Tôi đang làm đại lý dịch vụ chữ ký số kê khai thuế qua mạng. Để tiện trong quá trình cài đặt và thu phí cho khách hàng tôi có thuê 1 em đang làm sinh viên năm cuối để nhận chữ ký số đi cài đặt và thu phí cho khách hàng, em ấy làm cho tôi từ tháng 8/2013 luôn nộp tiền đầy đủ và rất tin tưởng, tuy nhiên tháng 10/2014 em ấy sau khi cài đặt thành
Bên em nhập Máy Móc Thiết Bị dạng nhập đầu tư tạo tài sản cố định, nhưng do công ty bạn không có khả năng tài chính nhập thiết bị này. Bên công ty em có thể cho công ty bạn thuê được không? Nếu không được có giải pháp nào trong trường hợp này?
an xã, phường, thị trấn nơi người đó đã đăng ký thường trú; giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở đó; nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, bản khai nhân khẩu; trường hợp chỗ ở hợp pháp là nhà do thuê, mượn hoặc ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản.
4. Trưởng Công an xã, phường
trường hợp cụ thể mà đơn vị sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính thuế đối với hành vi khai sai, phạt chậm nộp tiền thuế đối với số thuế GTGT kê khai chậm (nếu có) tính từ kỳ kê khai phải xuất hóa đơn GTGT (01/2010) đến thời điểm xuất hóa đơn, kê khai thuế theo quy định (12/2011) và khi xác định lại doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010 theo
:
…
- Doanh nghiệp, Ngân hàng có mức vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn, bao gồm cả Chi nhánh, đơn vị trực thuộc khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính có thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT. ”.
“Điều 8. Tạo hoá đơn đặt in
1. Đối tượng được tạo hóa đơn đặt in:
a) Tổ chức kinh
Kính gửi Cục thuế! Cục thuế cho tôi hỏi: Công ty tôi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 1,2 bị sai, giờ phải điều chỉnh như thế nào ạ? Công ty tôi báo cáo thuế qua mạng. Mong Cục thuế giải đáp sớm. Xin chân thành cảm ơn!
Trong tháng công ty em có xuất hóa đơn cho 1 công ty khách hàng trong đó có 1 hóa đơn hủy do sơ xuất em kê nhầm 2 liên đỏ và xanh hủy đó lên liên trắng của tờ hóa đơn khác rồi gạch chéo. Liên đỏ và liên xanh của hóa đơn liên trắng đó cả 2 công ty đã kê khai thuế và nộp thuế đầy đủ. Vậy khi phát hiện ra sự gạch sai đó có bị phạt gì không, tôi có
Tháng 08/2014 tôi quên không kê khai 1 hóa đơn hàng hóa,dịch vụ bán ra (Hóa đơn đầu ra ko chịu thuế). Tới tháng 10 tôi phát hiện ra. nhưng khi kê khai bổ sung vào tháng 10 thì phần mền HTKKT 3.2.5 báo lỗi (Ngày phát hành hóa đơn phải nằm trong kỳ tình thuế). Vậy tôi có phải làm sao và tôi có bị phạt không
Công ty chúng tôi bán hàng xuất hóa đơn và đã báo cáo với cơ quan thuế nhưng sau đó thủ tục không đầy đủ nên chúng tôi hủy việc bán hàng vậy số hóa đơn đã kê khai trên phải xử lý thế nào?
Trong tháng 9/2012 Công ty có xuất một hóa đơn nhưng do nhầm lẫn doanh thu nên xuất dư, trong quá trình kiểm toán, đã phát hiện ra và điều chỉnh giảm số doanh thu, thuế GTGT cho phù hợp với thực tế. Hiện nay kế toán DN cần xử lý hóa đơn xuất dư đó như thế nào và kê khai thuế GTGT, TNDN như thế nào?
Từ năm 2016 người thu gom, khai thác khoáng sản nhỏ lẻ, không có giấy phép khai thác khoáng sản có được kê khai nộp thuế tài nguyên và mua hóa đơn lẻ của cơ quan thuế không?
Công ty em mới đăng ký kê khai qua mạng và tháng này công ty em cũng lam thông báo phát hành hóa đơn, luật sư cho em hỏi giờ em lên đăng ký qua mạng luôn hay là đên cơ quan thuế làm thủ tục phát hành hóa đơn.và thủ tục làm những gì, Em xin cảm ơn!
Bên tôi vừa ký một hợp đồng với khách hàng có điều khoản thanh toán là: Bên mua thanh tón đợt 1 là 30% giá trị hợp đồng và bên bán xuất hóa đơn tài chính cho bên mua 30% giá trị hợp đồng đó. Vì hàng số lượn chỉ có 1, đơn giá lớn. Nên theo tờ khai đầu vào thì bên tôi phải viết hóa đơn có thể hiện tên máy, số lượng, giá cảo theo 100% giá trị hợp
sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người
đơn, bên em hủy đi, Vậy trong trường hợp này bên em phải thế nào? Kê khai hóa đơn này bên em không phải nộp tiền thuế GTGT vì vẫn còn tiền thuế tháng trước chuyển sang. Em phải làm điều chỉnh hủy hóa đơn đó à?
hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được kê khai, nộp thuế theo quy định.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại Điều này phải thực hiện thủ tục phát hành hóa đơn theo quy định.
/AC của em là ngày 20/07/2012 nhưng cơ quan thuế nói như vậy là bên em trễ hạn đáng lý phải nộp vào ngày 30/06/2012 mới đúng. Cục thuế nói cho gia hạn 5 ngày để nộp thông báo hủy hóa đơn. Có nghĩa là ngày hủy là ngày 30/06/2012, nhưng em có thể nộp chậm nhất ngày 05/07/2012. Quy định này là ở đâu. Vậy trên thông báo hủy hóa đơn và BK01/AC, em nhập