Khai thuế, nộp thuế giá trị gia tăng tháng 12/2015 xong, tháng 01/2016 phát hiện sót nhiều hóa đơn giá trị gia tăng chưa khai tháng 12/2015 nên khai bổ sung cho tháng 12/2015, làm cho thuế giá trị gia tăng giảm. Qua tháng 01/2016, khi nộp thuế giá trị gia tăng tháng 01/2016 thì trừ đi số thuế giá trị gia tăng dư ra của tháng trước là có hợp lý không?
Công ty tôi đã giải thể, đã làm thủ tục quyết toán thuế và hủy hóa đơn xong, nay có nhu cầu bán thanh lý tài sản của Công ty, đề nghị cơ quan thuế hướng dẫn thủ tục, kê khai thuế theo quy định?
Đơn vị có gói cước trọn gói trả trước (ví dụ trường hợp dịch vụ kê khai thuế qua mạng khách hàng trả trước gói 03 năm). Doanh nghiệp sẽ phải xuất hóa đơn cho khách hàng và kê khai thuế GTGT theo hóa đơn. Tuy nhiên đây là doanh thu nhận trước nên chỉ được ghi nhận là doanh thu theo tháng (sau khi hoàn thành việc cung cấp dịch vụ của từng tháng mới được ghi nhận doanh thu) dẫn đến thuế và doanh thu ghi nhận không tương ứng, khi kê khai trên tờ khai 01/GTGT sẽ bị báo lỗi vàng? Đề nghị Cục thuế Thái Nguyên hướng dẫn kê khai đối với trường hợp này.
Kính Gửi Cục Thuế Bình Phước Vui Lòng hướng dẫn giúp em Thủ tục Đăng ký mã số thuế và kê khai Thuế lần đầu đối với Trung tâm ngoại ngữ ( Đã được cấp giấy phép hoạt động ), Xin Cảm ơn!
Vào ngày 08/09/2015 Công ty tôi có phát hành 1 tờ hóa đơn bán cho khách mua là cá nhân tại Hà Nội : 560 áo trị giá 198.800.000đ .Đến tháng 12/2015 phía khách hàng phát hiện có 36 áo bị lỗi xin xuất trả về cho Cty tôi. Vậy tôi cần phải làm thủ tục và kê khai thuế như thế nào cho đúng qui định?
Xin hỏi về việc kê khai hàng bán ra là sản phẩm hạt điều xuất khẩu, do trước là hàng hóa có thuế thì xuất khẩu là chịu thuế 0% nhưng nay hạt điều không chịu thuế thì ghi hóa đơn khi xuất khẩu sao cho đúng và quy định bây giờ đối với hàng nông sản là không có thuế không phải kê khai thuế vậy đối với xuất khẩu thì có phải kê khai ko ? Vậy mong quý cơ quan giúp ? Trân trọng cảm ơn.
Theo thông tư 151, thi người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh và DN có doanh thu dưới 50 tỷ thì thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/10/2014. Vậy Doanh Nghiệp tôi mới thành lập T7/2014 ( chưa phát sinh doanh thu ) và đã kê khai thuê theo tháng T7,T8,T9.Vậy DN tôi sẽ kê khai thuế theo tháng đén hết năm 2014 hay là bắt đầu từ 1/10/2014 đổi sang kê khai quý, nếu kê khai tháng hết năm 2014 thì có cần phải làm thông báo cho cơ quan thuế không Hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên nếu phát sinh trước ngày 02/08/2014 ( thông tư 78 có hiệu lực ) nhưng lại trả tiền mặt sau 02/08/2014 thì có bị loại khỏi chi phí không. Xin chân thành cám ơn Cục Thuế Bình Phước
Đề nghị Cục thuế hướng dẫn Doanh nghiệp kê khai thuế vãng lai đối với trường hợp công trình lặp đặt trong cùng địa bàn tỉnh, thành phố Thái Nguyên nơi doanh nghiệp đang có trụ sở chính, đã được kho bạc tỉnh Thái Nguyên khấu trừ 2%? Căn cứ kê khai theo văn bản nào?
Xin chào luật sư, cho em hỏi: Chi nhánh cty em ở TP HCM hoạch toán phụ thuộc tổng cty ở HN vậy cho em hỏi: -Hàng tháng chi nhánh có cần làm tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính mẫu số 01A/TNDN ko? -Do tiền thuế thu nhập cá nhân 1 tháng dười 500,000 nên em đã làm đơn xin kê khai theo quý, quý 3/2010 do sai sót nên em ghi nhầm tờ khai theo quý 3 năm 2010 thành tháng 9 năm 2010 vậy ko biết em phải làm gì để điều chỉnh sai sót trên Cảm ơn luật sư
Đầu năm 2015 Cty đã nộp 1 tờ khai thuế môn bài cho năm 2015. Đến tháng 12/2015 Cty có tăng vốn điều lệ, đã được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh mới.Như vậy Cty phải nộp lại tờ khai thuế môn bài năm 2015 không, hạn nộp tờ khai này là ngày 31/12/2015 hay 30/1/2016?
Trụ sở chính ở Đà Lạt do Cục Thuế Lâm Đồng quản lý, nhà máy sản xuất ở Đơn Dương, vậy các lọai báo cáo tập trung nộp tại Cục Thuế Lâm Đồng hay nhà máy nộp báo cáo riêng, trụ sở văn phòng nộp riêng?
Công ty tôi hiện có xuất hóa đơn mẫu theo đúng hướng dẫn của thông tư 29 “ghi rõ hàng xuất mẫu không tính tiền” dòng thuế suất thuế GTGT gạch chéo và kê khai báo cáo thuế tại dòng thuế suất 0% đầu ra thuế GTGT, không biết là có phải kê khai thuế lên tờ khai GTGT hàng tháng không?
Vừa qua em nộp chậm tờ khai thuế TNCN quý I là 42 ngày, mà theo em được biết trong nghị định 98/2007/NĐ-CP thì mức khung phạt từ 500.000 - 5.000.000đồng, khi em đi nộp tiền phạt thì chi cục thuế thu phạt là 2.750.000 đồng. Vậy căn cứ như thế nào để biết được mức phạt cụ thể là bao nhiêu ạ.
Chào Luật sư, Công ty tôi có trụ sở chính ở TP.Đà Nẵng, nay công ty tôi muốn mở chi nhánh/ vp đại diện ở Tp.Thanh Hóa để hoạt động kinh doanh như trụ sở chính, việc xuất hóa đơn công ty tôi vẫn xuất theo hóa đơn của trụ sở chính. Vậy việc kê khai thuế ở chi nhánh tôi có thể chỉ kê khai dồn về trụ sở chính và chỉ nộp kê khai thuế lên cơ quan Thuế ở trụ sở chính thôi có được không? Công ty tôi cần thực hiện những thủ tục và nghĩa vụ gì ở cơ quan Thuế chi nhánh? Khi nộp hồ sơ xin mở chi nhánh xong tôi có cần nộp thông báo lên Sở KH-ĐT, hay cơ quan Thuế ở trụ sở chính không? Các mẫu thủ tục và thời hạn như thế nào? Rất mong câu trả lời của Luật sư. Tôi chân thành cảm ơn.