thì lập biên bản ghi rõ sai sót và hoá đơn điều chỉnh sai sót. Còn trường hợp 1 trong 2 người bán hoặc người mua đã kê khai thuế thì giải quyết như thế nào ? Trường hợp người bán và người mua đã kê khai thuế. Sau đó phát hiện sai tên người mua hàng hoặc sai số tiền bằng chữ…., các chỉ tiêu số lượng, thành tiền, thuế GTGT đều đúng. Thì phải lập hoá
Cục thuế tỉnh Bình Phước cho Doanh Nghiệp hỏi hai vấn đề sau: thứ nhất: Về xác định nguyên giá TSCĐ. DN nhập máy móc về tạo tài sản cố định và có phát sinh thuế nhập khẫu, nhưng phần thuế nhập khẫu này DN đã đưa thẳng vào chi phí,việc DN đã hạch toán thẳng vào chi phí có sai nguyên tắc không? hướng xử lý như thế nào? Thứ hai: Máy móc nhập Khẩu về
Hiện tôi đang mở shop áo quần có GPKD đầy đủ nay tôi muốn làm hoá đơn bán hàng để xuất hoá đơn đỏ cho khách hàng thì phai làm ntn? Đơn vị chi cục thuế gần nhất ở xã lộc hiệp huyện lộc ninh bình phước lad ở đâu, và phải mất bao nhiu tiền để làm hoá đơn bán hàng đó
Xin hỏi công ty tôi có 1 kế toán duy nhất chưa qua lớp đào tạo kế toán trưởng thì khi làm các báo cáo tài chính, phần ký tên dành cho kế toán trưởng thì người kế toán này ký tên có được không?
Kính chào cục thuế bình phước. Cho công ty tôi xin hỏi. trước đây công ty tôi theo thông tư 156 thuộc diện khai thuế theo quý, nhưng công ty tôi gửi thông báo cho cơ quan thuế và xin khai thuế gtgt theo tháng. Nay theo thông tư 151 công ty tôi chuyển sang khai thuế theo quý được không, doanh thu cty tôi từ tháng 1
Xin chào cục thuế bình phước. Công ty tôi kinh doanh vận tải hàng hóa, cho công ty tôi xin hỏi: khi công ty tôi vận chuyển hàng hóa cho khách hàng khi đi qua trạm thu phí, hóa đơn thu phí là giá đã có thuế giá trị gia tăng. vậy xin hỏi cục thuế là khi khai trên hồ sơ khai thuế 01/GTGT Công ty tôi khai phí qua
1. Một công ty xuất hoá đơn cho công ty chúng tôi : có cả hoá đơn tự in và hoá đơn viết tay. Như vậy có hợp lệ hay không? 2. Hoá đơn GTGT đầu vào ghi sai một chỉ tiêu ( ví dụ người mua hàng, địa chỉ bên mua), hoá đơn chưa kê khai thuế. Bên bán làm một biên bản điều chỉnh hoá đơn, thì hoá đơn đó có hợp lệ và được kê khai thuế không? 3. Công ty mua
Kính gởi cục thuế tỉnh Bình Phước, Công ty tôi xuất hóa đơn GTGT cho bên mua ngày 15/10/2014. Đến ngày 14/11/2014 bên mua phát hiện ra là đơn giá bị sai nên thành tiền và thuế GTGT bị sai luôn, nhưng bên tôi đã kê khai nộp thuế tháng 10 với đơn giá, thành tiền và thuế đúng. Vì nhập máy tự động ra số đúng, lúc xuất hóa đơn sai nhưng không kiểm tra
DNTN mua xe tải,hợp đồng, cavet xe và hóa đơn đứng tên Chủ Doanh Nghiệp. Vậy muốn đưa chi phí xăng dầu, sửa chửa xe vào chi phí hợp lý thì có cần phải đổi tên Chủ Doanh Nghiệp sang tên DNTN không.Xin cám ơn
Cty tôi năm 2013 có phát sinh doanh thu tương đương 40tỷ đồng. theo thông tư 151/2014 thì bắt đầu quý IV năm 2014 cty tôi khai thuế gtgt theo quý. Vậy cty tôi có cần gửi thông báo chuyển kỳ khai thuế GTGT từ tháng sang Quý không ? (cty tôi đang thực hiện khai thuế gtgt theo tháng và muốn thực hiện khai thuế quý theo tt151/2014)
Trong T12/2013 tôi có xuất hoá đơn GTGT nhưng không giao cho khách hàng, đến T10/2014 phát hiện ra nên khách hàng yêu cầu xuát hóa đơn mới để được khấu trừ thuế. Trong T10/2014 tôi đã xuát hoá đơn mới thay thế (tiền hàng, tiền thuế không đổi). Vậy xin hỏi trong T10/2014 tôi có cần kê khai tờ hoá đơn đó không: 1.Nếu kê khai thì có cần phải làm KHBS
Theo thông tư 151/2014 hướng dẫn nghị định số 91/2014 về thuế thu nhập doanh nghiệp.Tại điều 1 khoản 2.31 điều 4 " Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia
kế hoặc hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất ở, sở hữu nhà ở và chuyển cơ quan thuế để thu các khoản thuế và lệ phí theo quy định. Nếu không đủ điều kiện thì trả lại hồ sơ và thông báo lý do cụ thể.
c) Sau khi có hợp đồng được lập tại cơ quan công chứng, Văn phòng Đăng ký Đất và Nhà chuyển thông tin địa chính sang cơ quan thuế để thu các loại
Chào chi cục Thuế, Chi cục thuế cho tôi hỏi, công ty tôi là công ty xây dựng, làm công trình ở đâu thuê nhân công (thợ hồ) ở đó làm. Chủ yếu nhân công này chỉ làm 2-3 tháng. Thu nhập của họ cũng chưa tới mức phải khấu trừ thuế TNCN. Và họ làm bảng cam kết để không khấu trừ 20% trên mỗi lần chi trả > 1trd. Do thời gian làm ngắn nên cty không đăng
Khi nào thì doanh nghiệp được khai thuế GTGT trên mẫu tờ khai mẫu số 02/GTGT? Có phải là từ khi doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đầu tư thì kể từ khi đó các phát sinh về thuế GTGT mới được kê khai trên tờ khai mấu số 02/GTGT?
Kính gửi: Các (Anh) Chị cục thuế tỉnh Bình Phước, tư vấn giúp em như sau: Em xin vào làm cho công ty Trung Quốc trúng thầu thi công tại Việt Nam Công ty đã mởi văn phòng giao dịch và được cấp giấy phép kinh doanh , mã số thuế(10 số). Có người Việt Nam, người Trung Quốc làm việc. Vậy nhờ các anh (chị) giúp em về khai thuế, quyết toán như thuế nào
Chi cục thuế cho phép tôi được hỏi với nội dung như sau" cty tôi thực hiện khấu hao TSCĐ theo PP đường thẳng nhưng trong quá trình hạch toán bộ phận kế toán hạch toán thiếu phần hao mòn trong năm thay vì cả năm là 488 tr nhưng chỉ hạch toán 224tr vậy cho phép tôi được hỏi phải giải trình như thế nào với cơ quan thuế ( làm tăng lợi nhuận cty
Công ty em mới thành lập tháng 8/2014, trụ sở tại KCN Minh Hưng-Hàn Quốc. Theo thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư các ưu đãi về thuế được hưởng theo chính sách ưu đãi đầu tư theo quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 09/10/2013. Nhưng em không biết là công ty em sẽ được miễn giảm thuế TNDN trong bao nhiêu năm ? Mong quý Anh/chị Cục Thuế thông tin