HĐND TỈNH
QUẢNG BÌNH
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ 4
--------
|
CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
Số:
16/2004/NQ-HĐND
|
Đồng Hới, ngày
16 tháng 12 năm 2004
|
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 4
(Từ ngày 15/12
đến ngày 18/12/2004)
NGHỊ QUYẾT
VỀ DỰ TOÁN NGÂN
SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH NĂM 2005
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy
ban nhân dân năm 2003;
- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;
- Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06
tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật
Ngân sách nhà nước;
- Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23
tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và
phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;
- Xét Báo cáo của UBND tỉnh về dự toán ngân
sách Nhà nước tỉnh năm 2005; sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và
Ngân sách và thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh,
QUYẾT NGHỊ
I. Thông qua dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh
năm 2005 như sau:
1. Thu, chi ngân sách tỉnh năm 2005:
1.1 - Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn:
466.270 triệu đồng.
(Bốn trăm sáu mươi sáu tỷ hai trăm bảy mươi
triệu đồng).
Trong đó:
+ Thu nội địa: 441.970 triệu đồng.
(Bốn trăm bốn mươi mốt tỷ chín trăm bảy mươi
triệu đồng).
+ Thu thuế xuất nhập khẩu: 24.300 triệu đồng.
( Hai mươi bốn tỷ ba trăm triệu đồng chẵn).
Trong tổng số thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, Ngân sách địa phương được
hưởng là: 413.870 triệu đồng.
1.2. Thu bổ sung từ ngân sách TW: 711.379 triệu
đồng.
1.3. Vay để đầu tư: 63.000 triệu đồng.
1.4. Tổng chi ngân sách địa phương: 1.188.249 triệu
đồng.
(Một nghìn một trăm tám mươi tám tỷ hai trăm
bốn mươi chín triệu đồng)
Bao gồm:
- Chi theo cân đối ngân sách: 743.191
triệu đồng.
Trong đó:
+ Chi đầu tư phát triển: 202.795 triệu đồng.
+ Chi thường xuyên: 498.810 triệu đồng.
+ Dự phòng ngân sách: 20.986 triệu đồng.
+ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa
phương: 1.000 triệu đồng.
+ Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền
lương: 19.600 triệu đồng.
- Chi theo mục tiêu: 77. 500 triệu đồng.
- Chi tiền vay: 63. 000 triệu đồng.
- Chi vốn chương trình mục tiêu: 304. 558 triệu
đồng.
2. Thu, chi ngân sách các huyện, thành phố:
2.1- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
các huyện, thành phố: 190.262 triệu đồng.
( Một trăm chín mươi tỷ hai trăm sáu mươi hai
triệu đồng).
Trong đó: Thu nội địa : 190.262 triệu
đồng. (100%).
( Một trăm chín mươi tỷ hai trăm sáu mươi hai
triệu đồng).
Trong tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn,
ngân sách địa phương các huyện, thành phố được hưởng là: 178.552 triệu đồng.
2.2- Tổng chi ngân sách địa phương các huyện,
thành phố: 440.816 triệu đồng.
( Bốn trăm bốn mươi tỷ tám trăm mười sáu
triệu đồng)
3. Bổ sung cân đối ngân sách tỉnh cho ngân
sách địa phương các huyện, thành phố: 262.264 triệu đồng.
( Hai trăm sáu mươi hai tỷ hai trăm sáu mươi
tư triệu đồng).
Trong đó:
+ Bổ sung cân đối: 242.460 triệu đồng.
+ Bổ sung có mục tiêu: 19. 804 triệu đồng.
(Thu, chi ngân sách toàn tỉnh; nhiệm vụ thu, chi
ngân sách các huyện, thành phố có phụ lục số 1, 2, 3 kèm theo).
II. Thông qua các giải pháp thực hiện dự toán
ngân sách Nhà nước năm 2005 do UBND trình HĐND tỉnh và các giải pháp tại Báo
cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách đã nêu; đồng thời nhấn mạnh một số
vấn đề cơ bản sau:
1. UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện ngay
từ đầu năm công tác thu ngân sách; mở rộng và phát triển nguồn thu; đảm bảo thu
đúng, thu đủ, thu kịp thời theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường công
tác thanh tra, kiểm tra, chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn lậu thuế,
tích cực thu các khoản nợ đọng ngân sách.
2. Kịp thời rà soát các khoản phí và lệ phí theo
quy định của Pháp lệnh phí và lệ phí; bãi bỏ, điều chỉnh những loại phí và lệ
phí trái quy định và bổ sung các loại phí, lệ phí có mức thu chưa phù hợp; quy
định mới những loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền và phù hợp với tình hình
thực tế địa phương. Quản lý, sử dụng có hiệu quả các khoản thu phí và lệ phí.
3. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo
nguồn thu để thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Huy động mọi nguồn lực từ bên ngoài,
phát huy nội lực nhằm tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất kinh
doanh và xã hội hóa các lĩnh vực xã hội.
4. Chủ động bố trí, sử dụng dự phòng ngân sách
để thực hiện phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ các địa phương bị
thiệt hại về thiên tai.
5. UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo và thường xuyên
tổ chức kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước, sử dụng nguồn vốn đóng góp
của nhân dân; bảo đảm thực hiện đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước; chấp
hành nghiêm Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Pháp lệnh chống
tham nhũng. Thực hiện quy chế dân chủ trong công khai tài chính và ngân sách ở
tất cả các cấp, các ngành. Thủ trưởng các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước
có trách nhiệm quản lý, sử dụng ngân sách tiết kiệm, đúng chế độ, dự toán được
giao, chịu trách nhiệm về những khoản thất thoát, lãng phí, sử dụng ngân sách
sai chế độ, chính sách ở đơn vị mình.
III. Trong tổ chức điều hành dự toán ngân
sách Nhà nước năm 2005 nếu có những phát sinh ngoài dự toán, UBND phối hợp với
Thường trực HĐND và Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh xem xét, quyết định
và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.
IV. Giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và
các đại biểu HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện dự toán ngân sách Nhà
nước, động viên các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc Nghị quyết
về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2005.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh
Quảng Bình Khóa XV, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 16/12/2004.
|
TM/ HĐND
TỈNH QUẢNG BÌNH
CHỦ TỊCH
Lương Ngọc Bính
|