HỘI ĐỒNG
NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------
|
CỘNG HÒA
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
Số:
09/2011/NQ-HĐND
|
Sơn La,
ngày 12 tháng 12 năm 2011
|
NGHỊ
QUYẾT
VỀ
PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ MỨC BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CHO
HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2012
HỘI ĐỒNG
NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 3
Căn cứ Điều 11- Luật
tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của
HĐND và UBND năm 2004; Điều 25 Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP
ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
Luật ngân sách Nhà nước; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003
của Chính phủ về việc ban hành Quy chế xem xét, quyết định và phân bổ ngân sách
địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;
Căn cứ Nghị quyết
số 08/2011/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh về dự toán thu, chi
ngân sách địa phương tỉnh Sơn La năm 2012;
Xét Tờ trình số
268/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh về Phương án phân bổ dự
toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối ngân sách cho huyện, thành
phố năm 2012; Báo cáo thẩm tra số 41/BC-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Ban
Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu
HĐND tỉnh Khoá XIII,
QUYẾT
NGHỊ:
Điều 1. Phê chuẩn Phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh
và mức bổ sung cân đối ngân sách cho huyện, thành phố năm 2012, như sau:
I. Chi ngân sách cấp tỉnh:
2.694.844 triệu đồng, trong đó:
1. Chi đầu tư XDCB và
bổ sung có mục tiêu: 808.222 triệu đồng.
1.1. Chi đầu tư XDCB:
239.400 triệu đồng.
- Phân bổ theo định
mức: 207.400 triệu đồng.
- Trả nợ vốn vay Ngân
hàng phát triển : 32.000 triệu đồng.
1.2. Chi thực hiện
nhiệm vụ, mục tiêu: 553.822 triệu đồng.
a) KP thực hiện một
số mục tiêu khác: 532.000 triệu đồng.
- Chi từ nguồn vốn
vay nước ngoài: 80.000 triệu đồng.
- Chương trình sắp
xếp dân cư theo QĐ số 193/QĐ-TTg: 5.000 triệu đồng.
- Hỗ trợ vốn đối ứng
các Dự án ODA: 33.000 triệu đồng.
- Hỗ trợ đầu tư Y tế
tỉnh: 15.000 triệu đồng.
- Kinh phí thực hiện
Nghị quyết số 37-NQ/TW: 188.000 triệu đồng.
- Chương trình Bảo vệ
và PT vốn rừng: 30.000 triệu đồng.
- Hỗ trợ nuôi trồng thuỷ
sản, cây trồng : 4.000 triệu đồng.
- Hỗ trợ đầu tư Trụ
sở xã: 6.000 triệu đồng.
- Hỗ trợ đầu tư vùng
An toàn khu: 11.000 triệu đồng.
- Hỗ trợ định canh
định cư theo QĐ số 33/QĐ-TTg: 10.000 triệu đồng.
- Chương trình quản
lý, Bảo vệ biên giới: 15.000 triệu đồng.
- Hỗ trợ hộ nghèo
theo Quyết định số 167/QĐ-TTg: 35.000 triệu đồng.
- Hỗ trợ đầu tư theo
Quyết định số 1460/QĐ-TTg: 100.000 triệu đồng.
b) Vốn sự nghiệp thực
hiện nhiệm vụ khác : 36.822 triệu đồng.
- Kinh phí sắp xếp
dân cư theo QĐ số 193/QĐ-TTg: 2.000 triệu đồng.
- Kinh phí thực hiện
CTQG Bảo vệ trẻ em : 650 triệu đồng.
- Kinh phí Sáng tạo
tác phẩm VHNT : 585 triệu đồng.
- Kinh phí Nghiên cứu
khoa học : 3.340 triệu đồng.
- Kinh phí ĐCĐC theo
QĐ số 1342/QĐ-TTg : 3.000 triệu đồng.
- Kinh phí thực hiện
CTQG về ATLĐ : 820 triệu đồng.
- Kinh phí thực hiện
CTQG về bình đẳng giới : 490 triệu đồng.
- Kinh phí Phòng
chống Mại dâm : 500 triệu đồng.
- Vốn nước ngoài : 3.951
triệu đồng.
- Kinh phí Đề án phát
triển công tác XH: 486 triệu đồng.
- Hỗ trợ vùng lòng hồ
Sông Đà : 20.000 triệu đồng.
2. Chi thường xuyên
Dự kiến tổng chi ngân
sách cấp tỉnh năm 2012 là: 1.861.622 triệu đồng, bằng 127,7% so dự toán năm 2011;
chiếm 35,7% so tổng chi thường xuyên ngân sách địa phương. Một số nội dung chi
chủ yếu:
- Chi sự nghiệp Kinh
tế, Môi trường: 282.400 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp Giáo
dục - Đào tạo: 479.800 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp Y tế:
474.150 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp Khoa
học Công nghệ: 18.500 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp Văn
hoá - Thể thao, Du lịch :41.070 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp Phát
thanh Truyền hình : 6.700 triệu đồng.
- Chi Đảm bảo xã hội :
77.500 triệu đồng.
- Chi ngân sách Đảng,
đoàn thể, QLNN:233.090 triệu đồng.
- Chi an ninh - quốc
phòng và đối ngoại: 99.000 triệu đồng.
- Chi khác ngân sách:
5.222 triệu đồng.
- Chi bổ sung quỹ Dự
trữ tài chính : 1.200 triệu đồng.
- Chi đảm bảo An toàn
Giao thông : 14.000 triệu đồng.
- Tiết kiệm chi: 15.000
triệu đồng.
- Hỗ trợ đầu tư Trụ
sở xã, vốn đối ứng ODA : 25.000 triệu đồng.
- Dự phòng ngân sách
tỉnh : 89.490 triệu đồng.
3. Chi đầu tư từ
nguồn XSKT Quản lý qua NSNN: 25.000 triệu đồng.
II. Giao dự toán chi
ngân sách cho các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc ngân sách cấp tỉnh
1. Giao dự toán chi
thường xuyên và Chương trình mục tiêu cho 179 cơ quan, đơn vị với tổng số kinh
phí: 2.605.354 triệu đồng
(Có phụ lục chi tiết
kèm theo).
2. Giao dự phòng ngân
sách cấp tỉnh: 89.490 triệu đồng.
III. Giao mức bổ sung
từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách các huyện, thành phố năm 2012, số tiền: 3.334.224
triệu đồng
Trong đó:
- Bổ sung cân đối chi
thường xuyên :3.039.495 triệu đồng.
- Bổ sung cân đối
thực hiện CTMT: 294.729 triệu đồng.
(Có phụ lục chi tiết
kèm theo)
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có
hiệu lực thi hành kể từ ngày HĐND Tỉnh Sơn La khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông
qua.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. HĐND tỉnh giao
UBND tỉnh
- Quyết định giao
nhiệm vụ chi ngân sách cho các đơn vị thuộc ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung
từ ngân sách tỉnh cho các huyện, thành phố.
- Xây dựng kế hoạch,
hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện phân bổ ngân sách của các huyện, thành phố
theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.
2. HĐND tỉnh giao Thường
trực HĐND, các Ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy vai trò trách
nhiệm tích cực tổ chức giám sát việc thực hiện Phương án phân bổ ngân sách cấp
tỉnh năm 2012.
Nghị quyết này đã
được HĐND tỉnh Sơn La khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua./.
Nơi nhận :
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- VP QH, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;
- Uỷ ban KT- Ngân sách của Quốc hội;
- Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu quốc hội;
- UBMTTQVN Tỉnh;
- Các ban HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh khoá XIII;
- TT HĐND, UBND các huyện, Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Lãnh đạo VP, CV VPHĐND, UBND Tỉnh;
- Lưu VT, NC (1b), 230 b.
|
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất
|