Kính gởi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước. Tôi là bạn đọc thường xuyên trang thông tin web của cục thuế Bình Phước. Tôi có vướng mắc về xử lý hoá đơn như sau: ngày 10 tháng 01 năm 2013 công ty của tôi bán một lô hàng và xuất hoá đơn GTGT trị giá 140.000.000 đồng, hàng hoá và hoá đơn xuất đã giao cho đơn vị mua. Nhưng ngày 12 tháng 01 năm 2013 đợn vị mua đến công ty của tôi trả lại hoá đơn đã xuất trên và yêu cầu xuát lại hoá đơn mới do ghi sai đơn giá bán (công ty tôi và đơn vị mua chưa kê khai thuế GTGT của hoá đơn trên). Công ty tôi thu hồi hoá đơn ghi sai và xoá bỏ số hoá đơn đó (gạch chéo các liên hoá đơn) đồng thời lưu tại quyển hoá đơn. sau đó xuất lại hoá đơn ghi đúng giao cho đơn vị mua. Nhưng đơn vị mua không hợp tác với công ty của tôi để ký xác định biên bản thu hồi hoá đơn lập sai và lý do phải lập hoá đơn mới (không có biên bản thu hồi hoá đơn. Vậy trường hợp trên công ty có bị xử lý về pháp luật không? Rất mong được hồi đáp Ngày 25 /01 / 2013
Công ty chúng tôi thuộc lĩnh vực xây dựng. Năm 2012 công ty chúng tôi có Một CT xây dựng đã xuất hóa đơn.Nhưng đến năm 2013theo biên bản thẩm tra quyết toán của phòng tài chính thì giá trị quyết toán trên hợp đồng đã ký và hóa đơn đã xuất năm 2012 cao hơn biên bản thẩm tra. Vì vậy, cty đã xuất lại hóa đơn GTGT theo biên bản thẩm tra của phòng tài chính có giá trị thấp hơn hợp đồng đã ký và giá trị quyết toán mà cty đã làm năm 2012. Vậy công ty xin hỏi, cty đã xuất lại tờ hóa đơn GTGT và điều chỉnh lại tờ khai GTGT năm 2012 và BCTC năm 2012 như vậy có đúng theo luật thuế không. Kinh mong được sự hướng dẫn và giải đáp của cơ quan thuế, xin chân thành cảm ơn.
Kính gởi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước. Tôi là bạn đọc thường xuyên trang thông tin web của cục thuế Bình Phước. Tôi có vướng mắc về xử lý hoá đơn như sau: ngày 10 tháng 01 năm 2013 công ty của tôi bán một lô hàng và xuất hoá đơn GTGT trị giá 140.000.000 đồng, hàng hoá và hoá đơn xuất đã giao cho đơn vị mua. Nhưng ngày 12 tháng 01 năm 2013 đợn vị mua đến công ty của tôi trả lại hoá đơn đã xuất trên và yêu cầu xuát lại hoá đơn mới do ghi sai đơn giá bán (công ty tôi và đơn vị mua chưa kê khai thuế GTGT của hoá đơn trên). Công ty tôi thu hồi hoá đơn ghi sai và xoá bỏ số hoá đơn đó (gạch chéo các liên hoá đơn) đồng thời lưu tại quyển hoá đơn. sau đó xuất lại hoá đơn ghi đúng giao cho đơn vị mua. Nhưng đơn vị mua không hợp tác với công ty của tôi để ký xác định biên bản thu hồi hoá đơn lập sai và lý do phải lập hoá đơn mới (không có biên bản thu hồi hoá đơn. Vậy trường hợp trên công ty có bị xử lý về pháp luật không? Rất mong được hồi đáp Ngày 25 /01 / 2013
Tháng 12/2013 tôi có đăng ký thành lập công ty và có giấy phép kinh doanh vào ngày 30/12/2014. Có quy đinh mới về phát hành hóa đơn, công ty tôi có TSCĐ dưới 1 tỷ. Tổng vốn đầu tư là 1 tỷ. Vậy công ty chúng tôi có được phép phát hành hóa đơn không.
Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế hoặc doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế theo quy định tại Luật quản lý thuế thì không được sử dụng hóa đơn đặt in mà phải thực hiện mua hóa đơn của cơ quan thuế có thời hạn. số hóa đơn đặt in chưa sử dụng thì xử lý như thế nào?
Tôi là hộ kinh doanh có sử dụng hóa đơn quyển hàng quý phải lập bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra theo mẫu số 03/THKH( ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. tại cột (6) tên người mua QI/2014 tôi lập tên đơn vị mua hàng nhưng QII/2014 tôi cũng lập như vậy nhưng cán bộ thuế không nhận và yều cầu tôi (cột 6) phải lập đầy đủ tên người mua; Tên đơn vị; Địa chỉ theo đúng như hóa đơn lập thì mới nhận. Tôi xin hỏi như thế có đúng không?
Chào Anh/Chị Công ty em bán hàng cho một khách hàng không lấy hóa đơn có giá trị trên 200.000đ. Em đã xuất lẻ hóa đơn đó vào tháng 7. Và bây giờ em phát hiện ghi sai số tiền dòng tổng cộng tiền thanh toán (Dòng tiền hàng và tiền thuế ghi đúng). Em vẫn chưa kê khai thuế của tháng 7. Kính mong anh/chị hỗ trợ kịp thời để công ty thực hiện theo đúng quy định. Xin chân thành cảm ơn!
Kính gửi Cục thuế! Cục thuế cho tôi hỏi: Công ty tôi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 1,2 bị sai, giờ phải điều chỉnh như thế nào ạ? Công ty tôi báo cáo thuế qua mạng. Mong Cục thuế giải đáp sớm. Xin chân thành cảm ơn!
Chào Anh/Chị! Công ty em bán keo các loại như keo dán sắt...Em xuất hóa đơn bán hàng đơn vị tính em ghi là vỉ trong khi hóa đơn đầu vào ghi là cái( Công ty em có nhiều nhà cung cấp, mối công ty ghi một đơn vị khác nhau). Như vậy em đã ghi sai đơn vị tính không ạ. Em đã kê khai thuế rồi ạ. Kính mong anh/chị hỗ trợ kịp thời để công ty thực hiện theo đúng quy định. Xin chân thành cảm ơn!
Trong tháng công ty em có xuất hóa đơn cho 1 công ty khách hàng trong đó có 1 hóa đơn hủy do sơ xuất em kê nhầm 2 liên đỏ và xanh hủy đó lên liên trắng của tờ hóa đơn khác rồi gạch chéo. Liên đỏ và liên xanh của hóa đơn liên trắng đó cả 2 công ty đã kê khai thuế và nộp thuế đầy đủ. Vậy khi phát hiện ra sự gạch sai đó có bị phạt gì không, tôi có phải làm biên bản gì không
Tôi làm tại phòng kế toán của Công ty.Bên công ty tôi thường xuyên cử người đi công tác và có 1 bộ phận chuyên đặt vé máy bay. Khi thanh toán bộ phận này thường đưa hồ sơ thanh toán gồm: thẻ lên máy bay, hành trình bay, HĐ GTGT-Phiếu thu tiền cước vận chuyển(HĐ điện tử tự in và không có mộc của đơn vị xuất). Nhưng HĐ GTGT được đại lý gửi về cho bộ phận đặt vé in. Tôi muốn hỏi HĐ GTGT này tôi không biết tính hợp lệ như thế nào, nếu hợp lệ nhưng bộ phận đặt vé cố tình chỉnh sửa giá trị để hưởng chênh lệch thì tôi phải làm sao để kiểm tra giá trị chính xác của HĐ này. Mong nhận được câu trả lời sớm từ quý cục thuế. Tôi xin chân thành cảm ơn
Tháng 08/2014 tôi quên không kê khai 1 hóa đơn hàng hóa,dịch vụ bán ra (Hóa đơn đầu ra ko chịu thuế). Tới tháng 10 tôi phát hiện ra. nhưng khi kê khai bổ sung vào tháng 10 thì phần mền HTKKT 3.2.5 báo lỗi (Ngày phát hành hóa đơn phải nằm trong kỳ tình thuế). Vậy tôi có phải làm sao và tôi có bị phạt không
Chào Anh/Chị! Ngày 10/09 công ty em mua hàng của công ty A và công ty A đã xuất 2 hóa đơn cùng một ngày. Tổng giá trị của 2 hóa đơn trên 20tr. Đến ngày 10/12 công ty em đã xuất trả lại một phần lô hàng và có xuất hóa đơn cho hàng bị trả lại. Vậy Công ty em thanh toán bằng tiền mặt số tiền còn lại sau khi trừ đi giá trị hàng bán trả lại (số tiền phải thanh toán dưới 20 triệu) thì công ty em có được khấu trừ số tiền của 2 hóa đơn đầu vào hay không ? Em cảm ơn!
Xin chào cục thuế. mong cục thuế giải đáp giúp tôi. hóa đơn điện lực có kí hiệu là AA/14E là hóa đơn điện tử có đúng không? làm thế nào để in hóa đơn gtgt điện ra để kê khai thuế được? nếu không, thì hóa đơn điện tử này có thể thay thế hóa đơn gtgt được không? có phải là có hiệu lực pháp lý như nhau không?
Ngành nghề vận tải : - Công Ty có thuê nhận 02 hóa đơn của khách hàng cùng 01 ngày .Trong đó 01 hóa đơn của HTX và 01 hóa đơn của xã viên HTX ( xã viên của HTX đó ).Hóa đơn của HTX trên 20 triệu đã thanh toán qua ngân hàng và hóa đơn của xã viên dưới 20 triệu đã thanh toán tiền mặt , Xin hỏi vậy có hợp lý không .Hay là phải thanh toán qua ngân hàng hết . Vì cộng 02 hóa đơn cùng 01 ngày trên 20 triệu ( Hóa Đơn HTX có mẫu riêng và hóa đơn của xã viên là hóa đơn thông thường có mẫu riêng).Xin Cảm Ơn .
Tiền thuê xích lô, tiền thuê xe vận chuyển của cá nhân, tiền gửi hàng cho xe trên 100 nghìn đồng không có hóa đơn có được tính vào chi phí hợp lý không?