Xin chào CT! tôi mới vào làm kế toán ở công ty SX-DV-TM, ngành nghề chính là trồng rừng nguyên sinh, không chịu thuế suất thuế GTGT(thuế GTGT 0%), như vậy đối với hóa đơn đầu vào phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ rừng (thuế GTGT 10%) thì hạch toán phần thuế GTGT đó như thế nào, có phải cho hết vào chi phí không? do công ty đã nộp tờ khai thuế
Kính gửi Cục thuế tỉnh Bình Phước. Công ty Em có phát sinh chi phí môi giới hoa hồng cho cá nhân cư trú mà trong hợp đồng môi giới với cá nhân nêu rõ thuế TNCN công ty chịu.Cụ thể giá trị hợp đồng là 120.000.000 đồng không bao gồm thuế TNCN. Xin Cục thuế hướng dẫn cho Em cách quy đổi và tính thuế trong trường hợp này. Trân trọng!
dẫn tại Thông tư này. Trường hợp hợp đồng không tách riêng được giá trị hàng hóa và giá trị dịch vụ đi kèm (bao gồm cả trường hợp dịch vụ kèm theo miễn phí) thì thuế GTGT được tính chung cho cả hợp đồng’’. Hàng hoá được giao đến công ty chúng tôi, chúng tôi tính thuế nhà thầu chỉ có thuế thu nhập doanh nghiệp. Do theo TT103 điều 6 khoản 2 thì thuế
Công ty của tôi có mua 1 lô hàng, hợp đồng 3 bên, công ty nước ngoài là bên xuất khẩu chỉ định cho khu chế xuất giao hàng đến kho của công ty chúng tôi. Hàng hoá đó là bao bì để đóng gói hàng gia công. Cho tôi hỏi khi khai thuế nhà thầu thì hàng hoá đó sẽ chịu những loại thuế nào? Tôi có phải kê khai thuế GTGT không? do trên tờ khai nhập khẩu mục
Xin quý cơ quan cho biết tiền lương của giám đốc công ty tnhh một thành viên trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh có được đưa và chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không?
Cho e hỏi vấn đề này với ạ. 1.Cty là cty TNHH MTV do 1 người làm chủ sở hữu thì thu nhập của sếp có được đưa vào bảng lương và được tính là chi phí hợp lý không ạ?
Kính gửi ban biên tập, Trong năm 2014 công ty tôi có phát sinh các hóa đơn tiếp khách, là hóa đơn GTGT hợp lệ. Tôi đã kê vào bảng kê hóa đơn GTGT mua vào và khấu trừ thuế GTGT. Đến cuối năm khi khóa sổ làm quyết toán thuế TNDN tôi đã loại những hóa đơn này ra khỏi chi phí được trừ để tính thuế TNDN do vượt quá 15% theo quy đinh. Xin cho hỏi tôi có
Các thành viên công ty (Cty Cổ Phần) muốn góp vốn kinh doanh bằng hiện vật là CCDC, TSCĐ như máy tính,.... nhưng tài sản này không có hóa đơn đỏ để chứng minh giá trị mua hàng. Nếu làm Biên bản chứng nhận góp vốn, biên bản giao nhận tài sản thì tài sản góp vốn này có được chấp nhận không ? và chi phí phân bổ và khấu hao có được coi là cp được trừ
tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công; hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; nhà ở cho người phải di dời do thiên tai. Việc xác định hộ nghèo theo quyết định
khoản chi phí này được hạch toán vào khoản chi phí nào? 2. Theo điểm c khoản 2 điều 21 thông tư 151/2014/TT-BTC(sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 điều 31 thông tư 156/2013/TT-BTC) thì người nộp thuế được gia hạn số tiền nộp thuế, nếu chủ đầu tư chưa thanh toán hết số tiền còn lại cho người nộp thuế khi công trình đã hoàn thành, bàn giao, vậy anh chị cho
bằng, 2 tỷ san lấp, 1 tỷ lợi nhuận. Vậy cho hỏi, công ty B có được tiếp tục bù trừ chi phí giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất các năm tiếp theo hay không Trân trọng cảm ơn Ban giải đáp
, lợi tức từ tài sản thế chấp, nếu có thỏa thuận.
b) Được trả thù lao và được thanh toán chi phí bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
Mua sắm 2 máy điều hòa hết 29 triệu, chi phí lắp đặt, ổ cắm điện, dây điện hết 3 triệu, tổng tiền thanh toán đã chuyển khoản ngân hàng là 32 triệu. Xin hỏi cục thuế đây là tài sản hay công cụ dụng và nên phân bổ bao lâu? Em cảm ơn!
Căn cứ điểm 2.4, khoản 2, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT- BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính về thuế TNDN, quy định.
“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định TNCT.
2. Các khoản chi không được trừ khi xác định TNCT bao gồm:
2.4. Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập
trạm thu phí vào bảng kê hàng hóa dịch mua vào, như vậy đúng hay sai. và công ty tôi khai như vậy có bị xuất toán thuế GTGT khi cơ quan thuế kiểm tra không vậy. chi phí đó có được trừ vào chi phí khi tính thuế TNDN không vậy. xin chân thành cảm ơn cục thuế đã giải đáp thắc mắc của tôi. xin trân trọng kính chào
DNTN mua xe tải,hợp đồng, cavet xe và hóa đơn đứng tên Chủ Doanh Nghiệp. Vậy muốn đưa chi phí xăng dầu, sửa chửa xe vào chi phí hợp lý thì có cần phải đổi tên Chủ Doanh Nghiệp sang tên DNTN không.Xin cám ơn
/12 (lễ noel), tiền lì xì (ngày đầu tiên đi làm sau tết nguyên đán), tiền vé xe công nhân về quê...Vậy những chi phí này được trừ hay không được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp.Nhờ cơ quan thuế hướng dẫn chi tiết.Tôi xin cảm ơn
tiếp trên cùng một địa điểm kinh doanh có hợp lý không?. Vậy thuế GTGT chúng tôi kê khai như thế nào vì trước đây chúng tôi kê khai tập trung tại Chi Nhánh Đồng Nai theo phương pháp khấu trừ. Thuế TNDN bên kiểm tra yêu cầu nộp thuế theo tỷ lệ doanh thu vì chúng tôi không hạch toán riêng duoc chi phí thì có đúng không? CHúng tôi không biết định hướng