Công ty tôi thanh toán bằng tiền mặt khi mua hàng hóa trên hai mươi triệu đồng thì khoản thanh toán đó có được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế?
Xin kính chào Luật sư, Tôi có 1 câu hỏi kình nhờ Luật sư tư vấn giúp: Theo NQ 08/2011/QH13 về ưu đãi thuế. Doanh nghiệp của chúng tôi là DN chuyên về chế biến, xuất khẩu nông sản, kinh doanh chính là "bán buôn gạo", vốn điều lệ 40 tỷ, số lao động là 10 người. Vậy công ty chúng tôi có thuộc trường hợp được miễn 30% thuế TNDN hay không? Xin
Xin hỏi luật sư là khi công ty cổ phần muốn thay đổi hình thức sở hữu từ một công ty cổ phần kinh doanh lĩnh vực A sang lĩnh vực B, thay đổi cả thành phần cổ đông công ty. công ty cần làm những thủ tục gì? Công ty em, là công ty cổ phần do không có kế toán, giám đốc lại không rõ luật, khi chịu sức ép của các cổ đông, công ty trong một năm đã
Tôi có thắc mắc nhờ công ty luật Thái An giải đáp. Chúng tôi là công ty cổ phần có ký hợp đồng tư vấn nghiên cứu thị trường cho một công ty ở nước ngoài để công ty đó thâm nhập vào thị trường Việt Nam hoặc nước thứ ba. Đối tác nước ngoài sẽ thanh toán cho chúng tôi khoản tiền theo thoả thuận. Chúng tôi phải nộp những khoản thuế gì và mức thuế
Luật sư cho em hỏi, Em muốn thành lập DNTN vận tải nhưng không biết mình phải chịu những loại thuế nào, cách tính ra sao. Và hàng tháng, hàng quý, hàng năm em phải nộp những báo cáo gì? Mong LS tư vấn giúp em, em chân thành cám ơn.
Cho e hỏi, công ty e mới thành lập thì cần kê khai những thủ tục gì đối với cơ quan thuế. E muốn dung hóa đơn đặt in ngay có được không.
Gia đình tôi có thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng từ năm 2006. Năm 2009 gia đình tôi được UBND quận cấp Giấy phép xây dựng nhà ở và đã thuê đơn vị nhận thầu xây dựng. Đầu tháng 12/2014, bố mẹ tôi lập hợp đồng tặng cho quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở cho tôi. Khi nộp hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở, cán bộ
Công ty chúng tôi có phát sinh nghĩa vụ nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài, khi tính thuế nhà thầu nước ngoài, tỷ giá DN áp dụng là tỷ giá nào?
DN chúng tôi có chi nhánh hạch toán phụ thuộc, chi nhánh có con dấu riêng, tài khoản riêng, sử dụng hoá đơn và kê khai thuế GTGT riêng. Khi chi nhánh mua hàng của các đơn vị khác có hoá đơn đầu vào trên 20 triệu đồng được DN thanh toán tiền mua hàng cho chi nhánh từ tài khoản của DN. Vậy, hoá đơn mua vào của chi nhánh có đủ điều kiện khấu trừ