Câu hỏi của bà Nguyễn Thị Hoa, địa chỉ [email protected] Hiện nay, công ty chúng tôi đang có một số máy móc thiết bị trong hợp đồng gia công đã bị hết khấu hao, hư hỏng và không còn sử dụng được nữa. Chúng tôi đang muốn sử dụng hình thức tiêu hủy số máy móc thiết bị đó, nhưng vẫn chưa rõ thủ tục tiêu hủy đó như thế nào. Rất mong sở có hướng dẫn, giải đáp cụ thể để công ty chúng tôi thực hiện đúng các thủ tục đó. Kính mong Quý Sở xem xét giúp đỡ!
1. Cho em hỏi công ty em có mua một số đồ vật tư, nhưng có hoá đơn bán lẻ dưới 100.000đ vậy có được tính vào chi phí hợp lý không? có cần phải xuất hoá đơn bán hàng không ? 2. bên Cty em có mua máy móc của công ty Vũng Tàu bị sai mã số thuế nhưng hoá đơn xuất vào tháng 11/2014.E chưa kê khai thuế đầu vào. Hôm rồi em có mang hoá đơn và biên bản điều chỉnh hoá đơn hỏi anh Thắng - phòng tuyên truyền , anh đồng ý như vậy là được. Vậy cơ quan thuế xem lại giùm em có phải xuất lại hoá đơn không? bên công ty Vũng Tàu họ đã kê khai thuế rồi ạ. em cảm ơn
Kính chào Cục Thuế! Công ty tôi có đề nghị hoàn thuế năm 2014, có đoàn kiểm tra đến, do có 2 hoá đơn hết hạn thanh toán mà vẫn chưa thanh toán nên bị loại ra, trên tờ khai cũng loại ra khoản tiền đó. Bây giờ công ty chúng tôi làm phụ lục gia hạn thanh toán, vậy chúng tôi có được hoàn tiền thuế GTGT 2 hoá đơn đó hay không? giờ chúng tôi điều chỉnh trên tờ khai như thế nào? Mong được hướng dẫn cụ thể từ quý Cục Tiền lãi vay Ngân hàng bên Hàn Quốc có thuộc dạng miễn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần hay không? hay được miễn thuế nhà thầu theo thông tư nào? luật nào? Mong được hướng dẫn
1. Theo thông tư 103 Điều 2 khoản 2 về đối tượng không áp dụng ‘’Giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam: người bán chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến hàng hóa cho đến điểm giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam; người mua chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc nhận hàng, chuyên chở hàng từ cửa khẩu Việt Nam (kể cả trường hợp giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam có kèm điều khoản bảo hành là trách nhiệm và nghĩa vụ của người bán).’’ Ở đây cửa khẩu Việt Nam gồm những cửa khẩu nào? Cảng quốc tế trong đất nước Việt Nam có nằm trong cửa khẩu được nêu không? Và cảng quốc tế ở Việt Nam gồm những cảng nào? 2. Nếu mua nguyên liệu để đóng gói hàng gia công xuất khầu thì có tính thuế nhà thầu hay không? 3. Theo thông tư 103 điều 6 khoản 2 ‘’Trường hợp hàng hóa được cung cấp theo hợp đồng dưới hình thức: điểm giao nhận hàng hóa nằm trong lãnh thổ Việt Nam (trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 2 Chương I); hoặc việc cung cấp hàng hóa có kèm theo dịch vụ tiến hành tại Việt Nam như lắp đặt, chạy thử, bảo hành, bảo dưỡng, thay thế, các dịch vụ khác đi kèm với việc cung cấp hàng hóa (bao gồm cả trường hợp dịch vụ kèm theo miễn phí), kể cả trường hợp việc cung cấp các dịch vụ nêu trên có hoặc không nằm trong giá trị của hợp đồng cung cấp hàng hóa thì giá trị hàng hóa chỉ phải chịu thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định, phần giá trị dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư này. Trường hợp hợp đồng không tách riêng được giá trị hàng hóa và giá trị dịch vụ đi kèm (bao gồm cả trường hợp dịch vụ kèm theo miễn phí) thì thuế GTGT được tính chung cho cả hợp đồng’’. Hàng hoá được giao đến công ty chúng tôi, chúng tôi tính thuế nhà thầu chỉ có thuế thu nhập doanh nghiệp. Do theo TT103 điều 6 khoản 2 thì thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu. Nhưng trên tờ khai hải quan thuế GTGT là 0 thì khi tính thuế nhà thầu chúng tôi có phải tính thuế GTGT hay không? Nếu hàng hoá đó có phát sinh thuế GTGT thì bên phải chịu là Hải quan khi làm tờ khai như vậy hay là sai sót khi chúng tôi tính thuế nhà thầu? Mong cho chúng tôi được rõ vấn đề này. Cảm ơn rất nhiều!
Doanh nghiệp em mua mặt hàng lá buông tại biên giới Camphuchia mua của dan cư biên giớ không có Tài khoản thanh toán ngân hàng vậy khi làm tờ khai nhập khẩu có đóng thuê GTGT hàng nhập khẩu,như vậy doanh nghiệp có được khấu trừ Thuê GTGT hàng nhập khẩu đó không
Công ty của tôi có mua 1 lô hàng, hợp đồng 3 bên, công ty nước ngoài là bên xuất khẩu chỉ định cho khu chế xuất giao hàng đến kho của công ty chúng tôi. Hàng hoá đó là bao bì để đóng gói hàng gia công. Cho tôi hỏi khi khai thuế nhà thầu thì hàng hoá đó sẽ chịu những loại thuế nào? Tôi có phải kê khai thuế GTGT không? do trên tờ khai nhập khẩu mục thuế suất và Số tiền thuế để trống. Rất mong nhận được trả lời của Cục Thuế Cảm ơn
Cho em hỏi bên em là công ty bán hàng đồ bảo hộ lao đông, khi e e xuất bán hàng hóa cho công ty khác nằm trong khu công nghiệp chế suất, thì xuất hóa đơn trực tiếp 0% thì bên e cần làm những thủ tục gì khi xuất hóa đơn
Kính gửi : Cục thuế Tỉnh Bình Phước Công ty chúng tôi muốn hỏi về thời gian để tính hoàn thuế theo năm . Trong trường hợp hoàn thuế theo năm nhưng có 1 tháng trong đó có số thuế âm trên 300 triệu đã hoàn theo tháng . vậy cho hỏi thời gian hoàn theo tháng đó có được tính trong thời gian 12 tháng để hoàn thuế theo năm không . Ví dụ : Công ty đề nghị hoàn thuế từ tháng 01/2014 đến tháng 12/2014 , nhưng trong đó có tháng 05/2014 đã hoàn theo tháng thì thời gian tính để hoàn theo năm tính đến tháng 12/2014 được không . Xin trân trọng cảm ơn !
Kính gửi Cục Thuế Tỉnh Bình Phước. Công Ty tôi công tác là công ty 100% vốn nước ngoài, sản xuất hàng may mặc xuất khẩu 95%, đang trong thời gian chuẩn bị đi vào hoạt động (Tháng 03/2015 chính thức đi vào hoạt động). Chúng tôi có nhập nhiều máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh. Vậy cho tôi hỏi công ty tôi có được hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu này không? Và thủ tục hồ sơ hoàn thuế như thế nào. Xin cảm ơn.
Công ty tôi chuyên sản xuất hạt điều nguyên liệu ra nhân điều thành phẩm. Do công ty tôi chỉ bán nhân còn vỏ điều đốt để phục vụ sản xuất, khi xuất kho vỏ điều để đốt phục vụ kinh doanh công ty chỉ có phiếu xuất kho, không xuất hóa đơn GTGT, vậy có được không.Có bị chịu thuế GTGT của vỏ điều không.
Kính gửi ban biên tập, Công ty tôi có nhận được 1 hóa đơn đầu vào trong đó dấu của người bán hàng đóng bị ngược. Kế toán cty tôi yêu cầu xuất lại nhưng người bán không chấp nhận. Xin cho hỏi hóa đơn đóng dấu ngược có hợp lệ không? Xin chân thành cảm ơn!
Công ty tôi là công ty cổ phần chuyên làm tiểu cảnh, mỹ thuật. Khi góp vốn tôi và các thành viên muốn góp vốn bằng hiện vật là các tác phẩm nghệ thuật (như: tranh, hòn non bộ,.... tự sáng tác), các thành viên định giá khoảng từ 30 đến 200 triệu/mỗi tác phẩm. Vậy để được ghi nhận là vốn góp thì cần làm thủ tục gì và những chứng từ gì?Rất mong được cục thuế tư vấn
Xin chào cục thuế bình phước. Theo thông tư 39. Ngày lập hoá đơn đối với bán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sỡ hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá. Công ty chúng tôi có nhận được Hoá đơn GTGT đầu vào với ngày hoá đơn là 10/10/2014 và giao ngày cùng ngày. Nhưng phát hiện hoá đơn sai,chưa kê khai thuế. Chúng tôi yêu cầu bên bán xuất lại hoá đơn mới vào tháng 11. Thì hoá đơn vào tháng 11 đó có được kê khai thuế hay không? ( vì ngày hoá đơn không trùng với ngày giao hàng hoá ) Theo điều 20 thông tư 39 về xử lý đối với hoá đơn đã lập: khoản 2 trường hợp người bán và người mua chưa kê khai thuế thì thu hồi và xuất lại hoá đơn, khoản 3 trường hợp người bán và người mua đã kê khai thuế thì lập biên bản ghi rõ sai sót và hoá đơn điều chỉnh sai sót. Còn trường hợp 1 trong 2 người bán hoặc người mua đã kê khai thuế thì giải quyết như thế nào ? Trường hợp người bán và người mua đã kê khai thuế. Sau đó phát hiện sai tên người mua hàng hoặc sai số tiền bằng chữ…., các chỉ tiêu số lượng, thành tiền, thuế GTGT đều đúng. Thì phải lập hoá đơn điều chỉnh và biên bản như thế nào? Hoá đơn điều chỉnh sẽ ghi như thế nào? xin chân thành cảm ơn cục thuế đã giải đáp thắc mắc của tôi. xin trân trọng kính chào
Hiện tôi đang mở shop áo quần có GPKD đầy đủ nay tôi muốn làm hoá đơn bán hàng để xuất hoá đơn đỏ cho khách hàng thì phai làm ntn? Đơn vị chi cục thuế gần nhất ở xã lộc hiệp huyện lộc ninh bình phước lad ở đâu, và phải mất bao nhiu tiền để làm hoá đơn bán hàng đó
1. Một công ty xuất hoá đơn cho công ty chúng tôi : có cả hoá đơn tự in và hoá đơn viết tay. Như vậy có hợp lệ hay không? 2. Hoá đơn GTGT đầu vào ghi sai một chỉ tiêu ( ví dụ người mua hàng, địa chỉ bên mua), hoá đơn chưa kê khai thuế. Bên bán làm một biên bản điều chỉnh hoá đơn, thì hoá đơn đó có hợp lệ và được kê khai thuế không? 3. Công ty mua máy móc, thiết bị. Đã nhận hàng nhưng chưa thanh toán thì có được trích khấu hao, phân bổ chi phí hay không?
DNTN mua xe tải,hợp đồng, cavet xe và hóa đơn đứng tên Chủ Doanh Nghiệp. Vậy muốn đưa chi phí xăng dầu, sửa chửa xe vào chi phí hợp lý thì có cần phải đổi tên Chủ Doanh Nghiệp sang tên DNTN không.Xin cám ơn
Cty tôi năm 2013 có phát sinh doanh thu tương đương 40tỷ đồng. theo thông tư 151/2014 thì bắt đầu quý IV năm 2014 cty tôi khai thuế gtgt theo quý. Vậy cty tôi có cần gửi thông báo chuyển kỳ khai thuế GTGT từ tháng sang Quý không ? (cty tôi đang thực hiện khai thuế gtgt theo tháng và muốn thực hiện khai thuế quý theo tt151/2014)
Theo thông tư 151, thi người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh và DN có doanh thu dưới 50 tỷ thì thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/10/2014. Vậy Doanh Nghiệp tôi mới thành lập T7/2014 ( chưa phát sinh doanh thu ) và đã kê khai thuê theo tháng T7,T8,T9.Vậy DN tôi sẽ kê khai thuế theo tháng đén hết năm 2014 hay là bắt đầu từ 1/10/2014 đổi sang kê khai quý, nếu kê khai tháng hết năm 2014 thì có cần phải làm thông báo cho cơ quan thuế không Hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên nếu phát sinh trước ngày 02/08/2014 ( thông tư 78 có hiệu lực ) nhưng lại trả tiền mặt sau 02/08/2014 thì có bị loại khỏi chi phí không. Xin chân thành cám ơn Cục Thuế Bình Phước
Trong T12/2013 tôi có xuất hoá đơn GTGT nhưng không giao cho khách hàng, đến T10/2014 phát hiện ra nên khách hàng yêu cầu xuát hóa đơn mới để được khấu trừ thuế. Trong T10/2014 tôi đã xuát hoá đơn mới thay thế (tiền hàng, tiền thuế không đổi). Vậy xin hỏi trong T10/2014 tôi có cần kê khai tờ hoá đơn đó không: 1.Nếu kê khai thì có cần phải làm KHBS không( vì số tiền thuế trên hoá đơn này đã kê khai T12/2013). 2.Nếu không kê khai thì khách hàng sử dụng hoá đơn có hợp lệ không?