Xin chào cơ quan thuế - Cho tôi hỏi nội dung như sau: Doanh nghiệp là: DNTN Xăng Dầu Quyết định kiểm tra của cơ quan thuế về quyết toán thuế là 2 năm 2009 và năm 2010. thời điểm kiểm tra là tháng 06/2014. + Đoàn kiểm tra phát hiên ra hoá đơn bán hàng của DN ngày 31/12/2010 không có kê khai trên tờ khai của tháng 12 năm2010, và không có tờ khai bổ
đó, thuế TNDN kê khai, nộp Ngân sách Nhà nước là : 25% x 200 triệu đồng = 50 triệu đồng.
Nếu Trường chỉ hạch toán được doanh thu 1.000 triệu đồng, không hạch toán được chi phí nên cũng không hạch toán được thu nhập, vì vậy áp dụng tính thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu mà Trường đã đăng ký với cơ quan thuế, như sau:
Trước đây: 1
Trường hợp cá nhân A em đã hiểu. Em nói rõ hơn với trường hợp ông B Công ty ký hợp đồng với ông B từ tháng 11/2013 đến 10/2014. Ông B lần đầu đến Việt Nam, Em muốn hỏi trong năm 2013, quyết toán thuế TNCN của ông B như thế nào đúng và sử dụng phương pháp nào?(luỹ kế hay toàn phần)
Công ty chúng tôi có ông A là người nước ngoài làm việc từ từ tháng 11/2013 đến tháng 6/2014 (Ông A đã cư trú, kể từ tháng 6 Ông A không phát sinh thu nhập tại Việt Nam). Khi quyết toán thuế TNCN năm 2013, KTT vẫn quyết toán ông A trong 2 tháng đã phát sinh ở năm 2013 Vậy cuối năm 2014 này tôi sẽ quyết toán 6 tháng còn, có đúng không? Việc quyết
hàng, tiền thuế giá trị gia tăng, tổng cộng tiền thanh toán cho hóa đơn số…, ký hiệu…
Về kê khai thuế: bạn không điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu ra trên hồ sơ khai thuế GTGT quí I/2014 (khai bổ sung) mà thực hiện kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm trên vào Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra của Tờ khai thuế GTGT quý II/2014 (doanh số
Chào chương trình năm 2013 Công ty em áp dụng kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, nhưng có doanh thu dưới 1 tỷ nên năm 2014 Công ty em áp dụng kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp. Vậy nếu năm 2014 Công ty em có doanh thu trên 1 tỷ thì năm 2015 có được đăng ký áp dụng lại hình thức kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ không? Xin cảm ơn
Công ty em là công ty nước ngoài, giám đốc đều là người nước ngoài. Từ tháng 1-> tháng 8/2013 giám đốc A ( Ông B đã về nước và đã về hẵn) Từ tháng 9 -> tháng 12/2013: giám đốc B. Vậy khi em quyết toán cho ông A: giảm trừ bản thân 12 tháng, ông B: 2 tháng Như vậy có đúng ko? Lưu ý: ông A và ông B đều là nước ngoài và đều có cư trú tại Việt Nam
Tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 106 Luật Đất đai 2013 quy định: “Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây:
a) Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp;
b) Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp;
c) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất
(mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này..”.
Căn cứ khoản 2, khoản 3, Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, về Thuế giá trị gia tăng, quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào:
“Điều 15. Điều kiện
Tôn có 2 vấn đề rất mong chi cục thuế giải đáp: 1.Công ty tôi thành lập năm 2013, giấy phép kinh doanh ngày 16/05/2013. Lúc đăng ký hồ sơ thuế ban đầu cty đăng ký hình thức ghi sổ kế toán là Chứng từ ghi sổ, nay cty muốn đổi sang hình thức Nhật ký chung, vậy xin hỏi chi cục thuế thì cty có được phép thay đổi không và nếu được thì cần làm những thủ
Xin cho hỏi: DN tôi không thuê lao động ngoài chỉ có chồng tôi và tôi làm việc chồng tôi là chủ của doanh nghiệp khi làm BCTC tôi kê khai lương hai vợ chồng là 52.000.000 đồng/ năm Vậy tôi có phải làm quyết toán thuế TNCN cho hai vợ chồng tôi không? Nếu bây giờ nộp quyết toán TNCN vậy có bị phạt không ? và mức phạt là bao nhiêu ? Xin cám ơn
Năm 2013 Tôi làm kế toán có ký hợp đồng năm cho 3 doanh nghiệp khác nhau, thu nhập của doanh nghiệp thứ nhất trả là 1.500.000 đồng/ tháng; Doanh nghiệp thứ 2 trả thu nhập là 1.800.000 đồng/tháng; Doanh nghiệp thứ 3 trả thu nhập là 2.000.000 đồng cộng 3 doanh nghiệp trả thu nhập là 5.300.000 đồng; tổng thu nhập 1 năm là 63.600.000 đồng. Vậy Tôi có
trình này đưa vào kê khai khấu trừ thuế và làm chứng từ của công trình dỡ dang thì có đúng theo luật thuế GTGT không? Xin được sự tư vấn của cục thuế Chân thành cảm ơn
nước, thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án sử dụng vốn ODA (phần vốn đối ứng trong nước thanh toán tại Kho bạc Nhà nước cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án ODA), không kể có trụ sở chính hay không có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh, thành phố hoặc quận, huyện nơi có hoạt động xây dựng công
Công ty Tôi đang ở Đồng Xoài thông thường thi công các công trình xây dựng từ nguồn vốn NSNN trên địa bàn tỉnh khi thanh toan tiền với chủ đầu tư đều bị kho bạc trích lại 2% từ năm 2011 nhưng công ty đã thiếu sót không hạch toán phần tiền thuế GTGT đã được kho bạc trích lại 2%. Vậy công ty xin được hỏi nếu công ty hạch toán thiếu sót phần thuế
Xin cho tôi hỏi quy định về hệ số lương được áp dụng riêng cho những người làm việc nhà nước hay áp dụng kể cả người lao động các công ty ngoài nhà nước. Ví dụ tôi làm ở vị trí nhân viên kế toán của một công ty nước ngoài đã có bằng đại học, như vậy tôi có được tính lương theo hệ số bằng cấp không? Vấn đề này được quy định như thế nào? Xin cảm ơn
Xin cho hỏi Trong bảng cân đối kế toán năm 2012 (mẫu B-01/DNN) tôi điền sai vị trí của phần tài sản ( thay vì số liệu điền tại mã 248 thì tôi điền vào mã 241 ) Nay tôi muốn sữa lại trên bảng cân đối kế toán năm 2013 có được không ? Có phải làm lại bảng cân đối kế toán năm 2012 nộp lại cho cơ quan thuế không ? Xin cám ơn