Dì tôi vay tôi 10 triệu đồng bằng cách mượn 1 đàn organ đi cầm cố, trong vòng 10 ngày nếu không lấy tôi sẽ mất đàn. Nhưng đến nay đã mấy tháng mà dì tôi vẫn không trả được tiền hoặc đàn cho tôi mặc dù đã hẹn trả. Đến nay, dì tôi vẫn tiếp tục đi vay tiền để tiêu xài, không có phương án giải quyết nợ nần với tôi. Vậy tôi có thể kiện dì tôi về tội
Công ty em định mua đấu giá quyền sử dụng đất do nhà nước giao đất: Trong đó mục đích sủ dụng đất sau khi trúng đấu giá là: đất ở đô thị. Thời hạn sử dụng là : Lâu dài. Nhưng em nghe nói nếu đấu giá trúng mà đứng tên Công ty thì khi cấp bìa đỏ mang tên công ty,mà thời hạn sử dụng đất chỉ được 50 năm. Như vậy có đúng ko?
Mẹ tôi buôn bán có lấy hàng của bạn hàng nhưng chưa đưa tiền (theo kiểu ghi sổ, cuối mỗi tháng sẽ thanh toán) và vay mượn để lấy vốn cho người khác vay lấy lời. Bây giờ những người vay mẹ tôi đã vỡ nợ và bỏ trốn kéo theo mẹ tôi cũng không còn khả năng để trả nợ cho những chủ nợ. Việc mẹ tôi vay tiền để cho người khác vay thì không nói với ai trong
Một đơn vị đã sử dụng dịch vụ tháng 01 năm 2010 nhưng sang tháng 12 năm 2011 mới quyết toán (do bị xuất toán), tuy nhiên sau khi bổ sung chứng từ để quyết toán thì hóa đơn sử dụng dịch vụ ghi ngày xuất hóa đơn là tháng 12/12 năm 2011. như vậy hóa đơn đó có hợp lệ không?
đến công ty của tôi trả lại hoá đơn đã xuất trên và yêu cầu xuát lại hoá đơn mới do ghi sai đơn giá bán (công ty tôi và đơn vị mua chưa kê khai thuế GTGT của hoá đơn trên). Công ty tôi thu hồi hoá đơn ghi sai và xoá bỏ số hoá đơn đó (gạch chéo các liên hoá đơn) đồng thời lưu tại quyển hoá đơn. sau đó xuất lại hoá đơn ghi đúng giao cho đơn vị mua
đến công ty của tôi trả lại hoá đơn đã xuất trên và yêu cầu xuát lại hoá đơn mới do ghi sai đơn giá bán (công ty tôi và đơn vị mua chưa kê khai thuế GTGT của hoá đơn trên). Công ty tôi thu hồi hoá đơn ghi sai và xoá bỏ số hoá đơn đó (gạch chéo các liên hoá đơn) đồng thời lưu tại quyển hoá đơn. sau đó xuất lại hoá đơn ghi đúng giao cho đơn vị mua
Căn cứ điểm d, khoản 1, Điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, quy định về nguyên tắc lập hóa đơn: “Hoá đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn”.
Căn cứ quy định trên
, hóa đơn điện tử và hóa đơn đặt in.
Căn cứ Điều 9 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính, quy định:
“Điều 9. Phát hành hoá đơn của tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh
1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trước khi sử dụng hoá đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ, trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế, phải lập và gửi
Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế hoặc doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế theo quy định tại Luật quản lý thuế thì không được sử dụng hóa đơn đặt in mà phải thực hiện mua hóa đơn của cơ quan thuế có thời hạn. số hóa đơn đặt in chưa sử dụng
Tôi là hộ kinh doanh có sử dụng hóa đơn quyển hàng quý phải lập bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra theo mẫu số 03/THKH( ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. tại cột (6) tên người mua QI/2014 tôi lập tên đơn vị mua hàng nhưng QII/2014 tôi cũng lập như vậy nhưng cán bộ thuế không nhận và yều cầu
Chào Anh/Chị Công ty em bán hàng cho một khách hàng không lấy hóa đơn có giá trị trên 200.000đ. Em đã xuất lẻ hóa đơn đó vào tháng 7. Và bây giờ em phát hiện ghi sai số tiền dòng tổng cộng tiền thanh toán (Dòng tiền hàng và tiền thuế ghi đúng). Em vẫn chưa kê khai thuế của tháng 7. Kính mong anh/chị hỗ trợ kịp thời để công ty thực hiện theo đúng
Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 6 và khoản 1, Điều 8 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, quy định:
“Điều 6. Tạo hóa đơn tự in
1. Đối tượng được tạo hóa đơn tự in
a) Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp được tạo hóa đơn tự in kể từ khi có mã số thuế gồm
Tôi làm tại phòng kế toán của Công ty.Bên công ty tôi thường xuyên cử người đi công tác và có 1 bộ phận chuyên đặt vé máy bay. Khi thanh toán bộ phận này thường đưa hồ sơ thanh toán gồm: thẻ lên máy bay, hành trình bay, HĐ GTGT-Phiếu thu tiền cước vận chuyển(HĐ điện tử tự in và không có mộc của đơn vị xuất). Nhưng HĐ GTGT được đại lý gửi về cho bộ
Chào Anh/Chị! Ngày 10/09 công ty em mua hàng của công ty A và công ty A đã xuất 2 hóa đơn cùng một ngày. Tổng giá trị của 2 hóa đơn trên 20tr. Đến ngày 10/12 công ty em đã xuất trả lại một phần lô hàng và có xuất hóa đơn cho hàng bị trả lại. Vậy Công ty em thanh toán bằng tiền mặt số tiền còn lại sau khi trừ đi giá trị hàng bán trả lại (số tiền
Cty em kinh doanh lĩnh vực bán vé máy bay ( mua lại từ đại lý khác ), khi phát sinh hoàn vé thì bên người bán sẽ xuất HĐ hoàn giảm trừ DT vé đó.cho em hỏi HĐ này bên em hạch toán vào TK 521 ( giảm trừ Doanh thu, giảm trừ thuế đầu ra ). Vậy HĐ này bên em kê khai thuế như nào. Em xin cảm ơn và mong sự hồi đáp.
Anh (chị) cho em hỏi Cty em chuyển sang Chi cục thuế Phú Riềng. Nay Hóa đơn đặt in trước em muốn sử dụng tiếp thì ngoài mộc vuông đóng lên Hóa Đơn , Báo cáo sử dụng Hóa Đơn em có cần làm thêm Thông báo nào khác không?
Trước tiên e xin Cám ơn cục thuế bình phước đã rất nhiệt tình giải đáp các câu hỏi.E Xin hỏi cục thuế là bên e thường thuê xe cho các tour ví dụ đi từ ngày 15/8 đến 20/8 đến ngày 4/9 họ mới xuất hóa đơn và ghi nội dung là tiền thuê xe tour ngày 15/8 đến 20/8 vậy có được không. e xin cảm
Gửi anh chị anh chi cho em hỏi, hoá đơn mua hàng, cua cty A xuất cho cty em , nhưng sếp em ký nhầm vào chỗ Thủ trưởng đơn vị của cty A, vậy hoá đơn này xử lý như thế nào cho đúng.hoá đơn này của tháng 6. cảm ơn anh chị