Công ty tôi thành lập 01/2011 và được hưởng ưu đãi miễn thuế TNDN 2 năm & giảm 50% thuế TNDN 4 năm tiếp theo. Năm 2011 phát sinh lãi,năm 2012 phát sinh lỗ,năm 2013 phát sinh lỗ. năm 2014 phát sinh lãi. Vậy mong CQT trả lời cụ thể công ty tôi sẽ bắt đầu áp dụng giảm 50% thuế TNDN từ năm nào.Trân trọng cảm ơn!
Chào Cục Thuế Tỉnh Bình Phước. Tôi muốn hỏi về vấn đề thành lập DN: CTy tôi đăng ký thành lập doanh nghiệp, giấy CNDK DN rơi vào ngày 31/12/2014 ngày cuối cùng của năm. Nhưng ngày được hẹn lấy GĐKKD, và bắt đầu ĐKý nội dung công bố kèm theo giấy CNĐK mẫu dấu là ngay 09/01/2015. Vậy cty tôi có được miễn thuế môn bài năm 2014 không? Cám ơn Cục Thuế
Các thành viên công ty (Cty Cổ Phần) muốn góp vốn kinh doanh bằng hiện vật là CCDC, TSCĐ như máy tính,.... nhưng tài sản này không có hóa đơn đỏ để chứng minh giá trị mua hàng. Nếu làm Biên bản chứng nhận góp vốn, biên bản giao nhận tài sản thì tài sản góp vốn này có được chấp nhận không ? và chi phí phân bổ và khấu hao có được coi là cp được trừ
Câu hỏi của bà Đỗ Thị Điệp, địa chỉ: diep.tanduc2011@gmail.com Công ty tôi năm trong khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội đã được cấp giấy chúng nhận quyền sử dụng đất. Đã ký hợp đồng thuê đất số 1025/HĐ-TĐ ngày 22/08/2007 với Sở tài nguyên môi trường tỉnh Vĩnh Phúc, thời hạn thuê 49 năm từ ngày 26/08/2005 đến 26/8/2054.Ngày 26/8/2013 Sở
người bán hàng đóng bị ngược, sai sót, nhầm lẫn này không làm thay đổi đến số lượng hàng hoá, đơn giá, thuế suất.... thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ sai sót, đồng thời ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu trên biên bản. Người bán và người mua được sử
hồ sơ của tôi và hẹn đến ngày 20/10/2015 đến để nộp thuế và lấy sổ, tuy nhiên đến ngày 02/10/2015 thì có cán bộ của phòng tài nguyên môi trường huyện Mê Linh gọi cho tôi nói là hồ sơ mua bán đất của tôi không hợp lệ, bên mua cần phải có chữ ký của cả vợ. Khi tôi hỏi là có cách giải quyết khác được không, thì cán bộ này nói có cách khác để giải quyết
Xin chào Cục Thuế Bình Phước Công ty tôi đặt trụ sở tại huyên Đồng Phú, là địa bàn được miễn thuế TNDN trong 2 năm đầu và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo. Vậy khi nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN, ngoài những biểu mẫu bắt buộc thì tôi còn phải nộp thêm biểu mẫu gì để chứng minh cho việc tôi được ưu đãi về thuế TNDN không. Rất mong nhân được câu trả
Tôi là hộ kinh doanh được UBND Huyện trực thuộc TP Hà Nội ký hợp đồng cho thuê 1 khu đất làm nhà xưởng sản xuất từ năm 2005 đến nay với thời hạn 30 năm. Trong suốt thời gian qua tôi luôn hoàn thành các nghĩa vụ về thuế và tiền thuê đất với nhà nước. Khu đất đã có sổ đỏ nhưng chưa đăng ký tài sản (là nhà xưởng) gắn liền trên đất. Nay tôi muốn
Cho em hỏi Công ty em vừa nhận được Phiếu xác nhận tình trạng thuế tính đến thời điểm hiện tại. Trong đó, số thuế còn phải nộp (Nợ) của Thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công là 400tr, em kiểm tra và phát hiện hồ sơ khai thuế quyết toán năm 2013 đã nộp có sai sót, em đã khai bổ sung, điều chỉnh . Báo cáo khai bổ sung, điều chỉnh này làm giảm số
1.Kính chào các anh chị cục thuế, anh chị cho tôi hỏi, công ty tôi có mua máy móc thiết bị thi công cầu đường từ năm 2012, hiện tại công ty tôi vẫn đang trích khấu hao bình thường nhưng giả sử năm 2015, công ty tôi không có công trìnhthì tôi vẫn phải trích khấu hao hay là ngưng trích, để khi nào có công trình mới trích tiếp ạ? và nếu trích tiếp
Chào quý Cục! CTy em ở Tp.HCM có hoạt động thi công xây dựng công trình nhà máy thủy điện trên địa bàn tình, cho cty tôi hỏi một số vấn đề sau: 1, khoản tiền Chủ đầu rư ( CCĐT ) tạm ứng ban đâu sau khi ký hợp đồng có cần ghi nhận doanh thu để nộp thuế ngoại tỉnh, vãng lai không? 2, khoản tiền CĐT tạm ứng lần 2 khi tập kết đủ vật tư ( chưa thi công
Xin chào cục thuế bình phước. Theo thông tư 39. Ngày lập hoá đơn đối với bán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sỡ hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá. Công ty chúng tôi có nhận được Hoá đơn GTGT đầu vào với ngày hoá đơn là 10/10/2014 và giao ngày cùng ngày. Nhưng phát hiện hoá đơn sai,chưa kê khai thuế. Chúng tôi yêu cầu bên bán xuất lại
diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực. Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ được phép lập Bảng kê tính vào chi phí được trừ nêu trên không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp giá mua hàng hóa, dịch vụ trên bảng kê cao hơn giá thị
hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016”
Căn cứ quy định trên. Công ty bạn năm 2013 có doanh thu dưới 05 tỷ đồng thì kê khai thuế GTGT theo quý, bắt đầu từ quý 4/2014.
Chào bạn !
phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp khi thanh toán doanh nghiệp không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì doanh nghiệp phải kê khai, điều chỉnh giảm chi phí đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kể cả trong
1. Một công ty xuất hoá đơn cho công ty chúng tôi : có cả hoá đơn tự in và hoá đơn viết tay. Như vậy có hợp lệ hay không? 2. Hoá đơn GTGT đầu vào ghi sai một chỉ tiêu ( ví dụ người mua hàng, địa chỉ bên mua), hoá đơn chưa kê khai thuế. Bên bán làm một biên bản điều chỉnh hoá đơn, thì hoá đơn đó có hợp lệ và được kê khai thuế không? 3. Công ty mua
Kính gởi cục thuế tỉnh Bình Phước, Công ty tôi xuất hóa đơn GTGT cho bên mua ngày 15/10/2014. Đến ngày 14/11/2014 bên mua phát hiện ra là đơn giá bị sai nên thành tiền và thuế GTGT bị sai luôn, nhưng bên tôi đã kê khai nộp thuế tháng 10 với đơn giá, thành tiền và thuế đúng. Vì nhập máy tự động ra số đúng, lúc xuất hóa đơn sai nhưng không kiểm tra
luật về thuế giá trị gia tăng.
… (kể cả trong trường hợp cơ quan thuế và các cơ quan chức năng đã có quyết định thanh tra, kiểm tra kỳ tính có phát sinh khoản chi phí này)”.
Căn cứ quy định trên, qua nội dung câu hỏi. DNTN mua xe tải, hợp đồng, cavet xe và hóa đơn đứng tên Chủ Doanh Nghiệp, Trường hợp chủ doanh nghiệp dùng xe tải thuộc sở
Cty tôi năm 2013 có phát sinh doanh thu tương đương 40tỷ đồng. theo thông tư 151/2014 thì bắt đầu quý IV năm 2014 cty tôi khai thuế gtgt theo quý. Vậy cty tôi có cần gửi thông báo chuyển kỳ khai thuế GTGT từ tháng sang Quý không ? (cty tôi đang thực hiện khai thuế gtgt theo tháng và muốn thực hiện khai thuế quý theo tt151/2014)