Tôi có một vấn đề muốn hỏi ý kiến của Ban tư vấn: Tôi đang thanh toán cho một chi phí quảng cáo trong một chương trình từ thiện => vậy chi phí này tôi có được coi là chi phí hợp lý, hợp lệ không? Có được kê khai thuê GTGT đầu vào không? (chi phí này được ký hợp đồng và có hóa đơn GTGT của bên tổ chức sự kiện).
Chào Luật sư, - Ban đầu thì em giao cho bên anh thiết kế (là cá nhân) nhận cả hai công việc như : thiết nhà và xây dựng(không có ký hợp đồng), nhưng anh thiết kế lại giao phần XD cho bạn anh (là cty XD) , nhưng khi ký hợp đồng thì anh thiết kế là người đại diện của công ty XD ký hợp đồng với em. -Trên bảng vẽ xây dựng , ký tên đóng dấu
Em chào Luật sư! Em có người chị đã có gia đình và một đứa con. Trước đây 2 vợ chồng rất nghèo đi làm thuê cho người ta. Sau đó, người vợ có mua 01 tờ vé số và trúng giải đặc biệt 1 tỷ 500 triệu đồng. Sau khi trúng số 2 vợ chồng có mua đất và xây nhà để ở, có cho bà con họ hàng một ít, còn bao nhiêu thì gửi ngân hàng. người vợ vẫn ở nhà nuôi
kính chào luật sư, cty tôi trong năm rồi có phát sinh những khoản doanh thu, tuy nhiên do sơ suất nên tôi chưa xuất hóa đơn và chưa ghi nhận những khoản doanh thu này. trong năm nay tôi xuất hóa đơn cho những khoản doanh thu đó và ghi nhận doanh thu để nộp thuế. như vậy tôi có bị cho là trốn thuế không ? và tôi bị phạt như thế nào ? kính mong
khi khách hàng thanh toán tiền hàng, tôi yêu cầu khách hàng xuất lại hóa đơn cho các khoản chiếc khấu thì khách hàng trả lời là theo quy định của pháp luật hiện nay thì không xuất hóa đơn cho các khoản chiếc khấu, như vậy là đúng hay sai. tôi đã tìm hiểu luật nhưng không thấy mong luật sư giải đáp giúp tôi.
1. Tháng 7/2015 doanh nhgiệp có xuất hóa đơn GTGT mặt hàng xăng dầu nhưng sai phần tiền thuế, tháng 10/2015 đơn vị phát hiện nên đã hủy và không kê khai hóa đơn trên vào kỳ khai thuế quý 3/2015. Vậy muốn xuất hóa đơn thay thế cho hóa đơn đó thì xử lý thế nào? Giá xăng dầu thời điểm tháng 7/2015 và hiện nay khác nhau? 2. Năm 2012 Tổng cục Thuế
Ông Vũ Việt Cường (Hà Nội) đang làm kế toán cho một Công ty cổ phần đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc xuất hóa đơn bán hàng theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính. Theo phản ánh của ông Cường, hàng tháng Công ty viễn thông xuất cho công ty của ông một hóa đơn tổng cước của tất cả
Tình hình là như thế này, trong 2 năm trở lại đây vì công ty làm ăn thua lỗ dẫn tới việc không nộp thuế, và bị xử phạt, bên em có xin nộp trước phân nửa số tiền phạt để có thể xuất hóa đơn để thu hồi nợ, nhưng không được cơ quan thuế chấp nhận. Vì để thu hồi nợ, bên em vẫn xuất hóa đơn với số tiền hơn 2 tỷ. Cho em hỏi với tình hình như vậy thì
Tôi có nghe nói về việc xuất hoá đơn với phần chiết khấu thương mại theo từng thời kỳ (1tháng). Trong tháng tổng hợp doanh số - CKTM và đến cuối tháng xuất 1 hoá đơn CKTM riêng, (không gộp chung vào hoá đơn bán hàng lần cuối vì sẽ bị làm âm (-) hoá đơn bán hàng). Tuy nhiên tôi chưa rõ khi lên bảng kê khai thuế thì hoá đơn âm xuất cho CKTM như
Hiện tại công ty tôi đang có một hợp đồng ký kết với công ty Hàn Quốc cung cấp hàng hóa đã hoàn thành, nội dung như sau: - Công ty tôi ký hợp đồng cung cấp hàng hóa cho một công ty tại Hàn Quốc. Công ty Hàn Quốc này đã trúng thầu cung cấp thiết bị cho các trường dạy nghề tại Việt Nam. Việc bàn giao và nghiệm thu hàng hóa của hợp đồng này sẽ do
Bên tôi vừa ký một hợp đồng với khách hàng có điều khoản thanh toán là: Bên mua thanh toán đợt 1 là 30% giá trị hợp đồng và bên bán xuất hóa đơn tài chính cho bên mua 30% giá trị hợp đồng đó. Vì hàng số lượng chỉ có 1SP, đơn giá lớn. Nên theo tờ khai đầu vào thì bên tôi phải viết hóa đơn có thể hiện tên máy, số lượng, giá theo 100% giá trị hợp
Các luật sư cho em hỏi Công ty em sử dụng hóa đơn: từ tháng 02 sử dung số 050 - 100, tháng 03, 04 sử dụng từ số 300 - 350. Em đã phát hiện ra là xuất hóa đơn nhảy cóc nên đã lên chi cục thuế hỏi, họ chỉ bảo là phạt từ 3 triệu vnđ đến 5 triệu vnđ và không bảo gì thêm. Vậy cho em hỏi số hóa đơn chưa sử dụng đó giờ phải làm gì? Có cách nào sửa
Tết trung thu vừa rồi công ty em có mua bánh trung thu tặng cho công nhân lô hàng có giá tri 520 triệu. Bên bán hàng xuất cho bên em hóa đơn GTGT 520trieu, nhưng khi em tra MST tren web tong cục thuế: www.gdt.gov.vn , bên bán hàng đăng ký kinh doanh về ngành nghề cung cấp thiết bị tin học, ko có liên quan gì đến bán bánh trung thu Cho em hỏi
Em mua sắt thép để xây dựng nhà ở. Sau khi thanh toán tiền hoá đơn thì bên công ty bán nói chỉ xuất hoá đơn cho công ty chứ không xuất cho cá nhân vì không có mã số thuế. Như vậy có đúng nguyên tắc hay không