Tôi có một căn nhà cho thuê với hợp đồng ba năm, hết hạn 7-6-2010. Hợp đồng có thỏa thuận bên thuê nhà sẽ nộp các khoản thuế về nhà và đất phát sinh từ việc cho thuê nhà, nếu có. Thực tế, hiện nay bên thuê đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế GTGT thay cho tôi. Tuy nhiên, tôi được biết kể từ 1-1-2009 khi Luật thuế thu nhập cá nhân
Nếu trong hợp đồng lao động có ghi rõ mức phụ cấp trả hàng tháng cho người lao động thì các khoản phụ cấp đó có được tính vào chi phí hợp lý được trừ khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không?
Doanh nghiệp tôi bị xử phạt hành chính do kinh doanh ngành nghề không đăng ký. Vậy xin hỏi, khoản tiền phạt do vi phạm hành chính có được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không?
Công ty tôi có mua tôm của hộ nông dân sản xuất bán ra giá trị 100 triệu đồng, công ty thanh toán tiền mặt có được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không?
Tôi là một công dân chưa có nhà nay tôi tự đứng ra xây dựng ( tự mua vật tư, tự thuê nhân công) nhà để ở,trên đất thổ cư được phép xây dựng và được UBND huyện cấp phép xây dựng. Khi tôi tiến hành xây nhà cơ quan Thuế yêu cầu tôi đóng thuế xây dựng. Như Vậy thuế đó là thuế gì? Mức thuế được tính dựa trên cơ sở nào?
Giờ em đang làm tại một cty bất động sản về mảng cho thuê nhà đất, em muốn hỏi là khi thuê 1 căn nhà thì cần đóng những thuế gì? Và đóng như thế nào,theo em biết thì có 3 loại thuế 1 Thuế: Môn bài 2 Thuế: VAT (GTGT) 3 Thuế thu nhập cá nhân Thuế thì em biết chút ít, nhưng ý em hỏi ở đây là khi cho thuê hoặc đi thuê thì phải đóng phần
tài chính, không có sổ đăng kiểm kỹ thuật, không có đăng ký xe, có hợp đồng mua bán xe. Các giấy tờ đều mang tên cá nhân giám đốc công ty. 2/ Xin hỏi Giấy tờ, chứng từ khi xây dựng văn phòng công ty để hình thành tài sản cố định hữu hình của Công ty, phục vục việc trích khấu hao TSCD vào chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN.
TNDN (theo mẫu 04/TNDN) và được phân ra thành(Dịch vụ may mặc).và tỷ lệ thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu là 29%. 2.Tờ khai thuế TNDN (mẫu 04/TNDN) và cũng được phân ra(Bán Lẻ) và tỷ lệ thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu là 7%. (tất cả các mẫu trên ở phần dưới) Xin cho hỏi : 1.tỷ lệ GTGT trên doanh thu và tỷ lệ thu nhập chịu thuế tính
Kính gửi luật sư! Công ty chúng tôi là một doanh nghiệp bán lẻ các mặt hàng điện máy, điện thoại di động... có trụ sở chính tại TP Hà Nội. Hiện chúng tôi muốn phát triển hệ thống bán lẻ trên toàn quốc. Vậy xin luật sư tu vấn giúp chúng tôi có phải ập chi nhánh tại các địa phương (nơi có cửa hàng) và thủ tục đăng ký kê khai thuế như thế nào? Chúng
& các dịch vụ đi kèm. Vì DN làm phần mềm được miễn giảm thuế TNDN nên phải hạch toán phần miễn thuế và phần nộp thuế riêng. Tuy nhiên, trong năm 2008 không phát sinh hóa đơn về phầm mềm miễn thuế , chỉ phát sinh các hóa đơn dịch vụ chịu thuế VAT 10% nên kế toán của cty tôi làm hạch toán chung. Tháng 8-2009 cty tôi phát sinh hóa đơn miễn thuế. Vậy tôi
ưu đãi về thuế TNDN/ Vậy tôi xin hỏi năm 2010 ở công ty B tôi điều chỉnh lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về chỉ tiêu vốn góp và người đại diện theo pháp luật thì tôi có được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại không? và quy định ở văn bản nào,. Tôi xin trân trọng cảm ơn và mong được sớm tư vấn từ phía luật
năm 2008, 2009 công ty em có bán số hàng hóa đó, có xuất hóa đơn và đóng thuế đầy đủ. Vậy cho em hỏi, nếu khi quyết toán thuế, số hàng hóa góp vốn đó có được coi là chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp không? Mong câu trả lời của Luật sư! Em xin chân thành cảm ơn! Chúc Luật sư và gia đình niềm vui và sức khỏe!
Kính chào Luật sư Bên e chuyên cung cấp tbyt cho BV, nên khi giao máy bên e phải thuê BS có chuyên môn đi cùng để hướng dẫn cách sử dụng máy và những kỹ thuật cần thiết, mỗi lần như vậy sẽ phải tốn thêm cỡ khoảng 6-8 triệu. Vậy Luật sư cho e hỏi là làm thế nào để chi phí này đc tính là CP hợp lý. Em cám ơn Luật sư!
Cho tôi hỏi các khoản chi phí không hợp lệ khi tính thuế TNDN thì có được khấu trừ thuế gtgt hay không? Ví dụ chi phí du lịch có HĐ GTGT có được khấu trừ thuế gtgt đầu vào không?
Vừa qua công ty chúng tôi có thanh tra của chi cục kiểm sau thông quan kết luận như sau: Ấn định thuế đối với lượng nguyên liệu tồn kho thực tế tại kho của Công ty phát sinh chênh lệch so với hồ sơ hải quan tại thời điểm kiểm tra ngày 03/02/2015 đối với Công ty TNHH SIT Vina. Số tiền ấn định cụ thể như sau: Thuế nhập khẩu: 255.394.679 đồng Thuế