Thưa luật sư,cho tôi hỏi,một nhân viên của công ty tôi khi fax bản báo giá cho đối tác đã quên không ghi tiền phí dịch vụ này chưa bao gồm thuế GTGT. Bên đối tác đã thanh toán tiền cho cty tôi theo như bản báo giá. Vậy khi ghi hóa đơn, tôi nên ghi thế nào cho đúng? Mong luật sư hướng dẫn. Tôi rất cảm ơn.
Thưa luật sư cho em hỏi.Công ty em làm hợp đồng thuê nhà và trong hợp đồng nêu rõ số tiền thuê 1 tháng 12.000.000đ thanh toán 1 lần cho 1 năm và bên em sẽ chịu nộp mọi khoản thuế GTGT, TNCN, môn bài. Sau khi đi nộp các khoản thuế thì bên em nhận được hóa đơn thuê nhà 1 năm bao gồm cả tiền nhà và thuế GTGT, TNCN là 152.947.428đ.Vậy luật sư cho
Xin Cục Thuế cho biết doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài, áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Thuế GTGT đầu vào phục vụ hàng xuất khẩu có được khấu trừ không?
Doanh nghiệp có chi nhánh hạch toán phụ thuộc, chi nhánh có con dấu riêng, tài khoản riêng, sử dụng hoá đơn và kê khai thuế GTGT riêng. Khi chi nhánh mua hàng của các đơn vị khác có hoá đơn đầu vào 20 triệu đồng và được doanh nghiệp thanh toán tiền mua hàng cho chi nhánh từ tài khoản của công ty mẹ. Vậy, hoá đơn mua vào của chi nhánh có đủ điều
Bán tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ có phải chịu thuế GTGT hay không?
Tôi muốn hỏi luật sư là nếu ở kỳ kê khai thuế tháng 8/N chúng ta có thể kê khai một hóa đơn bán ra của tháng 6/N không, nếu không được thì phải làm như thế nào với hóa đơn đó. Xin nhờ luật sư tư vấn về thời gian tối đa để kê khai các hóa đơn GTGT đầu vào và đầu ra. Xin chân thành cảm ơn!
Gia đình tôi có thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng từ năm 2006. Năm 2009 gia đình tôi được UBND quận cấp Giấy phép xây dựng nhà ở và đã thuê đơn vị nhận thầu xây dựng. Đầu tháng 12/2014, bố mẹ tôi lập hợp đồng tặng cho quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở cho tôi. Khi nộp hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở, cán bộ
Công ty tôi hoạt động trong lĩnh vực sản xuất điều hoà nhiệt độ. Tháng 11/2014 DN đã dùng 20 máy điều hoà lắp vào các văn phòng phục vụ cho hoạt động của DN. Vậy xin hỏi DN có phải tính và nộp thuế GTGT cho 20 máy điều hoà đó không?
DN chúng tôi có chi nhánh hạch toán phụ thuộc, chi nhánh có con dấu riêng, tài khoản riêng, sử dụng hoá đơn và kê khai thuế GTGT riêng. Khi chi nhánh mua hàng của các đơn vị khác có hoá đơn đầu vào trên 20 triệu đồng được DN thanh toán tiền mua hàng cho chi nhánh từ tài khoản của DN. Vậy, hoá đơn mua vào của chi nhánh có đủ điều kiện khấu trừ
Sắp tới tôi định thành lập DN kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Vậy làm thế nào DN mới được xuất hóa đơn theo phương pháp khấu trừ và áp dụng tính thuế thu nhập DN theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC.
Tôi là kế toán thanh toán. Vừa rồi Cục thuế tỉnh có thanh tra thuế Cty, sau đó ra quyết định xử phạt vì Cty đã hoàn thuế sai quy định như kê khai trùng 2 lần (do máy tính nhảy double, lỗi này tôi sẽ chịu trách nhiệm do không kiểm tra lại), và lỗi chi tiền mặt cho hóa đơn > 20.000.000,00. Kế toán trưởng bắt tôi phải bỏ tiền túi ra nộp phạt, số