ban hành, theo đó:
- Trường hợp DATC bán hoặc tạm cho thuê trong thời gian chờ xử lý dưới các hình thức khác, toàn bộ số tiền thu (không bao gồm thuế GTGT theo quy định) được hạch toán là nợ phải trả trên Bảng cân đối kế toán và xử lý như sau:
+ Trích 30% số tiền thu được từ việc thu hồi, xử lý tài sản tiếp nhận và hạch toán vào doanh thu
Hiện tôi đang xây dựng căn nhà có tổng diện tích là 240m2. Tôi đã có giấy phép xây dựng. Vậy xin Ban biên tập Thư Ký Luật cho tôi biết tôi phải nộp các khoản thuế thay cho phía nhà thầu xây dựng là bao nhiêu tiền và khi hoàn thành công trình thì làm thủ tục hoàn công như thế nào, tôi có phải nộp thêm khoản gì nữa không? Mong nhận được tư vấn
Hiện tôi đang xây dựng căn nhà có tổng diện tích là 240m2. Tôi đã có giấy phép xây dựng. Vậy xin Ban biên tập cho tôi biết tôi phải nộp các khoản thuế thay cho phía nhà thầu xây dựng là bao nhiêu tiền và khi hoàn thành công trình thì làm thủ tục hoàn công như thế nào, tôi có phải nộp thêm khoản gì nữa không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên
Tôi có một tiệm Internet ở vùng ven thị xã mới mở, đã đi đăng kí thuế. Mỗi tháng tôi đóng 588.000VNĐ thuế khoáng (420.000VNĐ thuế GTGT+168.00VNĐ TNCN) và thuế môn bài 1 triệu/năm. Nhưng thực tế mức thu nhập thấp hơn nhiều (trung bình 4-5 triệu/tháng). Hỏi làm thế nào để không phải nộp thuế khoáng nữa? Vì chắc rằng kinh doanh ở đây không thể đạt
Hồ sơ đăng ký thuế đối với người nộp thuế là cơ quan đại diện ngoại giao được quy định như thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Tình, đang sinh sống tại Bình Dương. Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Hồ sơ đăng ký thuế đối với người nộp thuế là cơ quan đại diện ngoại giao được quy định như thế nào? Và
cung cấp cho hộ nghèo và hộ dân tộc thiểu số. Theo Tôi được biết Cây giống là hàng hóa không chịu thuế. Nhưng khi làm hồ sơ thanh toán vẫn bị khấu trừ 2%. Cty Tôi mong muốn Cục thuế hướng dẫn cụ thể để Cty làm thủ tục hoàn lại số tiền đó hoặc cho khấu trừ số thuế đã bị khấu trừ đó. Xin chân thành cám ơn.
cty them 3 tỷ để thực hiện giai đạon tiếp theo và yêu cầu xuất hóa đơn là 5 tỷ, công ty chúng tôi đã xuất 1 tờ hđ 5 tỷ vào ngày 31/12/2014 và đã kê khai thuế GTGT. Nhưng cho tôi hỏi tôi hoạch toán 2 tỷ vào Doanh thu đạ thực hiện (511) để tính TNDN 2014 và 3 tỷ vào Doanh thu chưa thực hiện (3387) để không tính vào TNDN 2014, qua năm 2015 khi nào
Công ty có mua bánh trung thu cho các đối tác kinh donh và cong nhân viên . Xin hỏi chi phi trên có đước đưa vào chi phí hay không . Thuế GTGT chi phí mua bánh trung thu cho những đối tựơng trên có được khấu trừ không . Xin trân trọng cảm ơn!
Công ty tôi bán vé máy bay cho khách hàng A, đã xuất hóa đơn. Tuy nhiên, khách hàng trả vé. Công ty tôi sẽ hoàn trả tiền cho khách hàng đồng thời sẽ thu 1 khoản phí hoàn vé. Như vậy,cần chuẩn bị những chứng từ gì để không ghi nhận doanh thu từ hoạt động bán vé trên.
1. Theo quy định khi mua hàng của người nông dân có phải sử dụng bảng kê thu mua hàng hóa và có phải báo cáo tình hình sử dụng loại bảng kê này với cơ quan thuế không? 2. Đơn vị chúng tôi mua hàng và thanh toán qua tài khoản của người bán nhưng tài khoản này chưa đăng ký với cơ quan thuế thì các hóa đơn đầu vào trên có được khấu trừ thuế không?
, khoản thu khác.
– Khi kê khai vào phần “Thanh toán cho đơn vị hưởng” trên chứng từ
+ Trường hợp nộp vào tài khoản tạm thu:
Người nộp kê khai các thông tin về tài khoản tạm thu tại phần “Thanh toán cho đơn vị hưởng”,
+ Trường hợp nộp vào tài khoản thu hồi hoàn thuế GTGT:
Người nộp ghi tại chỉ tiêu “Đơn vị nhận tiền”: TK thu hồi hoàn thuế
cấp cho sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh. Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP.
- Các tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển trên lãnh thổ Việt Nam thực hiện khai thuế GTGT như sau
chính có giá trị thấp hơn hợp đồng đã ký và giá trị quyết toán mà cty đã làm năm 2012. Vậy công ty xin hỏi, cty đã xuất lại tờ hóa đơn GTGT và điều chỉnh lại tờ khai GTGT năm 2012 và BCTC năm 2012 như vậy có đúng theo luật thuế không. Kinh mong được sự hướng dẫn và giải đáp của cơ quan thuế, xin chân thành cảm ơn.
Tháng 08/2014 tôi quên không kê khai 1 hóa đơn hàng hóa,dịch vụ bán ra (Hóa đơn đầu ra ko chịu thuế). Tới tháng 10 tôi phát hiện ra. nhưng khi kê khai bổ sung vào tháng 10 thì phần mền HTKKT 3.2.5 báo lỗi (Ngày phát hành hóa đơn phải nằm trong kỳ tình thuế). Vậy tôi có phải làm sao và tôi có bị phạt không
Xin chào cục thuế. mong cục thuế giải đáp giúp tôi. hóa đơn điện lực có kí hiệu là AA/14E là hóa đơn điện tử có đúng không? làm thế nào để in hóa đơn gtgt điện ra để kê khai thuế được? nếu không, thì hóa đơn điện tử này có thể thay thế hóa đơn gtgt được không? có phải là có hiệu lực pháp lý như nhau không?
Những DN thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì mới được sử dụng hóa đơn GTGT. Trên hóa đơn phải ghi đầy đủ, đúng các yếu tố quy định, ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, phụ thu và phí tính ngoài giá bán (nếu có), thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế.
Theo điểm 2 điều 16 thông tư 39/2014/TT-BTC quy định cách lập