Tháng 08/2014 tôi quên không kê khai 1 hóa đơn hàng hóa,dịch vụ bán ra (Hóa đơn đầu ra ko chịu thuế). Tới tháng 10 tôi phát hiện ra. nhưng khi kê khai bổ sung vào tháng 10 thì phần mền HTKKT 3.2.5 báo lỗi (Ngày phát hành hóa đơn phải nằm trong kỳ tình thuế). Vậy tôi có phải làm sao và tôi có bị phạt không
Ngành nghề vận tải : - Công Ty có thuê nhận 02 hóa đơn của khách hàng cùng 01 ngày .Trong đó 01 hóa đơn của HTX và 01 hóa đơn của xã viên HTX ( xã viên của HTX đó ).Hóa đơn của HTX trên 20 triệu đã thanh toán qua ngân hàng và hóa đơn của xã viên dưới 20 triệu đã thanh toán tiền mặt , Xin hỏi vậy có hợp lý không .Hay là phải thanh toán qua ngân
:
“Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Nhà cung cấp là người nộp thuế có mã thuế, trực tiếp khai và nộp thuế GTGT.”
Căn cứ những
Trong tháng 9/2012 Công ty có xuất một hóa đơn nhưng do nhầm lẫn doanh thu nên xuất dư, trong quá trình kiểm toán, đã phát hiện ra và điều chỉnh giảm số doanh thu, thuế GTGT cho phù hợp với thực tế. Hiện nay kế toán DN cần xử lý hóa đơn xuất dư đó như thế nào và kê khai thuế GTGT, TNDN như thế nào?
Trong Thông tư tuy không nói cụ thể là doanh nghiệp được sử dụng nhiều loại hóa đơn nhưng trong từng nội dung hướng dẫn cũng đã nêu rõ: Doanh nghiệp vừa bán hàng nội địa vừa xuất khẩu hàng hóa thì sử dụng hóa đơn GTGT và hóa đơn xuất khẩu; doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ nhưng có hoạt động kinh doanh vàng bạc ngoại tệ thì sử dụng
cty bạn đã giao hàng cho bên mua đầy đủ thì theo qui định tại chuẩn mực kế toán số 14 và TT 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BTC thì đủ đk để ghi nhận doanh thu theo chế độ kế toán và PL thuế GTGT do đó cty bạn phải xuất hóa đơn 100% giá trị tiền hàng và thuế GTGT đầu ra để kê khai và nộp thuế đúng qui định.
+ Nếu cty bạn đã giao hàng đầy đủ
đơn, bên em hủy đi, Vậy trong trường hợp này bên em phải thế nào? Kê khai hóa đơn này bên em không phải nộp tiền thuế GTGT vì vẫn còn tiền thuế tháng trước chuyển sang. Em phải làm điều chỉnh hủy hóa đơn đó à?
Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Phước Công ty chúng tôi đã kê khai như sau: 1. Kê khai hoá đơn đầu ra của hàng hoá không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT vào mục "1.Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT" . Kê khai đúng phải là vào mục "5. Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT". 2. Kê khai hoá đơn đầu vào của hàng hoá không phải
Đề nghị Cục thuế Bình Phước tư vấn các cấu hỏi sau: Công ty của Tôi kinh doanh xăng dầu, mua bán xe máy, mô tô, có 1 chiếc xe bồn chuyên chở xăng dầu bán cho các cây xăng đại lý. 1.Hàng ngày công ty xuất dầu cho xe bồn để vận chuyển hàng hoá. Công ty xuất bằng phiếu xuất kho (không xuất hoá đơn GTGT. Vậy có bị phạt không? 2.Khi bán 1 chiếc xe máy
Chào luật sư! luật sư cho em hỏi: Tháng 3 năm 2010 em có 01 HĐ GTGT đầu ra kê khai sót. Đến bây giờ em mới phát hiện ra. Nhưng khi báo cáo tình hình SDHĐ em lại kê khai là hủy bỏ. Vậy bây giờ em phải làm sao. Xin luật sư giúp em với
Công ty tôi chuẩn bị ký hợp đồng HTKD nhưng có những vướng mắc muốn dược tư vấn như sau: - Chúng tôi góp vốn bằng quyền sử dụng đất, uỷ quyền cho đối tác hạch toán, lợi nhuận phân chia là LN sau thuế, đối tác bỏ toàn bộ vốn để xây dựng nhà xưởng sản xuất,và đầu tư máy móc trang thiết bị phục cho sản xuất, kinh doanh, làm thế nào để tài sản xây
tôi vốn nhỏ hơn 100 triệu, tôi chưa xác định được doanh thu hàng tháng của mình. Tôi có phải nộp thuế không? và nộp theo hình thức nào thì hợp lý nhất? Tôi xin chân thành cảm ơn!
Công ty chúng tôi có mua một số suất quà cho Nhà phân phối (có đăng ký với Sở Công Thương). Đề nghị cơ quan thuế hướng dẫn cách hạch toán và thủ tục đúng theo quy định của pháp luật.
Chào luật sư , tôi muốn nhờ luật sư tư vấn trường hợp sau: Thông tư 123/2007TT-BTC có đoạn : 3.4. Trường hợp Nhà thầu chính (không phân biệt nhà thầu chính là đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hay phương pháp trực tiếp) ký hợp đồng với Chủ dự án ODA hoặc Nhà tài trợ để thực hiện dự án ODA không hoàn lại với giá không bao gồm
Công Ty chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản năm 2015 quyết toán thuế GTGT , công ty chúng tôi được gia hạn ba công trình, 3 khách hàng (chủ đầu tư khác nhau A, B,C) Công trình chủ đầu tư A giá trị nghiệm thu 200 triệu, tiền thuế gia hạn là 20 triệu, Công trình chủ đầu tư B giá trị nghiệm thu 300 triệu, tiền thuế gia hạn là 30
hỏi, vậy công ty của ông có thể chuyển từ phương pháp tính thuế trực tiếp sang phương pháp khấu trừ được không? Cũng liên quan đến vấn đề này, theo phản ánh của bà Trần Thị Kim Kiều, kế toán Công ty cổ phần Đầu tư Everest Việt Nam, Công ty được thành lập ngày 24/3/2014. Từ cuối năm 2014, do Công ty không nộp mẫu 06/GTGT để đăng ký tự nguyện tính thuế
Thưa Luật sư! Nếu em thuê mặt bằng trong nội ô thành phố để mở quán bán kem thì em thủ tục để đăng ký giấy phép kinh doanh là gì? Và đăng ký cơ quan thẩm quyền nào? Thuế em phải nộp là bao nhiêu? Theo hình thức nào? Em chưa có kinh nghiệm về kinh doanh và thủ tục pháp lý. Rất mong sự tư vấn giúp đỡ từ các Luật sư. Em trân thành cám ơn!
xin chao cac anh chi. cho em xin hoi về cách điều chỉnh thuế VAT như sau: cty em mua hàng về sản xuất trong qua trinh sản xuất có một lượng hàng không đạt chất lượng nên cty không chấp nhận thanh toán số tiền còn thiếu. gio em muon dieu chinh giam thuế VAT đầu vào cho số tiền thiếu trên thì điều chỉnh như thế nào trên tờ khai thuế GTGT của tháng
đã thực hiện trước đây. Ngoài ra, độc giả cho rằng, thuế giá trị gia tăng (GTGT) 2% trên Giấy đề nghị thanh toán để đóng cho các địa phương nơi công trình đi qua nên nộp cho Cục Thuế, còn chuyện phân chia thì do địa phương quyết định.