Chào Luật sư, - Ban đầu thì em giao cho bên anh thiết kế (là cá nhân) nhận cả hai công việc như : thiết nhà và xây dựng(không có ký hợp đồng), nhưng anh thiết kế lại giao phần XD cho bạn anh (là cty XD) , nhưng khi ký hợp đồng thì anh thiết kế là người đại diện của công ty XD ký hợp đồng với em. -Trên bảng vẽ xây dựng , ký tên đóng dấu xác nhận phần xây dựng là cty và phần thiết kế thì anh thiết kế ký xác nhận. - Trong hợp đồng phần thanh toán chia thành nhiều lần, trị giá của hợp đồng là 600 triệu đồng (Lần 1 => 30tr ; L2= >100tr; L3=>200tr;L4=>200tr; L5=>60; L6=10), (L6 thì em chưa thanh toán vì quy định thời gian bảo hành.) - Phần thuế VAT trong hợp đồng không có ghi, (trị giá HĐ là 600tr ). - Khi thanh toán tiền thì trả thành từng đợt cho anh thiết kế, em trả bằng tiền mặt và anh thiết kế ký xác nhận trên hợp đồng có nhận tiền của em , sau đó anh thiết kế mới trả lại tiền cho Cty XD(em không xác định được). - Khi em yêu cầu công ty XD xuất hóa đơn cho em thì Công ty XD không chịu xuất , với lý do là bên em không thanh toán thông qua ngân hàng cho cty XD, khi đó em đã thanh toán từng đợt rồi, bằng tiền mặt cho anh thiết kế , nói em muốn lấy HĐ, em phải chuyển tiền vào tài khoản công ty XD là 80tr, sao đó Cty XD sẽ trả lại tiền cho em và em phải trả cho Cty XD 7tr tiền xuất HĐ , Cho em hỏi : Vậy em phải làm sao ???. và mong xóm nhận được lời tư vấn từ Luật sư. Cảm ơn. Phương
kính chào luật sư, cty tôi trong năm rồi có phát sinh những khoản doanh thu, tuy nhiên do sơ suất nên tôi chưa xuất hóa đơn và chưa ghi nhận những khoản doanh thu này. trong năm nay tôi xuất hóa đơn cho những khoản doanh thu đó và ghi nhận doanh thu để nộp thuế. như vậy tôi có bị cho là trốn thuế không ? và tôi bị phạt như thế nào ? kính mong luật sư giải đáp giùm tôi. tôi chân thành cảm ơn
khi khách hàng thanh toán tiền hàng, tôi yêu cầu khách hàng xuất lại hóa đơn cho các khoản chiếc khấu thì khách hàng trả lời là theo quy định của pháp luật hiện nay thì không xuất hóa đơn cho các khoản chiếc khấu, như vậy là đúng hay sai. tôi đã tìm hiểu luật nhưng không thấy mong luật sư giải đáp giúp tôi.
1. Tháng 7/2015 doanh nhgiệp có xuất hóa đơn GTGT mặt hàng xăng dầu nhưng sai phần tiền thuế, tháng 10/2015 đơn vị phát hiện nên đã hủy và không kê khai hóa đơn trên vào kỳ khai thuế quý 3/2015. Vậy muốn xuất hóa đơn thay thế cho hóa đơn đó thì xử lý thế nào? Giá xăng dầu thời điểm tháng 7/2015 và hiện nay khác nhau? 2. Năm 2012 Tổng cục Thuế có văn bản hướng dẫn bỏ mức phí xăng dầu, theo đó khi xuất hóa đơn GTGT, phần phí được nằm trong giá bán nhưng doanh nghiệpkhông cập nhật kịp nên vẫn xuất hóa đơn có tách riêng phần phí xăng dầu trong thời gian 01 tháng( nhiều số hóa đơn). Như vậy doanh nghiệp phải xử lý thế nào về số hóa đơn đã xuất sai? 3. Khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh, đã báo với Ngân hàng nhưng khi lấy chứng từ ngân hàng vẫn ở địa chỉ cũ. Vậy các chứng từ sai địa chỉ trên có hợp lý không, có cần lấy chứng từ mới thay thế cho đúng địa chỉ không?
Ông Vũ Việt Cường (Hà Nội) đang làm kế toán cho một Công ty cổ phần đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc xuất hóa đơn bán hàng theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính. Theo phản ánh của ông Cường, hàng tháng Công ty viễn thông xuất cho công ty của ông một hóa đơn tổng cước của tất cả các khách hàng. Căn cứ vào đó công ty ông xuất hóa đơn cước cho từng khách hàng nhưng rất nhiều khách hàng cá nhân đóng cước không nhận hóa đơn. Để tiết kiệm số lượng hóa đơn xuất ra và giảm chi phí cho doanh nghiệp, ông Cường muốn hỏi, nếu công ty ông tập hợp số khách hàng để xuất chung trên một hóa đơn được không? Đối với khách hàng nợ tiền và không thu được thì công ty ông có phải xuất hóa đơn không? Nếu xuất rồi thì có phải ghi nhận doanh thu không? Ngoài ra, theo khoản 3, Điều 18, Thông tư 153/2010/TT-BTC quy định trường hợp người bán, người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Công ty ông xuất hóa đơn cho khách hàng doanh nghiệp nhưng sai tiền thuế và doanh thu nhưng ông không thấy mẫu hóa đơn điều chỉnh sai sót, vậy mẫu hóa đơn này được viết như thế nào cho đúng với quy định của cơ quan Thuế?
Tình hình là như thế này, trong 2 năm trở lại đây vì công ty làm ăn thua lỗ dẫn tới việc không nộp thuế, và bị xử phạt, bên em có xin nộp trước phân nửa số tiền phạt để có thể xuất hóa đơn để thu hồi nợ, nhưng không được cơ quan thuế chấp nhận. Vì để thu hồi nợ, bên em vẫn xuất hóa đơn với số tiền hơn 2 tỷ. Cho em hỏi với tình hình như vậy thì sẽ bị ghép vào tội gì? Mức xử phạt ra sao? Và hướng giải quyết như thế nào?
Tôi có nghe nói về việc xuất hoá đơn với phần chiết khấu thương mại theo từng thời kỳ (1tháng). Trong tháng tổng hợp doanh số - CKTM và đến cuối tháng xuất 1 hoá đơn CKTM riêng, (không gộp chung vào hoá đơn bán hàng lần cuối vì sẽ bị làm âm (-) hoá đơn bán hàng). Tuy nhiên tôi chưa rõ khi lên bảng kê khai thuế thì hoá đơn âm xuất cho CKTM như trên sẽ được khai thuế bên phần nào (đầu ra, đầu vào, điều chỉnh,...?).?
Hiện tại công ty tôi đang có một hợp đồng ký kết với công ty Hàn Quốc cung cấp hàng hóa đã hoàn thành, nội dung như sau: - Công ty tôi ký hợp đồng cung cấp hàng hóa cho một công ty tại Hàn Quốc. Công ty Hàn Quốc này đã trúng thầu cung cấp thiết bị cho các trường dạy nghề tại Việt Nam. Việc bàn giao và nghiệm thu hàng hóa của hợp đồng này sẽ do công ty tôi làm việc trực tiếp với các trường dạy nghề tại Việt Nam. - Công ty Hàn Quốc sẽ thanh toán toàn bộ giá trị của hợp đồng trên cho công ty tôi.(Toàn bộ tờ khai nhập khẩu lô hàng Công ty tôi nhập về để bán, được mở trực tiếp cho các trường dạy nghề)Vậy tôi mong Ban tư vấn có thể trả lời giúp một số vướng mắc : 1, Các giấy tờ pháp lý để thực hiện việc giao dịch này theo đúng quy định cuả pháp luật? 2, Công ty tôi có phải mở tờ khai hải quan để xuất khẩu hàng hóa sang Hàn quốc không? Nếu phải mở tờ khai xuất khẩu thì số thuế GTGT đầu vào có được khấu trừ không? 3, Cách xuất hóa đơn GTGT như thế nào?
Công ty tôi có xảy ra tình huống như sau: 1/ Năm 2011 Công ty A có nhận một hợp đồng Khảo sát, thiết kế Với công ty B ( trong khi đó A chỉ có chức năng khảo sát, không có chức năng Thiết kế) 2/ Công ty A đã thuê công ty C ( có chức năng thiết kế ) để thực hiện hợp đồng ( nhưng giám đốc A lại ký pháp nhân trên hồ sơ thiết kế, hồ sơ đã được các cơ quan có chức năng phê duyệt và đi vào thực hiện ) và công ty C xuất hóa đơn Phần giá trị thiết kế cho công ty A. 3/ Sau đó công ty A lại xuất hóa đơn cả phần Khảo sát và thiết kế cho công ty B ( chuẩn bị xuất hóa đơn) Sau khi em về làm kế toán và phát hiện ra nhưng không biết hướng xử lý thế nào
Bên tôi vừa ký một hợp đồng với khách hàng có điều khoản thanh toán là: Bên mua thanh toán đợt 1 là 30% giá trị hợp đồng và bên bán xuất hóa đơn tài chính cho bên mua 30% giá trị hợp đồng đó. Vì hàng số lượng chỉ có 1SP, đơn giá lớn. Nên theo tờ khai đầu vào thì bên tôi phải viết hóa đơn có thể hiện tên máy, số lượng, giá theo 100% giá trị hợp đồng. Nhưng khách hàng bảo là chỉ viết 30% thể hiện là cho hợp đồng số bao nhiêu rồi đến lần thanh toán đợt 2 thì cũng viết nốt 70% cũng là theo hợp đồng số bao nhiêu. Cho tôi hỏi là nếu viết hóa đơn tài chính mà chỉ thể hiện số hợp đồng như vậy có được không?
Các luật sư cho em hỏi Công ty em sử dụng hóa đơn: từ tháng 02 sử dung số 050 - 100, tháng 03, 04 sử dụng từ số 300 - 350. Em đã phát hiện ra là xuất hóa đơn nhảy cóc nên đã lên chi cục thuế hỏi, họ chỉ bảo là phạt từ 3 triệu vnđ đến 5 triệu vnđ và không bảo gì thêm. Vậy cho em hỏi số hóa đơn chưa sử dụng đó giờ phải làm gì? Có cách nào sửa báo cáo tình trạng sử dụng hóa đơn được không mà không bị phạt?
Tết trung thu vừa rồi công ty em có mua bánh trung thu tặng cho công nhân lô hàng có giá tri 520 triệu. Bên bán hàng xuất cho bên em hóa đơn GTGT 520trieu, nhưng khi em tra MST tren web tong cục thuế: www.gdt.gov.vn , bên bán hàng đăng ký kinh doanh về ngành nghề cung cấp thiết bị tin học, ko có liên quan gì đến bán bánh trung thu Cho em hỏi: nếu em ký tên vào người mua hàng, kế toán (là bà xã của em), vậy em và bà xã của em có vi phạm pháp luật ko ạ. Nếu sau này cấp trên ko chịu quyết toán thì 2 người phải bồi thường đúng ko ạ
Em mua sắt thép để xây dựng nhà ở. Sau khi thanh toán tiền hoá đơn thì bên công ty bán nói chỉ xuất hoá đơn cho công ty chứ không xuất cho cá nhân vì không có mã số thuế. Như vậy có đúng nguyên tắc hay không