Công ty A có ký hợp đồng cho Công ty B mượn vật tư ngày 1/5/2014. Công ty A đã xuất hoá đơn cho Công ty B mượn. Trong tháng 9, Công ty B sẽ trả lại vật tư đã mượn cho Công ty A. Theo Thông tư 119 có phải xuất hoá đơn không?
Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động được tính trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Vậy tiền thuế GTGT trên các hoá đơn này có được khấu trừ thuế đầu vào không?
Đơn vị có ký hợp đồng với một khách hàng, đã thanh lý, đã ra hoá đơn theo đúng quy định. Khách hàng yêu cầu đơn vị gởi thông báo phát hành hoá đơn cho họ thì họ mới thanh toán tiền hàng. Như vậy đơn vị có phải gởi thông báo phát hành hoá đơn cho khách hàng không?
Ông Tuấn Vũ (tỉnh Quảng Trị) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn về thời điểm lập hóa đơn đối với hợp đồng bảo hiểm xây dựng theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính.
Theo ông Vũ tham khảo, tại điểm a, khoản 2, Điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn như sau: “Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền”.
Ông Vũ muốn được biết, ông có thể hiểu rằng ngày xuất hóa đơn là ngày ký hợp đồng, ngày hiệu lực bảo hiểm, ngày thời hạn thỏa thuận thanh toán phí được không?
Thưa anh/chị.cong ty em có vấn đề cần nhờ sự tư vấn của anh/chị để thực hiện đúng theo quy định, rất mong sớm nhận được hồi đáp! Công ty TNHH MTV 16 có ký hợp đồng với đối tác cho thuê trại heo tại Trung đoàn 717, Xã THiện Hưng,Bù Đốp, Bình Phước. Doanh thu không bao gồm Chi phí tiền điện là 400 triệu/tháng, tiền điện được đối tác thanh toán theo thực tế phát sinh hàng tháng khoảng 80 triệu/tháng (bao gồm cả thuế VAT). Khi thanh toán tiền điện phía đối tác yêu cầu Công Ty TNHH MTV16 xuất hóa đơn tiền điện cho phía đối tác. xin hỏi cục thuế vậy hóa đơn sẽ được kê khai như thế nào. Hóa đơn tiền điện của công ty bao gồm cả phần tiền điện cho thuê trại heo ở Bù Đốp và tiền điện phục vụ SXKD của công ty. Công ty có được khấu trừ thuế đầu vào hay không?
Kính gửi: Cục thuế Bình Phước Tôi muốn hỏi là công ty tôi làm về du lịch lên thường đi các tour đến đâu lấy hóa đơn đến đó lên không làm được hợp đồng vậy có sao không. và hóa đơn ăn uống + phòng nghỉ bên bán họ chỉ ghi dịch vụ ăn và phòng nghỉ thành tiền là tổng cộng luôn có được không?
Câu 1:Công ty tôi ngành nghề : buôn bnas xe máy các loại. Cty có tài trợ cho siêu thị 1 chiếc xe máy để cho siêu thị làm chương trình khuyến mãi cho khách hàng, đồng thời siêu thị cho Cty trưng bày xe quảng cáo.(có hợp đồng 2 bên).Vậy khi xuất hoá đơn có hai trường hợp như vậy: TH1: Cty Xuất hoá đơn cho siêu thị và để giá bán ra hay giá vốn , dòng thues GTGT có ghi hay không. TH2: Cty Xuất hoá đơn cho khách hàng trúng thưởng mà siêu thị cung cấp và để giá bán hay giá vốn , dòng thuế GTGT ghi như thế nào. Câu 2: Cty có cửa hàng trên cùng địa bàn và hạch toán phụ thuộc và trên giấy phép ĐKKD có ghi điểm kinh doanh số 1, 2... vậy khi khách hàng xuất hoá đơn cho cty chùng tôi mà phần địa chỉ ghi địa chỉ cửa hàng có hợp lý không. Kính mong Cục thuế trả lời
Gửi Cục Thuế Bình Phước, tôi có một thắc mắc mong Cục Thuế giải đáp giúp tôi: Công ty tôi đang bán lẻ xăng dầu nhưng hiện tại công ty tôi muốn cho một công ty xăng dầu khác thuê cây xăng của công ty chúng tôi ( công ty tôi chỉ có một cây xăng thôi) thì công ty tôi có được xuất hoá đơn cho thuê địa điểm cho bên thuê không? Và nếu xuất được thì hàng năm công ty tôi sẽ không có doanh thu của hoạt động bán lẻ xăng dầu mà chỉ có thu nhập khác là hoạt động cho thuê địa điểm thì BCTC như vậy có hợp lý không? Rất mong Cục Thuế sớm giải đáp giúp tôi. Xin cảm ơn!
1. Cho em hỏi công ty em có mua một số đồ vật tư, nhưng có hoá đơn bán lẻ dưới 100.000đ vậy có được tính vào chi phí hợp lý không? có cần phải xuất hoá đơn bán hàng không ? 2. bên Cty em có mua máy móc của công ty Vũng Tàu bị sai mã số thuế nhưng hoá đơn xuất vào tháng 11/2014.E chưa kê khai thuế đầu vào. Hôm rồi em có mang hoá đơn và biên bản điều chỉnh hoá đơn hỏi anh Thắng - phòng tuyên truyền , anh đồng ý như vậy là được. Vậy cơ quan thuế xem lại giùm em có phải xuất lại hoá đơn không? bên công ty Vũng Tàu họ đã kê khai thuế rồi ạ. em cảm ơn
Công ty chúng tôi mua hàng hoá và bên cty bán xuất hoá đơn ngày 22/01/2015 là 543.000.000đ, VAT: 54.300.000đ, đã khai thuế vào tháng 1/2015. Nhưng đến tháng 3, cty chúng tôi nhận được hoá đơn điều chỉnh số lượng hàng hoá, thành tiền và tiền thuế của hđ ngày 22/01/2015 là: 147.103.636đ, VAT: 14.710.364. Vì số lượng hàng hoá thực tế phát sinh chỉ: 395.896.364đ và VAT: 39.589.636đ. Vậy tôi phải khai thuế trên phần mềm hỗ trợ kê khai như thế nào cho đúng. Kính mong được sự giúp đỡ của quý cục thuế. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Các thành viên công ty (Cty Cổ Phần) muốn góp vốn kinh doanh bằng hiện vật là CCDC, TSCĐ như máy tính,.... nhưng tài sản này không có hóa đơn đỏ để chứng minh giá trị mua hàng. Nếu làm Biên bản chứng nhận góp vốn, biên bản giao nhận tài sản thì tài sản góp vốn này có được chấp nhận không ? và chi phí phân bổ và khấu hao có được coi là cp được trừ không? Rất mong Cục thuế tư vấn. Trân trọng cảm ơn!
Kính gửi ban biên tập, Công ty tôi có nhận được 1 hóa đơn đầu vào trong đó dấu của người bán hàng đóng bị ngược. Kế toán cty tôi yêu cầu xuất lại nhưng người bán không chấp nhận. Xin cho hỏi hóa đơn đóng dấu ngược có hợp lệ không? Xin chân thành cảm ơn!
Xin chào cục thuế bình phước. Theo thông tư 39. Ngày lập hoá đơn đối với bán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sỡ hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá. Công ty chúng tôi có nhận được Hoá đơn GTGT đầu vào với ngày hoá đơn là 10/10/2014 và giao ngày cùng ngày. Nhưng phát hiện hoá đơn sai,chưa kê khai thuế. Chúng tôi yêu cầu bên bán xuất lại hoá đơn mới vào tháng 11. Thì hoá đơn vào tháng 11 đó có được kê khai thuế hay không? ( vì ngày hoá đơn không trùng với ngày giao hàng hoá ) Theo điều 20 thông tư 39 về xử lý đối với hoá đơn đã lập: khoản 2 trường hợp người bán và người mua chưa kê khai thuế thì thu hồi và xuất lại hoá đơn, khoản 3 trường hợp người bán và người mua đã kê khai thuế thì lập biên bản ghi rõ sai sót và hoá đơn điều chỉnh sai sót. Còn trường hợp 1 trong 2 người bán hoặc người mua đã kê khai thuế thì giải quyết như thế nào ? Trường hợp người bán và người mua đã kê khai thuế. Sau đó phát hiện sai tên người mua hàng hoặc sai số tiền bằng chữ…., các chỉ tiêu số lượng, thành tiền, thuế GTGT đều đúng. Thì phải lập hoá đơn điều chỉnh và biên bản như thế nào? Hoá đơn điều chỉnh sẽ ghi như thế nào? xin chân thành cảm ơn cục thuế đã giải đáp thắc mắc của tôi. xin trân trọng kính chào
Hiện tôi đang mở shop áo quần có GPKD đầy đủ nay tôi muốn làm hoá đơn bán hàng để xuất hoá đơn đỏ cho khách hàng thì phai làm ntn? Đơn vị chi cục thuế gần nhất ở xã lộc hiệp huyện lộc ninh bình phước lad ở đâu, và phải mất bao nhiu tiền để làm hoá đơn bán hàng đó
1. Một công ty xuất hoá đơn cho công ty chúng tôi : có cả hoá đơn tự in và hoá đơn viết tay. Như vậy có hợp lệ hay không? 2. Hoá đơn GTGT đầu vào ghi sai một chỉ tiêu ( ví dụ người mua hàng, địa chỉ bên mua), hoá đơn chưa kê khai thuế. Bên bán làm một biên bản điều chỉnh hoá đơn, thì hoá đơn đó có hợp lệ và được kê khai thuế không? 3. Công ty mua máy móc, thiết bị. Đã nhận hàng nhưng chưa thanh toán thì có được trích khấu hao, phân bổ chi phí hay không?
Kính gởi cục thuế tỉnh Bình Phước, Công ty tôi xuất hóa đơn GTGT cho bên mua ngày 15/10/2014. Đến ngày 14/11/2014 bên mua phát hiện ra là đơn giá bị sai nên thành tiền và thuế GTGT bị sai luôn, nhưng bên tôi đã kê khai nộp thuế tháng 10 với đơn giá, thành tiền và thuế đúng. Vì nhập máy tự động ra số đúng, lúc xuất hóa đơn sai nhưng không kiểm tra thấy nên bên tôi kê khai số đúng. Giờ bên mua nhận hóa đơn mới phát hiện ra sai. Vậy tôi phải xử lý như thế nào và có bị phạt không? Rất mong được cục thuế huớng dẫn giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn.
Trong T12/2013 tôi có xuất hoá đơn GTGT nhưng không giao cho khách hàng, đến T10/2014 phát hiện ra nên khách hàng yêu cầu xuát hóa đơn mới để được khấu trừ thuế. Trong T10/2014 tôi đã xuát hoá đơn mới thay thế (tiền hàng, tiền thuế không đổi). Vậy xin hỏi trong T10/2014 tôi có cần kê khai tờ hoá đơn đó không: 1.Nếu kê khai thì có cần phải làm KHBS không( vì số tiền thuế trên hoá đơn này đã kê khai T12/2013). 2.Nếu không kê khai thì khách hàng sử dụng hoá đơn có hợp lệ không?
Công ty chúng tôi là Công Ty kinh doanh Pano Quảng Cáo. Hợp đồng làm Pano trong 3 năm. Năm 1 thực hiện( từ 01/01/14 đến 01/01/2015 )có giá trị 2.000.000.000, năm 2 ( 01/01/2015 đến 01/01/2016 ) giá trị 2.000.000.000, năm 3 ( 01/01/2016 đến 01/01/2017 ) giá trị 2.000.000.000. Tổng cộng là 6.000.000.000. Theo như trong hợp đồng thì sau khi ký hợp đồng 7 ngày thì bên em xuất hoá đơn 70% giá trị toàn bộ hợp đồng. Vậy cho em hỏi kê khai thuế TNDN tạm tính từng quý là kê khai theo hoá đơn hay kê khai theo doanh thu thực hiện năm 1. Trên báo cáo tài chính 2014 em chỉ thể hiện doanh thu tính thuế TNDN là giá trị năm 1, còn năm 2 và 3 theo hợp đồng thì em treo lên doanh thu chưa thưc hiên và đến năm sau thi kết chuyển năm 2 qua doanh thu. Xin hỏi như vậy có đúng không. Xin chân thành cám ơn
Kính Gửi! Chi cục thuế Bình Phước Năm 2013Công ty e có mua vật tư (hoá đơn có thuế GTGT) của một cửa hàng.Công ty e đã kê khai thuế và được khấu trừ khoản thuế đầu vào năm 2013.Cửa hàng này không được kê khai thuế GTGT đầu ra nhưng do năm 2013 cửa hàng có đến Chi cục thuế Bình Phước mua hoá đơn và được cục thuế Bình Phước bán nhầm hoá đơn có thuế GTGT.đến năm 2014 Chi cục thuế kiểm tra và phát hiện ra sai sót nên đã yêu cầu Cửa hàng trên thu hồi lại tất cả liên 2 của 2 cuốn hoá đơn (hiện đã xuất cho khách hàng)và xuất lại hoá đơn thông thường.Công ty e đã kê khai thuế năm 2013, đã chốt báo báo TC năm 2013 và đã phát hành nếu thu hồi lại hoá đơn và xuất bổ sung hoá đơn thông thường thì công ty e phải điều chỉnh như thế nào.Phải tăng chi phí lên và phải giảm só thuế đã khấu trừ, nếu điều chỉnh lại thì Công ty e có bị phạt nộp chậm thuế từ năm 2013 không? Kính mong Chi Cục thuế Bình Phước giải đap giúp e. Xin Chân thành cảm ơn.