Thưa luật sư, Công ty của em hiện tại hoạt động kinh doanh nhiều lĩnh vực. Kinh doanh chăn nuôi, buôn bán vật liệu xây dựng... Ví dụ công ty của tôi trong hoạt động kinh doanh về chăn nuôi thu về khoảng 1 tỷ. Sau đó nhập khoảng 1 tỷ đồng vật liệu xây dựng như vậy công ty chúng tôi có được khấu trừ trừ thuế không? Nếu trong 3 tháng liên tiếp nếu
tôi hoạch toán bút toán âm lại hoá đơn đã làm biên bản huỷ và kê khai hoá đơn xuất lại được không, hay phải làm điều chỉnh kê khai bổ sung trong tháng 12/2010. Vậy phần thuế GTGT đầu vào tháng 12/2010 của chúng tôi có được khấu trừ không? Thanks & Best regards Hoàng Văn Đạo Tell: 0603.863.134 HP: 0978574460
hoá đơn, trong hoá đơn ghi giá trị đúng bằng giá trị góp vốn theo biên bản của Hội đồng quản trị, dòng thuế GTGT không ghi và gạch chéo. Hoá đơn này làm căn cứ để chuyền quyền sở hữu tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tài sản góp vốn trong trường hợp này không phải chịu lệ phí trước bạ.
Số tiền Công ty trả cho bên góp vốn do giá trị của tài sản
cùng 1 ngày. Xin luật sư cho em hỏi em xuất như vậy có đúng không? Và khách hàng có được khấu trừ thuế trên 2 tờ HD không? Xin hỏi thêm Luật sư điều này: nếu trong cùng 1 ngày mà em xuất cho 1 công ty 2 tờ HĐ số tiền trong mỗi HD đều >20 triệu đồng có được không ? Những vấn đề trên em có thể tham khảo trong văn bản pháp luật nào ? Luật sư có thể cho
Cho tôi hỏi các khoản chi phí không hợp lệ khi tính thuế TNDN thì có được khấu trừ thuế gtgt hay không? Ví dụ chi phí du lịch có HĐ GTGT có được khấu trừ thuế gtgt đầu vào không?
Theo NĐ Số :04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị đinh số 51/2010NĐ-CP .Sửa đổi khoản 1, khoảng 2 điều 4.Có hiệu lực từ ngày 01/03/2014. Công ty chúng tôi không biết áp dụng xuất hóa đơn GTGT hay hóa đơn XUẤT KHẨU cho trường hợp gia công xuất khẩu chuyển tiếp và xuất nhập khẩu tại chỗ. Kính mong cục thuế giúp trả lời
giá trị gia tăng: 217.181.908 đồng Cộng: 472.576.587 đồng + Ấn định thuế đối với lượng nguyên liệu dư thừa chuyển tiếp không đúng quy định, số tiền cụ thể như sau: Thuế nhập khẩu: 110.839 đồng Thuế giá trị gia tăng: 232.763 đồng Cộng: 343.602 đồng Tổng số tiền thuế ấn định với hai nội dung trên là: + Thuế nhập khẩu: 255.505.518 đồng + Thuế GTGT: 217
Cục thuế Bình Phước Tôi đang chuẩn bị thành lập công ty. Lĩnh vực kinh doanh: Thương mại hạt điều nhân. Hỏi: Tôi mua hạt điều nhân của các cá nhân, công ty trên địa bàn để về bán lại cho các công ty xuất khẩu và các cá nhân, công ty trong nước. thuế GTGT sẽ áp dụng đối với công ty tôi như thế nào. 2. Nếu tôi trực tiếp xuất khẩu thì thuế GTGT và
. Gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2013 (không bao gồm thuế GTGT ở khâu nhập khẩu) đối với các doanh nghiệp đang thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuộc các đối tượng sau đây:
a) Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, bao gồm cả hợp tác
Năm 2012 Công ty đã ký hợp đồng thuê lại đất gắn với cơ sở hạ tầng với Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Thịnh Vĩnh Phúc ngày 22/06/2012. Công ty đã lên kế hoạch triển khai xây dựng nhà xưởng tại KCN Bình Xuyên, Vĩnh Phúc để chuyển toàn bộ nhà máy - Công ty TNHH Ohmi Việt Nam, thuê nhà xưởng tại KCN Quang Minh, và mở rộng sản xuất tại KCN Bình Xuyên
Xin hỏi về việc kê khai hàng bán ra là sản phẩm hạt điều xuất khẩu, do trước là hàng hóa có thuế thì xuất khẩu là chịu thuế 0% nhưng nay hạt điều không chịu thuế thì ghi hóa đơn khi xuất khẩu sao cho đúng và quy định bây giờ đối với hàng nông sản là không có thuế không phải kê khai thuế vậy đối với xuất khẩu thì có phải kê khai ko ? Vậy mong quý
Đề nghị Cục thuế hướng dẫn Doanh nghiệp kê khai thuế vãng lai đối với trường hợp công trình lặp đặt trong cùng địa bàn tỉnh, thành phố Thái Nguyên nơi doanh nghiệp đang có trụ sở chính, đã được kho bạc tỉnh Thái Nguyên khấu trừ 2%? Căn cứ kê khai theo văn bản nào?
Xin chào Luật sư, Chúng tôi là DN FDI 100% vốn đầu tư nước ngòai. Sản phẩm được xuất khẩu 100% (DN chế xuất) và được cấp Giấy phép năm 2006. Chúng tôi đang được áp dụng hình thức miễn thuế VAT. Nhưng được biết những DN chế xuất được cấp phép năm 2007 thì được áp dụng như các DN trong nước là được khấu trừ VAT. Nếu như vậy chúng tôi có cần
Thưa LS! DN tôi là DN kinh doanh vận tải, hiện tại DN tôi muốn bán bớt xe tải đi. Thì thủ tục như nào. Nếu phải xuất hoá đơn. Thì số tiền thuế mà DN phải đóng là bao nhiêu Trân trọng cám ơn!