em muốn thay đổi luôn nơi đặt trụ sở kinh doanh vì nơi đặt trụ sở là nhà của người giám đốc này em nên làm gì? Công ty em đã đặt in hóa đơn GTGT và đã đăng ký trên chi cục thuế nơi em thành lập. Bây giờ công ty em thay đổi địa chỉ, giám đốc thì công ty em nên làm gì? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Em xin trân trọng cám ơn!
Tôi có một tiệm Internet ở vùng ven thị xã mới mở, đã đi đăng kí thuế. Mỗi tháng tôi đóng 588.000VNĐ thuế khoáng (420.000VNĐ thuế GTGT+168.00VNĐ TNCN) và thuế môn bài 1 triệu/năm. Nhưng thực tế mức thu nhập thấp hơn nhiều (trung bình 4-5 triệu/tháng). Hỏi làm thế nào để không phải nộp thuế khoáng nữa? Vì chắc rằng kinh doanh ở đây không thể đạt
Kính gửi cục thuế.Tôi xin hỏi vấn đề sau:Công Ty có mua bán hàng hóa với hộ kinh doanh cá thể.Chủ hộ kinh doanh cá thể là vợ của giám đốc công ty, đồng thời vợ làm giám đốc chi nhánh công ty ( Công Ty có thành lập 1 chi nhánh hạch toán phụ thuộc )Vậy cho tôi được hỏi với quan hệ vợ chồng như vậy thì chi phí mua bán có hóa đơn chứng từ hợp lệ đó có
Vậy tôi có cần huỷ hoá đơn GTGT của tháng 01 hay không?( hoá đơn xuất bán lẻ và đã khai báo thuế), hay làm biên bản điều chỉnh hoá đơn đã xuất ở tháng 01 Xin cám ơn
Kính chào cục thuế bình phước cho tôi xin hỏi. công ty tôi kinh doanh vận tải hàng hóa, hiện nay tôi đang có dự định thuê xe của ông A 3 chiếc xe mỗi tháng 8 triệu,một năm là 96 triệu như vậy theo thông tư 78 công ty tôi được lập bảng kê theo mẫu thông tư 78 không, chi phí thuê xe và chi phí xăng dầu sữa chữa xe
Kính chào cục thuế bình phước tôi mới thành lập công ty TNHH MTV vận hàng hóa, xe tải của tôi đứng tên cá nhân tôi, tôi làm giám đốc. cho tôi xin hỏi cục thuế: theo tôi được biết theo thông tư mới áp dụng từ năm 2015 khi thuê xe cá nhân có hợp đồng thuê 90 triệu / một năm thì không phải cần hóa đơn (tôi không phải lên cơ quan thuế mua hóa đơn lẻ
Xin chào CCT, Công ty tôi có thuê 2 chiếu xe tải của cá nhân để vận chuyển đất sỏi, cty tôi chỉ thuê xe, tài xế và mọi chi phí khác bên cty tôi chịu hết. Cá nhân đó không kinh doanh, nên không có hóa đơn cung cấp cho bên cty tôi. Giữa cá nhân và công ty tôi có làm HĐ thuê mướn. Vậy xin hỏi mọi chi phí liên quan đến việc vận chuyển cty tôi có được
do đã thực hiện đúng sản lượng (doanh số hàng hoá, dịch vụ) cam kết thì Công ty thực hiện điều chỉnh giảm trừ trực tiếp trên hóa đơn GTGT bán hàng hoá của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp theo sau.
Các khoản chiết khấu thương mại được giảm trừ doanh thu khi tính thuế GTGT và doanh thu xác định thu nhập chịu thuế TNDN(nếu có đầy đủ chứng từ, hoá
Đối với chương trình HTKK nên để lại các phụ lục 01-1/GTGT, 01-2/GTGT, 01-4a/GTGT, 01-04b/GTGT để đơn vị dễ theo dõi và quản lý. Khi kế xuất chỉ xXuất file gửi cơ quan thuế chỉ gửi bảng kê 01/GTGT (để giảm tải đường truyền và dữ liệu).
Công ty tôi thành lập được 3 tháng nhưng chưa hoạt động gì cả. Tôi cũng chưa đăng ký SDHD. trong 3 tháng qua tôi không có thông báo tạm ngưng hoạt động và cũng chưa nộp thuế môn bài, không khai thuế hàng tháng. Vậy bây giờ tôi phải xử lý vấn đề này như thế nào? Mong nhận đựợc sự tư vấn của các anh chị.
Tháng 08/2014 tôi quên không kê khai 1 hóa đơn hàng hóa,dịch vụ bán ra (Hóa đơn đầu ra ko chịu thuế). Tới tháng 10 tôi phát hiện ra. nhưng khi kê khai bổ sung vào tháng 10 thì phần mền HTKKT 3.2.5 báo lỗi (Ngày phát hành hóa đơn phải nằm trong kỳ tình thuế). Vậy tôi có phải làm sao và tôi có bị phạt không
Trong tháng 9/2012 Công ty có xuất một hóa đơn nhưng do nhầm lẫn doanh thu nên xuất dư, trong quá trình kiểm toán, đã phát hiện ra và điều chỉnh giảm số doanh thu, thuế GTGT cho phù hợp với thực tế. Hiện nay kế toán DN cần xử lý hóa đơn xuất dư đó như thế nào và kê khai thuế GTGT, TNDN như thế nào?
là xuất khống hóa đơn GTGT (xuất không có hàng) cho doanh nghiệp họ để họ kê khai khấu trừ thuế, lấy số thuế VAT để trừ vào số nợ Dì tôi đã nợ trước đó, còn Dì tôi kê khai thuế thể hiện nợ thuế của nhà nước.Tổng cộng Dì đã xuất 54 hóa đơn GTGT khống, tiền thuế hơn 14 tỷ đồng cho họ và họ đã kê khai được chấp nhận khấu trừ Họ nói nếu doanh
Xin chào luật sư! Tôi có 1 câu hỏi thế này mong LS trả lời giúp.Tháng 08/2009 công ty tôi có xuất 1 hoá đơn GTGT nhưng kế toán đã viết nhâm giá trên hoá đơn đó nên số thuế trên đó bi sai.cụ thế như sau: ĐG: 21.374.400. Nhưng xuống dòng: Cộng tiền hàng lại viết: 21.734.400 Dòng thuế lại viết:2.137.440 Tổng tiền hàng:23.511.840 và khi kê trên tờ
Công ty tôi chuẩn bị ký hợp đồng HTKD nhưng có những vướng mắc muốn dược tư vấn như sau: - Chúng tôi góp vốn bằng quyền sử dụng đất, uỷ quyền cho đối tác hạch toán, lợi nhuận phân chia là LN sau thuế, đối tác bỏ toàn bộ vốn để xây dựng nhà xưởng sản xuất,và đầu tư máy móc trang thiết bị phục cho sản xuất, kinh doanh, làm thế nào để tài sản xây
Công ty chúng tôi có mua một số suất quà cho Nhà phân phối (có đăng ký với Sở Công Thương). Đề nghị cơ quan thuế hướng dẫn cách hạch toán và thủ tục đúng theo quy định của pháp luật.
Công Ty chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản năm 2015 quyết toán thuế GTGT , công ty chúng tôi được gia hạn ba công trình, 3 khách hàng (chủ đầu tư khác nhau A, B,C) Công trình chủ đầu tư A giá trị nghiệm thu 200 triệu, tiền thuế gia hạn là 20 triệu, Công trình chủ đầu tư B giá trị nghiệm thu 300 triệu, tiền thuế gia hạn là 30
Kính chào các anh chị. Em có câu hỏi này mong anh chị giải đáp giúp em. Công ty em có công trình thi công với nhà nước. Đã ghi nhận doanh thu. và chủ đầu tư đã chuyển tiền cho bên em.( còn giữ lại tiền bảo hành công trình sau 1 năm khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng). Trong thời gian này kiểm toán nhà nước kiểm toán công trình thì làm giảm
xin chao cac anh chi. cho em xin hoi về cách điều chỉnh thuế VAT như sau: cty em mua hàng về sản xuất trong qua trinh sản xuất có một lượng hàng không đạt chất lượng nên cty không chấp nhận thanh toán số tiền còn thiếu. gio em muon dieu chinh giam thuế VAT đầu vào cho số tiền thiếu trên thì điều chỉnh như thế nào trên tờ khai thuế GTGT của tháng