Xin hỏi công ty tôi có 1 kế toán duy nhất chưa qua lớp đào tạo kế toán trưởng thì khi làm các báo cáo tài chính, phần ký tên dành cho kế toán trưởng thì người kế toán này ký tên có được không?
1. Một công ty xuất hoá đơn cho công ty chúng tôi : có cả hoá đơn tự in và hoá đơn viết tay. Như vậy có hợp lệ hay không? 2. Hoá đơn GTGT đầu vào ghi sai một chỉ tiêu ( ví dụ người mua hàng, địa chỉ bên mua), hoá đơn chưa kê khai thuế. Bên bán làm một biên bản điều chỉnh hoá đơn, thì hoá đơn đó có hợp lệ và được kê khai thuế không? 3. Công ty mua máy móc, thiết bị. Đã nhận hàng nhưng chưa thanh toán thì có được trích khấu hao, phân bổ chi phí hay không?
Kính gởi cục thuế tỉnh Bình Phước, Công ty tôi xuất hóa đơn GTGT cho bên mua ngày 15/10/2014. Đến ngày 14/11/2014 bên mua phát hiện ra là đơn giá bị sai nên thành tiền và thuế GTGT bị sai luôn, nhưng bên tôi đã kê khai nộp thuế tháng 10 với đơn giá, thành tiền và thuế đúng. Vì nhập máy tự động ra số đúng, lúc xuất hóa đơn sai nhưng không kiểm tra thấy nên bên tôi kê khai số đúng. Giờ bên mua nhận hóa đơn mới phát hiện ra sai. Vậy tôi phải xử lý như thế nào và có bị phạt không? Rất mong được cục thuế huớng dẫn giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn.
Cty tôi năm 2013 có phát sinh doanh thu tương đương 40tỷ đồng. theo thông tư 151/2014 thì bắt đầu quý IV năm 2014 cty tôi khai thuế gtgt theo quý. Vậy cty tôi có cần gửi thông báo chuyển kỳ khai thuế GTGT từ tháng sang Quý không ? (cty tôi đang thực hiện khai thuế gtgt theo tháng và muốn thực hiện khai thuế quý theo tt151/2014)
Theo thông tư 151, thi người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh và DN có doanh thu dưới 50 tỷ thì thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/10/2014. Vậy Doanh Nghiệp tôi mới thành lập T7/2014 ( chưa phát sinh doanh thu ) và đã kê khai thuê theo tháng T7,T8,T9.Vậy DN tôi sẽ kê khai thuế theo tháng đén hết năm 2014 hay là bắt đầu từ 1/10/2014 đổi sang kê khai quý, nếu kê khai tháng hết năm 2014 thì có cần phải làm thông báo cho cơ quan thuế không Hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên nếu phát sinh trước ngày 02/08/2014 ( thông tư 78 có hiệu lực ) nhưng lại trả tiền mặt sau 02/08/2014 thì có bị loại khỏi chi phí không. Xin chân thành cám ơn Cục Thuế Bình Phước
Trong T12/2013 tôi có xuất hoá đơn GTGT nhưng không giao cho khách hàng, đến T10/2014 phát hiện ra nên khách hàng yêu cầu xuát hóa đơn mới để được khấu trừ thuế. Trong T10/2014 tôi đã xuát hoá đơn mới thay thế (tiền hàng, tiền thuế không đổi). Vậy xin hỏi trong T10/2014 tôi có cần kê khai tờ hoá đơn đó không: 1.Nếu kê khai thì có cần phải làm KHBS không( vì số tiền thuế trên hoá đơn này đã kê khai T12/2013). 2.Nếu không kê khai thì khách hàng sử dụng hoá đơn có hợp lệ không?
Xin hỏi về việc kê khai hàng bán ra là sản phẩm hạt điều xuất khẩu, do trước là hàng hóa có thuế thì xuất khẩu là chịu thuế 0% nhưng nay hạt điều không chịu thuế thì ghi hóa đơn khi xuất khẩu sao cho đúng và quy định bây giờ đối với hàng nông sản là không có thuế không phải kê khai thuế vậy đối với xuất khẩu thì có phải kê khai ko ? Vậy mong quý cơ quan giúp ? Trân trọng cảm ơn.
Trong tháng 12/2013 tôi có xuất hoá đơn bán hàng nhưng bị sai sót. Trong tháng 9/2014 tôi phát hiện ra sai sót lập biên bản huỷ hoá đơn thay thế hoá đơn mới đúng số tiền như hoá đơn củ. Xin hỏi vậy tôi có được khai bổ sung không và ghi nhận doanh thu như thế nào. Công ty tôi đã được cục thuế kiểm tra thuế TNDN, GTGT năm 2013
Xin hỏi: công ty tôi có 1 kế toán, nhưng đã nghỉ việc từ hồi hết quý 2 năm 2014, bắt đầu quý 3 năm 2014 công ty tôi có tuyển kế toán mới thì có cần thông báo với cơ quan thuế không, nếu cần thì cần những thủ tục gì? xin cảm ơn!
Chào các anh chị cục thuế tỉnh Bình Phước, tôi có một vấn đề mong các anh chị giúp đỡ. Công ty tôi vừa rồi có thuê nhân công sửa chữa nhà xưởng với chi phí khoảng 200tr, trong đó chi phí mua vật liệu chúng tôi có đầy đủ hóa đơn, còn chi phí thuê nhân công, chúng tôi khoán cho một người nhận công trình, người này đứng tên nhận tiền sau đó chi trả cho những người khác. Vậy khi kết thúc việc sửa chữa chúng tôi phải làm những thủ tục thế nào để đưa những khoản này vào chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định?
DN tôi thành lập từ tháng 4/2013, vốn điều lệ 12,6 tỷ, thực góp 6,6 tỷ, kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (tự nguyện đăng ký), đến nay chưa có doanh thu. Nay DN tôi có nhu cầu xuất hóa đơn bán hàng. Vậy cho hỏi DN tôi có đủ điều kiện sử dụng hóa đơn tự in không? Xin cảm ơn!
Cho Tôi hỏi: Doanh nghiệp mới thành lập có vốn điều lệ: 600.000.000 đ và ước tính doanh thu 1 năm dưới 1 tỷ đồng có được mua hoặc tự in hóa đơn GTGT ko?
Doanh nghiệp mới thành lập muốn mua hóa đơn tại Chi cục thuế cần những thủ tục gì? và Doanh nghiệp mới thành lập và biết rõ doanh thu hàng năm dưới 1 tỷ đồng thì áp dụng phương pháp khấu trừ hay phương pháp trực tiếp
DN tôi đang hoat động vốn điều lệ 500tr, DT hàng tháng khoảng 80tr, kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (đãng đang ký tự nguyện áp dụng PP khấu trừ thuế). vậy cho tôi hỏi 1 DN tôi có đủ điều kiện sử dụng hoá đơn tự in không? 2. DT năm 2014 và 2015 <1ty/nam thì nam 2016 DN sẽ kê khai thuế GTGT theo PP nào? Xin cam on!
Kính gửi Cục thuế Tỉnh Bình Phước. - Theo quy định hiện hành khi doanh nghiệp xuất bán nông sản chưa qua chế biến , hoặc mới qua sơ chế thông thường cho các công ty thương mại, HTX nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì không phải kê khai và nộp thuế GTGT. Ở phần thuế suất và tiền thuế gạch bỏ. - Doanh nghiệp chúng tôi muốn hỏi : + trường hợp công ty thương mại có lấy hóa đơn GTGT của đơn vị nhưng làm mấtkhông hạch toán vào chi phí thì có ảnh hưởng đến Doanh nghiệp bán hàng không. + Chúng tôi bán cho đơn vị mua có chức năng thương mại và nộp thuế theo phương pháp khấu trừ. Nhưng khi doanh nghiệp đó mua về họ sử dụng vào mục đích gì thì không biết . vậy doanh nghiệp có bị truy thu tiền thuế không khi người mua không sử dụng đúng thương mại theo quy định. + Theo quy định hiện hành khi bán hàng cho cá nhân, hộ kinh doanh cá thể, tổ chức khác ......... thì doanh nghiệp tính thuế suất 5%, vậy cho hỏi các tổ chức khác được hiểu như thế nào cho đúng . Chân thành cảm ơn! Trân trọng .
Kính gửi Cục thuế Tỉnh Bình Phước. - Theo quy định hiện hành khi doanh nghiệp xuất bán nông sản chưa qua chế biến , hoặc mới qua sơ chế thông thường cho các công ty thương mại, HTX nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì không phải kê khai và nộp thuế GTGT. Ở phần thuế suất và tiền thuế gạch bỏ. - Doanh nghiệp chúng tôi muốn hỏi : + trường hợp công ty thương mại có lấy hóa đơn GTGT của đơn vị nhưng làm mấtkhông hạch toán vào chi phí thì có ảnh hưởng đến Doanh nghiệp bán hàng không. + Chúng tôi bán cho đơn vị mua có chức năng thương mại và nộp thuế theo phương pháp khấu trừ. Nhưng khi doanh nghiệp đó mua về họ sử dụng vào mục đích gì thì không biết . vậy doanh nghiệp có bị truy thu tiền thuế không khi người mua không sử dụng đúng thương mại theo quy định. + Theo quy định hiện hành khi bán hàng cho cá nhân, hộ kinh doanh cá thể, tổ chức khác ......... thì doanh nghiệp tính thuế suất 5%, vậy cho hỏi các tổ chức khác được hiểu như thế nào cho đúng . Chân thành cảm ơn! Trân trọng .
Xin chào cơ quan thuế - Cho tôi hỏi nội dung như sau: Doanh nghiệp là: DNTN Xăng Dầu Quyết định kiểm tra của cơ quan thuế về quyết toán thuế là 2 năm 2009 và năm 2010. thời điểm kiểm tra là tháng 06/2014. + Đoàn kiểm tra phát hiên ra hoá đơn bán hàng của DN ngày 31/12/2010 không có kê khai trên tờ khai của tháng 12 năm2010, và không có tờ khai bổ sung với số tiền như sau: - Tiền hàng là: 388.250.000đ, + thuế GTGT là: 38.825.000 + Doanh nghiệp giải trình số hoá đơn đó doanh nghiệp có kê khai tháng 01/2011, đồng nghĩa là hạch toán doanh thu, chi phí và sổ sách kế toán ghi nhận tháng 01 năm2011. * Đoàn kiểm tra kết luận như sau: 1. Chênh lệch thuế GTGT đầu ra 38.825.000đ do DNTN bán hàng không kê khai thuế GTGT đúng thời điểm nhưng đã kê khai vào tờ khai thuế GTGT của tháng 01/2011 nên không truy thu, chỉ tính phạt nộp chậm cụ thể: 601.790 2. Chênh lệch tăng thu nhập chịu thuế 388.250.000đ do hạch toán sổ sách doanh thu bán hàng , dẫn đến truy thu thuế TNDN là: 97.062.500đ 3. Tiền phạt 1 lần là: 97.062.500đ 4. Tổng số tiền truy thu và tiền phạt là: 194.726.790đ Doanh nghiệp kiến nghị là DN có kê khai và hạch toán không có chốn thuế, nhưng đoàn kểm tra cho rằng Doanh thu thuộc năm 2010 là truy thu là đúng, và phạt là đúng, đoàn kiểm tra hiện kểm tra năm2010 chứ không phải là kiểm tra năm sau. cho rằng DN cố tình không kê khai hạch toán đúng ( kế toán DN giải trình do đã làm báo cáo tháng, báo cáo năm và nộp, đến tháng sau với làm báo cáo còn hoá đơn ngày 31/12/2010, tiếp kê khai tháng 01/2011, nếu kê khai lại thì phải làm lại báo cáo tài chính, quyết toán thuế, thay đổ lại sổ sách, nên đã hạch toán tháng 01/2011.). DN cho rằng lỗi sai là do kế toán làm sai và kế toán phải chịu. Xin cơ quan thuế trả lời sớm nhất, và hướng dẫn cụ thể để doanh nghiệp biết là truy thu và phạt như trên là đúng chưa? Đây cũng là bài học cho kế toán (só liệu đã thay đổi lên 10lần) Xin gửi về địa chỉ: vuvananhsg@gmail.com.vn Trân trọng cảm ơn!