Thuế nhà thầu có được tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp hay không? Các bên chịu thuế nhà thầu theo thỏa thuận hợp đồng được không?
Chào bạn mình có câu hỏi như này muốn được giải đáp. Công ty mình là DN tại Việt Nam có thực hiện làm video quảng cáo cho công ty. Vậy phần thuế nhà thầu này công ty có được tính chi phí không và cần những chứng từ gì để chứng minh chi phí đó hợp lý hợp lệ? Xin cảm ơn!
Tiền nộp hộ thuế nhà thầu nước ngoài có được coi là khoản chi hộ trong báo cáo giao dịch liên kết không? Các trường hợp người nộp thuế được miễn kê khai, miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết là những trường hợp nào? Công ty tôi có ký kết hợp đồng nhà thầu với công ty nước ngoài. Do công ty này không thể nộp thuế nhà thầu tại Việt Nam nên công ty tôi đã nộp hộ. Trong quá trình làm báo cáo thì tôi có vướng mắc, xin được hỏi tiền nộp hộ này có được coi là khoản chi hộ trong báo cáo giao dịch liên kết không? Xin cám ơn!
Các bên chịu thuế nhà thầu theo thỏa thuận hợp đồng được không? Người nộp thuế nhà thầu được quy định như thế nào? Doanh nghiệp của tôi có ký hợp đồng sản xuất thiết bị cho công ty A là công ty nước ngoài. Tuy nhiên, công ty A lại yêu cầu bên tôi giao hàng cho công ty B là công ty ở Việt Nam bởi vì giữa công ty và công ty A và B có hợp tác làm ăn kinh doanh. Vậy cho tôi hỏi, trong trường hợp này, bên nào là bên phải chịu thuế nhà thầu? Xin cảm ơn!
Công ty nước ngoài kinh doanh online có phải nộp thuế nhà thầu hay không? Các loại thuế áp dụng nhà thầu nước ngoài là loại thuế nào? Công ty tôi là công ty chuyên thực hiện các dịch vụ quảng cáo cho công ty nước ngoài cung cấp dịch vụ online phim, thông qua quảng cáo, người dùng trực tiếp trả phí và sử dụng dịch vụ của bên công ty nước ngoài. Vậy cho tôi hỏi, trong trường hợp này, công ty nước ngoài có phải nộp thuế nhà thầu không? Xin cảm ơn!
Đơn vị bên em là chủ đầu tư, ký hợp đồng với liên danh 2 nhà thầu xây lắp. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện hợp đồng, nhà thầu phụ không đáp ứng tiến độ và có văn bản xin chỉ thực hiện đủ khối lượng để thanh toán phần tạm ứng và xin bên em cho 1 nhà thầu phụ khác thi công tiếp phần khối lượng còn lại thì có được không?
Công ty tôi có nhập khẩu thiết bị về bán lại cho các khách hàng trong nước, trong đó: Thiết bị có thể là phần cứng, phần mềm hoặc kết hợp. Khi mua thiết bị hay phần mềm sẽ phải mua kèm theo gói dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật hoặc cập nhật phần mềm. Trong trường hợp này chúng tôi có phải đóng thuế nhà thầu hay không? Trân trọng.
Kính gửi Quý Luật sư.
Công ty tôi (C) có hợp đồng thầu về mua bán thiết bị với một liên danh nhà thầu (gồm một công ty Trung Quốc - B và một công Việt Nam -A).
- Liên danh không hình thành pháp nhân có mã số thuế riêng, bên B cũng không đăng ký mã số thuế của nhà thầu nước ngoài.
- Công ty A và Công ty B có ký thỏa thuận liên danh trong đó chỉ có một điều khoản thỏa thuận về hình thức thanh toán giữa A và B như sau:
Bên A đại diện liên doanh nhận tiền thanh toán từ bên mời thầu theo các điều khoản thanh toán đã nêu trong hợp đồng. Bên A thanh toán cho Bên B theo như giá chào thầu và các điều kiện thanh toán đã được thỏa thuận.
- Trong hợp đồng thầu giữa A-B-C (ký 3 bên) thì các bên thỏa thuận Bên A có trách nhiệm thực hiện các thủ tục về "thuế nhà thầu"
Xin hỏi Quý Luật sư: Việc các bên thỏa thuận trong hợp đồng thầu như trên là đúng hay sai.
Xin trân trọng cảm ơn./.
Hiện nay một số công ty ở Việt Nam đang sử dụng dịch vụ quảng cáo của các công ty nước ngoài như Facebook, Google. Tuy nhiên các doanh nghiệp này lại không có trụ sở hay văn phòng đại diện tại Việt Nam, trong khi các nền tảng mà Facebook, Google cung cấp lại thu được tiền quảng cáo từ các cá nhân, tổ chức ở Việt Nam mà lại không phải đóng thuế cho Chính phủ Việt Nam. Tôi nghe nói có loại thuế nhà thầu dành cho các công ty này, mong được giải thích rõ thêm đó là thuế gì, cách thu ra sao?
Công ty tôi có đấu thầu tổ chức một hội nghị cho đại biểu. Tuy nhiên vì phát sinh nên công ty tôi buộc phải thuê thêm một nhà thầu để lo việc trang trí cho hội nghị. Cho tôi hỏi trường hợp này công ty tôi có được xem là lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt không?
Đơn vị tôi là nhà thầu chính, ký hợp đồng với liên danh 2 nhà thầu phụ. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện hợp đồng có 1 nhà thầu phụ không đáp ứng tiến độ và có văn bản xin chỉ thực hiện đủ khối lượng để thanh toán phần tạm ứng. Xin hỏi, có được thuê nhà thầu phụ khác đang thi công công trình?
Minh Hân - han*****@gmail.com
Công ty mình thời gian tới sẽ được công ty bên nhật sang hỗ trợ tham vấn trong kinh doanh và toàn bộ chi phí công ty mình sẽ phải thanh toán cho công ty mẹ, vậy mình nộp thuế nhà thầu gồm những thuế nào và thuế suất bao nhiêu?
Công ty là nhà thầu chính có ký hợp đồng với một số nhà thầu phụ. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện hợp đồng có nhà thầu không đáp ứng tiến độ và chỉ thực hiện được một phần của hợp đồng. Công ty đã thanh lý hợp đồng với nhà thầu phụ đó. Nay công ty muốn ký hợp đồng với một nhà thầu phụ khác để thực hiện phần còn lại thì có được không?
Công ty là nhà thầu chính thi công xây dựng dự án đã ký hợp đồng với chủ đầu tư. Nay có một nhà thầu phụ không thể tiếp tục thực hiện công việc theo đúng hợp đồng thầu phụ đã ký với công ty thì công ty có thể tự mình ký hợp đồng phụ khác hay đề xuất với chủ đầu tư ký hợp đồng phụ khác được không?
Cty em thành lập tại Nhật Bản, có VPDD tại Việt Nam.(có mã số thuế, hạch toán phụ thuộc cty bên Nhật) Bên em nhập hàng từ Nhật , và để ở kho ngọai quan.Bán hàng giao tại kho ngoại quan(EXW) theo incoterm. Theo 103/2014/TT-BTC, Bên em có thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu không ?(nếu có thì kê khai , quyết toán , nộp như thế nào?) Thuộc đối tượng đc miễn giảm theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần không?(nếu có thì làm như thế nào để không đóng thuế tại Việt Nam?)
Xin chào Anh/chị! Hiện bên Công ty A có phát sinh mua nguyên liệu từ Công ty B (ở nước ngoài – không có văn phòng đại diện ở Việt Nam), Công ty B chỉ định Công ty C (ở Việt Nam) giao cho A. Bên A chịu trách nhiệm kê khai và nộp thay thuế Nhà thầu cho B. Giá hợp đồng là 10.000.000 VND (giá đã bao gồm thuế). Nếu như vậy thì thuế Nhà thầu (GTGT và TNDN) được tính như thế nào? Mong có phản hồi sớm. Chân thành cảm ơn.
Trong năm 2012 và 2013, CompassHQ (mẹ, tại Hàn Quốc) thực hiện 4 giao dịch bán hàng hóa là lô thiết bị linh kiện cho máy tính (PO không nói rõ là kèm nghĩa vụ bảo hành) cho SamsungVN. Từ tháng 9/2012 SamsungVN có quyết định là thuộc vào khu chế xuất . Tổng giá trị hàng hóa đã thực hiện trong 4 giao dịch là 1.660.000 $, trong đó, 1 giao dịch trước tháng 9/2012 là 424.000 $, 3 giao dịch còn lại sau đó từ tháng 9/2012 đến tháng 9/2013 có tổng giá trị là 1.236.000 $ . Đồng thời, CompassHQ (mẹ) ký hợp đồng hỗ trợ chi phí bảo hành với CompassVN (con, 100% vốn từ mẹ), với nội dung: mẹ sẽ chuyển 4.000 $/tháng (ngày 25 hàng tháng) cho con để thực hiện nghĩa vụ bảo hành các thiết bị linh kiện mà mẹ đã bán cho SamsungVN (trong thời hạn bảo hành). CompassVN (con), tự thuê chuyên gia (trong nước hoặc nước ngoài) để thực hiện việc bảo hành này, hàng tháng nộp báo cáo cho Mẹ để báo cáo tình hình. Cho hỏi là: Giao dịch bán hàng hóa từ CompassHQ cho SamsungVN có phát sinh nghĩa vụ thuế nhà thầu mà CompassHQ phải nộp không? (tính cả giai đoạn trước tháng 9/2012 và sau đó khi SamsungVN thuộc khu chế xuất). Nếu có phát sinh nghĩa vụ thuế nhà thầu thì SamsungVN có nghĩa vụ khấu trừ của CompassHQ , hay yêu cầu CompassVN (công ty con 100% vốn của CompassHQ) có nghĩa vụ nộp thay? Và nếu có nghĩa vụ thuế nhà thầu phát sinh thì cách tính như thế nào? Ngoài ra, CompassVN (con) cũng đang đồng thời cung cấp dịch vụ bảo hành, sửa chữa cho các linh kiện không trong giai đoạn bảo hành cho SamsungVN. (Giá hợp đồng 421.200.000 VND cho 130 linh kiện, đơn giá 3.240.000 vnd/1 linh kiện), công ty đã xuất hóa đơn GTGT thuế suất 0% vào ngày 6/3/2013 (chưa áp dụng Hóa đơn xuất khẩu cho đơn vị thuộc khu chế xuất). Ghi chú: khi CompassHQ bán hàng hóa cho SamsungVN mà PO không nói rõ là có nghĩa vụ bảo hành hay không, nhưng khi có giao dịch phát sinh thực tế giữa CompassHQ (mẹ) yêu cầu và đã chuyển tiền cho CompassVN (con) để thực hiện nghĩa vụ bảo hành cho lô hàng mà CompassHQ đã bán cho SamsungVN thì PO được hiểu rõ ràng là BÁN HÀNG HÓA CÓ KÈM NGHĨA VỤ BẢO HÀNH. Cho hỏi là: Khi CompassHQ (mẹ) chuyển 4.000$/tháng để hỗ trợ chi phí bảo hành cho CompassVN (con) thì khoản tiền này bên con hạch toán như thế nào: có xuất hóa đơn không (nếu có thì xuất như thế nào, nếu không thì chỉ ghi nhận là Thu nhập khác (tương ứng với chi phí khác là thuê nhân công, phần thu nhập chênh ra (nếu có) chịu thế TNDN bình thường của công ty có được không)? _____________________________________________________________________________________________ Với dịch vụ mà CompassVN đã cung cấp cho SamsungVN mà xuất hóa đơn GTGT thuế suất 0% thì có đúng không?