Chào chi cục thuế, Xin chi cục thuế giúp tôi giải quyết vấn đề sau: Tôi vừa nhận làm hồ sơ kế toán cho một công ty bán đồ điện. công ty vừa hoạt động từ tháng 9/2013. Qua kiểm tra lại hồ sơ kế toán năm 2013, tôi thấy cty có nhập một số thiết bị điện về bán nhưng không có hóa đơn chứng từ gì cả. Sau đó cty bán số đồ điện này và xuất hóa đơn đầu ra
Công ty A ký hợp đồng xây dựng với công ty B, nay công trình đã hoàn thành thì công ty B yêu cầu công ty A xuất hóa đơn cho công ty C(Công ty C là công ty con của công ty B,Công ty C hoạch toán độc lập),Công ty B đã thanh toán cho công ty A 50 phần trăm giá trị hợp đồng, vậy công ty A có xuất hóa đơn cho công ty C được ko?nếu được thì cần kèm theo
Tôi có một vấn đề muốn hỏi ý kiến của Ban tư vấn: Tôi đang thanh toán cho một chi phí quảng cáo trong một chương trình từ thiện => vậy chi phí này tôi có được coi là chi phí hợp lý, hợp lệ không? Có được kê khai thuê GTGT đầu vào không? (chi phí này được ký hợp đồng và có hóa đơn GTGT của bên tổ chức sự kiện).
Xin hỏi luât sư Công Ty M xuất hoá đơn đầu vào cho công ty A trễ 20 ngày, mà trước đó 20 ngày cty A đã xuất hđ cho khách của mình, khi báo thuế cty A khai công ty M xuất hoá đơn trễ nên HĐ Đầu Vào của Cty A mới trễ như vậy, vậy cty M có bị Phạt gì Không ( số hàng đó công ty M mua có hoá đơn chứng từ đầy đủ) ?
là 600tr ). - Khi thanh toán tiền thì trả thành từng đợt cho anh thiết kế, em trả bằng tiền mặt và anh thiết kế ký xác nhận trên hợp đồng có nhận tiền của em , sau đó anh thiết kế mới trả lại tiền cho Cty XD(em không xác định được). - Khi em yêu cầu công ty XD xuất hóa đơn cho em thì Công ty XD không chịu xuất , với lý do là bên em không thanh
và lưu lại hóa đơn hay không? -Và hàng cũ khi tôi mua từ khách, rồi trưng bày trong tủ kính như vậy thì QLTT nếu có vào kiểm tra thì có quyền tịch thu hay không? Tôi phải làm sao để chứng minh nguồn gốc của món hàng cũ đó? Và cuối cùng, nếu muốn tham vấn đầy đủ hơn thì tôi có thể liên hệ ở đâu để tìm hiểu vì rất muốn kinh doanh hợp pháp mà không
kính chào luật sư, cty tôi trong năm rồi có phát sinh những khoản doanh thu, tuy nhiên do sơ suất nên tôi chưa xuất hóa đơn và chưa ghi nhận những khoản doanh thu này. trong năm nay tôi xuất hóa đơn cho những khoản doanh thu đó và ghi nhận doanh thu để nộp thuế. như vậy tôi có bị cho là trốn thuế không ? và tôi bị phạt như thế nào ? kính mong
Khách hàng mua hàng ở những ngày đầu tháng nhưng giá trị không lớn, em để dồn đến cuối tháng mới xuất hóa đơn một lần. Vậy em xuất hóa đơn như thế thì em có thể bị phạt như thế nào ? Xin luật sư tư vấn giúp em.
1. Tháng 7/2015 doanh nhgiệp có xuất hóa đơn GTGT mặt hàng xăng dầu nhưng sai phần tiền thuế, tháng 10/2015 đơn vị phát hiện nên đã hủy và không kê khai hóa đơn trên vào kỳ khai thuế quý 3/2015. Vậy muốn xuất hóa đơn thay thế cho hóa đơn đó thì xử lý thế nào? Giá xăng dầu thời điểm tháng 7/2015 và hiện nay khác nhau? 2. Năm 2012 Tổng cục Thuế
không thu được thì công ty ông có phải xuất hóa đơn không? Nếu xuất rồi thì có phải ghi nhận doanh thu không? Ngoài ra, theo khoản 3, Điều 18, Thông tư 153/2010/TT-BTC quy định trường hợp người bán, người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Công ty ông xuất hóa đơn cho khách hàng doanh nghiệp
Tình hình là như thế này, trong 2 năm trở lại đây vì công ty làm ăn thua lỗ dẫn tới việc không nộp thuế, và bị xử phạt, bên em có xin nộp trước phân nửa số tiền phạt để có thể xuất hóa đơn để thu hồi nợ, nhưng không được cơ quan thuế chấp nhận. Vì để thu hồi nợ, bên em vẫn xuất hóa đơn với số tiền hơn 2 tỷ. Cho em hỏi với tình hình như vậy thì
Tôi có nghe nói về việc xuất hoá đơn với phần chiết khấu thương mại theo từng thời kỳ (1tháng). Trong tháng tổng hợp doanh số - CKTM và đến cuối tháng xuất 1 hoá đơn CKTM riêng, (không gộp chung vào hoá đơn bán hàng lần cuối vì sẽ bị làm âm (-) hoá đơn bán hàng). Tuy nhiên tôi chưa rõ khi lên bảng kê khai thuế thì hoá đơn âm xuất cho CKTM như
hiện việc giao dịch này theo đúng quy định cuả pháp luật? 2, Công ty tôi có phải mở tờ khai hải quan để xuất khẩu hàng hóa sang Hàn quốc không? Nếu phải mở tờ khai xuất khẩu thì số thuế GTGT đầu vào có được khấu trừ không? 3, Cách xuất hóa đơn GTGT như thế nào?
cơ quan có chức năng phê duyệt và đi vào thực hiện ) và công ty C xuất hóa đơn Phần giá trị thiết kế cho công ty A. 3/ Sau đó công ty A lại xuất hóa đơn cả phần Khảo sát và thiết kế cho công ty B ( chuẩn bị xuất hóa đơn) Sau khi em về làm kế toán và phát hiện ra nhưng không biết hướng xử lý thế nào
ăn học. Do tôi không có công ăn việc làm ổn định và cũng hay uống rượu nên vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với nhau. Năm 1999 thì vợ tôi đã dọn nhà sang mảnh đất mà mẹ vợ tôi cho để ở, đồng thời đưa 4 người con theo. Từ đó đến nay, do ốm đau bệnh tật, không có tiền lo chạy chữa bệnh nên tôi đã đề nghị vợ tôi bán 1 phần đất để lấy tiền chữa
đồng. Nhưng khách hàng bảo là chỉ viết 30% thể hiện là cho hợp đồng số bao nhiêu rồi đến lần thanh toán đợt 2 thì cũng viết nốt 70% cũng là theo hợp đồng số bao nhiêu. Cho tôi hỏi là nếu viết hóa đơn tài chính mà chỉ thể hiện số hợp đồng như vậy có được không?
Công ty của em có thuê một căn nhà, tiền thuê nhà là 13.000.000đồng/tháng nhưng không có hóa đơn. Nếu vậy thì khoản chi phí thuê nhà đó có được đưa vào chi phí hợp lý không? Nếu công ty muốn chủ nhà xuất hóa đơn thì chủ nhà phải làm những thủ tục và đóng những khoản chi phí nào?
Cháo Luật Sư! Đầu tháng 5/2014 Công ty em có nhận được thông báo của Chị Quản lý thuế về việc hóa đơn giá trị gia tăng hết hạn sử dụng từ ngày 01/1/2014 với lý do Công ty không đăng ký Mẫu 06/GTGT- Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT. (Do chị kế toán nghỉ thai sản) Em.đã lên gặp chị Quản lý thuế thì được hướng dẫn làm mẫu 06
Các luật sư cho em hỏi Công ty em sử dụng hóa đơn: từ tháng 02 sử dung số 050 - 100, tháng 03, 04 sử dụng từ số 300 - 350. Em đã phát hiện ra là xuất hóa đơn nhảy cóc nên đã lên chi cục thuế hỏi, họ chỉ bảo là phạt từ 3 triệu vnđ đến 5 triệu vnđ và không bảo gì thêm. Vậy cho em hỏi số hóa đơn chưa sử dụng đó giờ phải làm gì? Có cách nào sửa
Tết trung thu vừa rồi công ty em có mua bánh trung thu tặng cho công nhân lô hàng có giá tri 520 triệu. Bên bán hàng xuất cho bên em hóa đơn GTGT 520trieu, nhưng khi em tra MST tren web tong cục thuế: www.gdt.gov.vn , bên bán hàng đăng ký kinh doanh về ngành nghề cung cấp thiết bị tin học, ko có liên quan gì đến bán bánh trung thu Cho em hỏi