Tôi có một căn nhà cho thuê với hợp đồng ba năm, hết hạn 7-6-2010. Hợp đồng có thỏa thuận bên thuê nhà sẽ nộp các khoản thuế về nhà và đất phát sinh từ việc cho thuê nhà, nếu có. Thực tế, hiện nay bên thuê đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế GTGT thay cho tôi. Tuy nhiên, tôi được biết kể từ 1-1-2009 khi Luật thuế thu nhập cá nhân
Nếu trong hợp đồng lao động có ghi rõ mức phụ cấp trả hàng tháng cho người lao động thì các khoản phụ cấp đó có được tính vào chi phí hợp lý được trừ khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không?
Doanh nghiệp tôi bị xử phạt hành chính do kinh doanh ngành nghề không đăng ký. Vậy xin hỏi, khoản tiền phạt do vi phạm hành chính có được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không?
Công ty tôi gần đây làm ăn thua lỗ, đến hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng vẫn chưa có tiền nộp. Liệu công ty tôi có được gia hạn nộp thuế này hay không? Mong luật sư giải đáp.
Đối với doanh nghiệp có đủ 2 điều kiện là: Doanh thu năm dưới 20 tỷ và doanh nghiệp thành lập mới tại địa bàn kinh tế xã hội khó khăn thì việc ưu đãi thuế như thế nào, lúc này áp mức thuế suất là bao nhiêu? Xin quý cơ quan cho biết.
Tôi là một công dân chưa có nhà nay tôi tự đứng ra xây dựng ( tự mua vật tư, tự thuê nhân công) nhà để ở,trên đất thổ cư được phép xây dựng và được UBND huyện cấp phép xây dựng. Khi tôi tiến hành xây nhà cơ quan Thuế yêu cầu tôi đóng thuế xây dựng. Như Vậy thuế đó là thuế gì? Mức thuế được tính dựa trên cơ sở nào?
Giờ em đang làm tại một cty bất động sản về mảng cho thuê nhà đất, em muốn hỏi là khi thuê 1 căn nhà thì cần đóng những thuế gì? Và đóng như thế nào,theo em biết thì có 3 loại thuế 1 Thuế: Môn bài 2 Thuế: VAT (GTGT) 3 Thuế thu nhập cá nhân Thuế thì em biết chút ít, nhưng ý em hỏi ở đây là khi cho thuê hoặc đi thuê thì phải đóng phần
"cho các công ty dưới hình thức là tự gia công hoặc mua về và bán lại .từ tháng 06/07 đến 06/08 chúng tôi nộp thuế là thuế khoán. bắt đầu từ tháng 07/08 chúng tôi chuyển sang đăng ký và nộp thuế GTGT và TNDN theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu.khi làm tờ khai thuế ban thuế xã hướng dẫn chúng tôi lập tờ khai mỗi loại thuế làm hai bản và
& các dịch vụ đi kèm. Vì DN làm phần mềm được miễn giảm thuế TNDN nên phải hạch toán phần miễn thuế và phần nộp thuế riêng. Tuy nhiên, trong năm 2008 không phát sinh hóa đơn về phầm mềm miễn thuế , chỉ phát sinh các hóa đơn dịch vụ chịu thuế VAT 10% nên kế toán của cty tôi làm hạch toán chung. Tháng 8-2009 cty tôi phát sinh hóa đơn miễn thuế. Vậy tôi
ưu đãi về thuế TNDN/ Vậy tôi xin hỏi năm 2010 ở công ty B tôi điều chỉnh lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về chỉ tiêu vốn góp và người đại diện theo pháp luật thì tôi có được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại không? và quy định ở văn bản nào,. Tôi xin trân trọng cảm ơn và mong được sớm tư vấn từ phía luật
Xin được hỏi luật sư: Giám đốc công ty TNHH MTV có phải đăng ký MST cá nhân không? việc giảm trừ gia cảnh của họ thì như thế nào khi mà hàng tháng họ không có lương. Có thông tin cho rằng Giám đốc công ty TNHH MTV (cá nhân làm chủ) thì thuế TNCN chính là thuế thu nhập doanh nghiệp, xin hỏi luật sư điều này có đúng không? Nguyễn Thị Thu Hà
Vừa qua công ty chúng tôi có thanh tra của chi cục kiểm sau thông quan kết luận như sau: Ấn định thuế đối với lượng nguyên liệu tồn kho thực tế tại kho của Công ty phát sinh chênh lệch so với hồ sơ hải quan tại thời điểm kiểm tra ngày 03/02/2015 đối với Công ty TNHH SIT Vina. Số tiền ấn định cụ thể như sau: Thuế nhập khẩu: 255.394.679 đồng Thuế