Công ty chúng tôi mua hàng hoá và bên cty bán xuất hoá đơn ngày 22/01/2015 là 543.000.000đ, VAT: 54.300.000đ, đã khai thuế vào tháng 1/2015. Nhưng đến tháng 3, cty chúng tôi nhận được hoá đơn điều chỉnh số lượng hàng hoá, thành tiền và tiền thuế của hđ ngày 22/01/2015 là: 147.103.636đ, VAT: 14.710.364. Vì số lượng hàng hoá thực tế phát sinh chỉ
Kính chào Cục Thuế! Công ty tôi có đề nghị hoàn thuế năm 2014, có đoàn kiểm tra đến, do có 2 hoá đơn hết hạn thanh toán mà vẫn chưa thanh toán nên bị loại ra, trên tờ khai cũng loại ra khoản tiền đó. Bây giờ công ty chúng tôi làm phụ lục gia hạn thanh toán, vậy chúng tôi có được hoàn tiền thuế GTGT 2 hoá đơn đó hay không? giờ chúng tôi điều chỉnh
Kính gửi Cục thuế tỉnh Bình Phước. Công ty Em có phát sinh chi phí môi giới hoa hồng cho cá nhân cư trú mà trong hợp đồng môi giới với cá nhân nêu rõ thuế TNCN công ty chịu.Cụ thể giá trị hợp đồng là 120.000.000 đồng không bao gồm thuế TNCN. Xin Cục thuế hướng dẫn cho Em cách quy đổi và tính thuế trong trường hợp này. Trân trọng!
1. Theo thông tư 103 Điều 2 khoản 2 về đối tượng không áp dụng ‘’Giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam: người bán chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến hàng hóa cho đến điểm giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam; người mua chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc nhận hàng, chuyên chở hàng từ cửa khẩu Việt Nam (kể cả trường hợp
Doanh nghiệp em mua mặt hàng lá buông tại biên giới Camphuchia mua của dan cư biên giớ không có Tài khoản thanh toán ngân hàng vậy khi làm tờ khai nhập khẩu có đóng thuê GTGT hàng nhập khẩu,như vậy doanh nghiệp có được khấu trừ Thuê GTGT hàng nhập khẩu đó không
, vừa có hàng hoá, dịch vụ bán trong nước thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế GTGT cho hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên.
Số thuế GTGT đầu vào được hoàn cho hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được xác định như sau:
Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của
Công ty của tôi có mua 1 lô hàng, hợp đồng 3 bên, công ty nước ngoài là bên xuất khẩu chỉ định cho khu chế xuất giao hàng đến kho của công ty chúng tôi. Hàng hoá đó là bao bì để đóng gói hàng gia công. Cho tôi hỏi khi khai thuế nhà thầu thì hàng hoá đó sẽ chịu những loại thuế nào? Tôi có phải kê khai thuế GTGT không? do trên tờ khai nhập khẩu mục
GTGT được khấu trừ toàn bộ,…”.
Căn cứ quy định trên.
Công ty bạn phải thực hiện thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mà đơn vị lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi thực hiện trích khấu hao.
Các hóa đơn dịch vụ hàng hóa đầu vào phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế
Cho em hỏi bên em là công ty bán hàng đồ bảo hộ lao đông, khi e e xuất bán hàng hóa cho công ty khác nằm trong khu công nghiệp chế suất, thì xuất hóa đơn trực tiếp 0% thì bên e cần làm những thủ tục gì khi xuất hóa đơn
Vợ chồng tôi được cha cho lô đất trồng rau nằm ngay trung tâm thành phố Nha Trang, ( ngay Mả Vòng, sau lưng TTĐ 3 ) từ năm 1987, đất ông nội tôi tạo mãi từ thời Bảo Đại thứ 19 ( khoảng 1960 ) , diện tích 3 sào tay ( đo bằng tay ) . có đóng thuế hàng năm, Năm 2002, thành phố Nha Trang có quyết định thu hồi gần 10.000 m vuông đất để giao cho TTĐ 3
Kính gửi Cục Thuế Tỉnh Bình Phước. Công Ty tôi công tác là công ty 100% vốn nước ngoài, sản xuất hàng may mặc xuất khẩu 95%, đang trong thời gian chuẩn bị đi vào hoạt động (Tháng 03/2015 chính thức đi vào hoạt động). Chúng tôi có nhập nhiều máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh. Vậy cho tôi hỏi công ty tôi có được hoàn thuế GTGT hàng nhập
hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.
Trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không nộp kịp thời các khoản thuế dẫn đến nợ thuế thì không phải
Kính gửi ban biên tập, Trong năm 2014 công ty tôi có phát sinh các hóa đơn tiếp khách, là hóa đơn GTGT hợp lệ. Tôi đã kê vào bảng kê hóa đơn GTGT mua vào và khấu trừ thuế GTGT. Đến cuối năm khi khóa sổ làm quyết toán thuế TNDN tôi đã loại những hóa đơn này ra khỏi chi phí được trừ để tính thuế TNDN do vượt quá 15% theo quy đinh. Xin cho hỏi tôi có
Công ty tôi chuyên sản xuất hạt điều nguyên liệu ra nhân điều thành phẩm. Do công ty tôi chỉ bán nhân còn vỏ điều đốt để phục vụ sản xuất, khi xuất kho vỏ điều để đốt phục vụ kinh doanh công ty chỉ có phiếu xuất kho, không xuất hóa đơn GTGT, vậy có được không.Có bị chịu thuế GTGT của vỏ điều không.
Các thành viên công ty (Cty Cổ Phần) muốn góp vốn kinh doanh bằng hiện vật là CCDC, TSCĐ như máy tính,.... nhưng tài sản này không có hóa đơn đỏ để chứng minh giá trị mua hàng. Nếu làm Biên bản chứng nhận góp vốn, biên bản giao nhận tài sản thì tài sản góp vốn này có được chấp nhận không ? và chi phí phân bổ và khấu hao có được coi là cp được trừ
thuê đất (bản sao, có xác nhận của đơn vị);
3. Hóa đơn, chứng từ thể hiện Công ty đã nộp, hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất đối với diện tích đất thuê theo Hợp đồng thuê đất của kỳ trước.
4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (sao có chứng thực theo quy định); Thông tin về số tài khoản của Công ty, mở tại Ngân hàng…; Người đại diện
Kính gửi ban biên tập, Công ty tôi có nhận được 1 hóa đơn đầu vào trong đó dấu của người bán hàng đóng bị ngược. Kế toán cty tôi yêu cầu xuất lại nhưng người bán không chấp nhận. Xin cho hỏi hóa đơn đóng dấu ngược có hợp lệ không? Xin chân thành cảm ơn!
Tại Khoản 1, Điều 9 Quy đinh ban hành kèm theo Quyết định số 101/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của UBND tỉnh về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, quy định: “1. Giá đất để tính bồi thường là giá đất theo mục đích đang sử dụng của loại đất bị thu hồi được Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định và công bố
Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư này) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp:
…
- Mua hàng hóa, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu
động sản xuất kinh doanh, máy móc thiết bị nhập về có phát sinh thuế GTGT hàng nhập khẫu, Vậy Cục thuế cho DN tôi hỏi GTGT hàng nhập khẩu của máy móc thiết bị này có được hoàn thuế theo tháng hay không? Rất mong nhận được sự phản hồi từ phía Cục Thuế! Trân trọng!