nghỉ (tham quan, học tập); Hóa đơn vận chuyển khách.
Theo Thông tư số 151 các khoản chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn lao động, ốm đau có được tính là chi phí được trừ.
Vậy khoản chi hỗ trợ người lao động và gia đình người lao động khám chữa bệnh có được tính là chi phí được trừ không?
Đơn vị XDCB mua TSCĐ chưa sử dụng ngay vào sản xuất kinh doanh (vì chưa có công trình) theo Khoản 1 Điều 9 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 thì “ tất cả các TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao”.Vậy chi phí khấu hao của TSCĐ này trong thời gian chưa sử dụng được hạch toán như thế nào?
Công ty đang kê khai và nộp thuế GTGT theo tháng. Theo thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính thì công ty phải chuyển sang kê khai và nộp thuế GTGT theo quý.Vậy công ty có phải gửi thông báo về chuyển đổi kỳ nộp thuế của Công ty cho cơ quan thuế không? Nếu có thì làm theo mẫu nào? Công ty đã nộp tờ khai thuế GTGT qua mạng của tháng 10 nhưng chưa nộp tiền cho NSNN. Vậy Công ty nên nộp tiền thuế GTGT tháng 10 và chỉ kê khai quý IV của tháng 11, tháng 12 hay là đến tháng 1/2015 kê khai lại và nộp thuế của cả 3 tháng, qúy IV/2014.
Tôi muốn mở phòng kinh doanh karaoke nhưng không biết trình tự thủ tục để được cấp giấy phép kinh doanh. Xin hỏi tôi phải làm gì để được phép kinh doanh karaoke? Thời hạn cấp phép là bao lâu?
Thanh Hương - (Cầu Giấy, Hà Nội)
Doanh nghiệp tôi thuê một ô tô con cho giám đốc với tổng giá trị ghi trên hợp đồng là 100trđ/năm. Theo Thông tư 119 thì Công ty tôi không được mua hoá đơn tại Chi cục Thuế. Vậy Công ty hạch toán số tiền 8 trđ/ tháng theo hợp đồng thì Công ty có được tính vào chi phí hợp lý hợp lệ không?
Công ty tôi hiện nay đang thực hiện kê khai thuế theo tháng mức doanh thu 50 tỷ/năm, theo Thông tư 151 thì không được kê khai theo tháng mà phải kê khai theo quý. Vậy thủ tục chuyển đăng ký kê khai từ tháng sang quý như thế nào?
Theo Thông tư 119 thì các tài khoản tiền vay không phải đăng ký với cơ quan thuế. Vậy các tài khoản tiền vay phát sinh trước 1/9/2014 thì đơn vị có phải đăng ký với cơ quan thuế không. Nếu không đăng ký thì có được khấu trừ thuế không?
Doanh nghiệp tôi đang xây dựng trường mầm non tư thục, tất cả hàng hoá mua vào như: gạch, đá, cát, sỏi, tôn lợp, thiết bị điện, nước đều có hóa đơn GTGT. Doanh nghiệp có được khấu trừ thuế GTGT?
Công ty chúng tôi được UBND tỉnh giao cho nhiệm vụ làm chủ đầu tư dự án xây dựng khu tái định cư của tỉnh. Công ty được thành lập theo quyết định của UBND tỉnh, là đơn vị hành chính sự nghiệp nhưng vẫn trực thuộc Ban Quản lý dự án khu công nghiệp của tỉnh. Chúng tôi đang hướng dẫn thủ tục xin cấp phép xây dựng cho người dân thuộc khu tái định cư. Vậy xin hỏi thẩm quyền cấp phép xây dựng là công ty chúng tôi hay thuộc Ban Quản lý dự án khu công nghiệp của tỉnh? Cơ quan nào chịu trách nhiệm quản lý chất lượng xây dựng?
N.V.D (Hưng Yên)
Chúng tôi được giao nhiệm vụ cung cấp mặt hàng phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Hàng năm được Ngân sách cấp 1 khoản tiền hỗ trợ vận chuyển, hỗ trợ giá. Theo chế độ kế toán thì khoản tiền được ngân sách nhà nước cấp hạch toán doanh thu trợ cước, trợ giá (không có hóa đơn). Như vậy doanh thu trên sổ sách kế toán sẽ lệch với tờ khai thuế khoản doanh thu trợ cước, trợ giá. Vậy đề nghị Cục thuế hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện như thế nào?
Đơn vị (nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) bán trấu (là sản phẩm trồng trọt) cho đơn vị sản xuất thép thực hiện kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì đơn vị phải kê khai tính thuế GTGT hay không?
Doanh nghiệp của tôi có chức năng trồng rừng và chăm sóc bảo vệ rừng. Thời gian qua, doanh nghiệp của tôi có hợp tác trồng rừng với một số đối tác khác đến sản phẩm cuối cùng (khai thác). Trong đó, doanh nghiệp tôi chỉ có công lao động thuê mướn theo thời vụ.
Như vậy, người lao động có phải chịu thuế nhân công lao động không? Nếu có thì thủ tục nộp thuế như thế nào?