Một đơn vị đã sử dụng dịch vụ tháng 01 năm 2010 nhưng sang tháng 12 năm 2011 mới quyết toán (do bị xuất toán), tuy nhiên sau khi bổ sung chứng từ để quyết toán thì hóa đơn sử dụng dịch vụ ghi ngày xuất hóa đơn là tháng 12/12 năm 2011. như vậy hóa đơn đó có hợp lệ không?
Kính gởi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước. Tôi là bạn đọc thường xuyên trang thông tin web của cục thuế Bình Phước. Tôi có vướng mắc về xử lý hoá đơn như sau: ngày 10 tháng 01 năm 2013 công ty của tôi bán một lô hàng và xuất hoá đơn GTGT trị giá 140.000.000 đồng, hàng hoá và hoá đơn xuất đã giao cho đơn vị mua. Nhưng ngày 12 tháng 01 năm 2013 đợn vị mua
Kính gởi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước. Tôi là bạn đọc thường xuyên trang thông tin web của cục thuế Bình Phước. Tôi có vướng mắc về xử lý hoá đơn như sau: ngày 10 tháng 01 năm 2013 công ty của tôi bán một lô hàng và xuất hoá đơn GTGT trị giá 140.000.000 đồng, hàng hoá và hoá đơn xuất đã giao cho đơn vị mua. Nhưng ngày 12 tháng 01 năm 2013 đợn vị mua
, qua nội dung câu hỏi. Nếu đơn vị bán hàng hóa, dịch vụ không xuất hóa đơn bị cơ quan thuế phát hiện qua thanh tra, kiểm tra. Trường hợp này đơn vị phải xuất hóa đơn cho người mua theo đúng quy định. Theo nguyên tắc lập hóa đơn thì hóa đơn được lập liên tục theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn nên đơn vị xuất hóa đơn cho người mua (do trước đây chưa xuất
Tháng 12/2013 tôi có đăng ký thành lập công ty và có giấy phép kinh doanh vào ngày 30/12/2014. Có quy đinh mới về phát hành hóa đơn, công ty tôi có TSCĐ dưới 1 tỷ. Tổng vốn đầu tư là 1 tỷ. Vậy công ty chúng tôi có được phép phát hành hóa đơn không.
Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế hoặc doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế theo quy định tại Luật quản lý thuế thì không được sử dụng hóa đơn đặt in mà phải thực hiện mua hóa đơn của cơ quan thuế có thời hạn. số hóa đơn đặt in chưa sử dụng
Tôi là hộ kinh doanh có sử dụng hóa đơn quyển hàng quý phải lập bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra theo mẫu số 03/THKH( ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. tại cột (6) tên người mua QI/2014 tôi lập tên đơn vị mua hàng nhưng QII/2014 tôi cũng lập như vậy nhưng cán bộ thuế không nhận và yều cầu
Chào Anh/Chị Công ty em bán hàng cho một khách hàng không lấy hóa đơn có giá trị trên 200.000đ. Em đã xuất lẻ hóa đơn đó vào tháng 7. Và bây giờ em phát hiện ghi sai số tiền dòng tổng cộng tiền thanh toán (Dòng tiền hàng và tiền thuế ghi đúng). Em vẫn chưa kê khai thuế của tháng 7. Kính mong anh/chị hỗ trợ kịp thời để công ty thực hiện theo đúng
Trong tháng công ty em có xuất hóa đơn cho 1 công ty khách hàng trong đó có 1 hóa đơn hủy do sơ xuất em kê nhầm 2 liên đỏ và xanh hủy đó lên liên trắng của tờ hóa đơn khác rồi gạch chéo. Liên đỏ và liên xanh của hóa đơn liên trắng đó cả 2 công ty đã kê khai thuế và nộp thuế đầy đủ. Vậy khi phát hiện ra sự gạch sai đó có bị phạt gì không, tôi có
Tôi làm tại phòng kế toán của Công ty.Bên công ty tôi thường xuyên cử người đi công tác và có 1 bộ phận chuyên đặt vé máy bay. Khi thanh toán bộ phận này thường đưa hồ sơ thanh toán gồm: thẻ lên máy bay, hành trình bay, HĐ GTGT-Phiếu thu tiền cước vận chuyển(HĐ điện tử tự in và không có mộc của đơn vị xuất). Nhưng HĐ GTGT được đại lý gửi về cho bộ
Chào Anh/Chị! Ngày 10/09 công ty em mua hàng của công ty A và công ty A đã xuất 2 hóa đơn cùng một ngày. Tổng giá trị của 2 hóa đơn trên 20tr. Đến ngày 10/12 công ty em đã xuất trả lại một phần lô hàng và có xuất hóa đơn cho hàng bị trả lại. Vậy Công ty em thanh toán bằng tiền mặt số tiền còn lại sau khi trừ đi giá trị hàng bán trả lại (số tiền
Tiền thuê xích lô, tiền thuê xe vận chuyển của cá nhân, tiền gửi hàng cho xe trên 100 nghìn đồng không có hóa đơn có được tính vào chi phí hợp lý không?
Cty em kinh doanh lĩnh vực bán vé máy bay ( mua lại từ đại lý khác ), khi phát sinh hoàn vé thì bên người bán sẽ xuất HĐ hoàn giảm trừ DT vé đó.cho em hỏi HĐ này bên em hạch toán vào TK 521 ( giảm trừ Doanh thu, giảm trừ thuế đầu ra ). Vậy HĐ này bên em kê khai thuế như nào. Em xin cảm ơn và mong sự hồi đáp.
Anh (chị) cho em hỏi Cty em chuyển sang Chi cục thuế Phú Riềng. Nay Hóa đơn đặt in trước em muốn sử dụng tiếp thì ngoài mộc vuông đóng lên Hóa Đơn , Báo cáo sử dụng Hóa Đơn em có cần làm thêm Thông báo nào khác không?
Trước tiên e xin Cám ơn cục thuế bình phước đã rất nhiệt tình giải đáp các câu hỏi.E Xin hỏi cục thuế là bên e thường thuê xe cho các tour ví dụ đi từ ngày 15/8 đến 20/8 đến ngày 4/9 họ mới xuất hóa đơn và ghi nội dung là tiền thuê xe tour ngày 15/8 đến 20/8 vậy có được không. e xin cảm
Gửi anh chị anh chi cho em hỏi, hoá đơn mua hàng, cua cty A xuất cho cty em , nhưng sếp em ký nhầm vào chỗ Thủ trưởng đơn vị của cty A, vậy hoá đơn này xử lý như thế nào cho đúng.hoá đơn này của tháng 6. cảm ơn anh chị
, phiếu xuất theo từng đơn đặt hàng). 4. Căn cứ theo bảng giao nhận hàng bên Công ty Quốc Phòng xuất hóa đơn cho đơn vị A (đầu vào). Đồng Thời căn cứ vào hóa đơn trên bên A xuất đơn (đầu ra) cho bên B. Số tiền chênh lệch đầu ra trừ đầu vào bằng không. Như vậy: - Hóa đơn đầu ra của bên A (thuốc nổ) xuất cho bên B và bên B sử dụng hóa trên có hợp pháp