Xin hỏi Luật sư: Công ty A có ký hợp đồng với đơn vị sự nghiệp của Việt Nam để tổ chức buổi giao lưu, biểu diễn nghệ thuật tại nước ngoài. Nguồn kinh phí thực hiện tài trợ bởi NSNN (nguồn kinh phí sự nghiệp). Công tác tổ chức luyện tập, biểu diễn hoàn toàn thực hiện tại nước ngoài. Vậy: - Dịch vụ biểu diễn của Công ty A có được coi là dịch vụ xuất khẩu để được hưởng thuế suất 0% theo quy định của TT129/2008/TT-BTC không? - Hóa đơn sử dụng: là hóa đơn xuất khẩu (Theo quy định tại TT 153/2010/TT-BTC) hay hóa đơn GTGT bình thường như trường hợp Công ty du lịch xuất hóa đơn cung cấp dịch vụ du lịch lữ hành (quốc tế)? Trân trọng cảm ơn luật sư!
Cty em mới thành lập, trong tháng làm thủ tục chưa rõ địa chỉ cần viết hóa đơn. Nhưng em có 1 số HĐ đầu vào viết về cty với địa chỉ là :4 HĐ viết về địa chỉ: 30 Nguyễn Phong Sác kéo dài, Cầu Giấy, Hà Nội 8 HĐ viết về địa chỉ: 30 Dịch vọng, cầu giấy, HN bây giờ địa chỉ Viết HĐ bên em là : Số 30, tổ 42, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, HN Bây giờ em kê khai thuế như thế nào, hoặc phải làm thế nào để điều chỉnh lại địa chỉ ghi trên hóa đơn để kê khai được ạ?
Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định hành vi vi phạm trong việc sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ và lập, gửi thông báo và báo cáo cho cơ quan thuế như thế nào?
Chào luật sư. Em muốn hỏi công ty em nhập khẩu gồm sim điện thoại và các phần mềm tích hợp trên sim. Theo quy định thì sim điện thoại phải nộp thuế NK, thuế GTGT còn phần mềm được miễn thuế. Vậy khi xuất hóa đơn đầu ra công ty em có thể xuất cả sim lẫn phần mềm trên một hóa đơn được không (dòng thuế GTGT em ghi 10% giá trị tính thuế là tiền sim) hay phải tách thành hai hóa đơn. Nếu không được thì luật sư có thể cho em biết quy định tại thông tư nào không được phép xuất hàng miễn thuế và có thuế trên cùng một hóa đơn?
Cty CPTS Phú Thành được kế thừa từ Cty TNHH MTV Phú Thành. Trong thời gian từ ngày 01/01/2012 đến ngày 15/03/2012 Cty có xuất khẩu một 04 lô hàng thủy sản nhưng ngay lúc đó Cty chưa có hóa đơn xuất khẩu nên cty xuất hàng nhưng chưa xuất hóa đơn. Mặc dù trong trường hợp này là không đúng quy định về chế độ kế toán và văn bản thuế.
Đến ngày 18/03/2012 cty đã đặt và thông báo phát hành hóa đơn xuất khẩu.
Cty kính nhờ sự hướng dẫn để cty xuất hóa đơn bổ sung và kê khai báo cáo thuế cho các lô hàng xuất khẩu nêu trên.
Cty tôi nhận ủy thác xuất khẩu cho một công ty trong nước. Cty tôi đứng ra ký hợp đồng với nước ngoài chỉ nhận hoa hông ủy thác. sau khi hàng hóa đã được hải quan xác nhận thực xuất phía ủy thác sẽ xuất hóa đơn GTGT (thuế 0%) cho Cty tôi (nhận ủy thác). Vậy công ty tôi có xuất Hóa đơn GTGT (HĐ XK) cho cty nước ngoài ko? nếu xuất thi có hạch toán doanh thu ko? có công văn hay thông tư nào hướng dẫn trường hợp này ko?
Đơn vị xuất hóa đơn GTGT bán hàng trên phần mềm quý 3/2015 có một số mặt hàng không nhảy phần thuế GTGT 10% của 05 tờ hóa đơn ( thuộc 05 khách hàng khác nhau) nhưng đã báo cáo với cơ quan thuế, nay phát hiện ra thì công ty phải làm thế nào? nếu phải xuất hóa đơn điều chỉnh cho 05 tờ hóa đơn trên và kê khai bổ sung thì phải khai bổ sung vào quý III hay quý IV?
.Doanh nghiệp: Công ty TNHH Anh Khải Danh
Địa chỉ: 42 Chu Văn An, TX Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông
Khấu trừ thuế GTGT - Công ty chúng tôi mua than cốc từ 1 công ty A ( Hàng của công ty A được nhập khẩu từ Trung Quốc). Hiện tại chúng tôi tiến hành xuất khẩu mặt hàng than cốc này sang lào cho Công ty B. Vậy xin hỏi thuế GTGT khi công ty A xuất hóa đơn cho chúng tôi chúng tôi có được kê khai khấu trừ thuế không? Doanh nghiệp hỏi: Công ty Cổ phần Quốc Thịnh
Hiện nay nhà may của tôi là cơ sở nhỏ, làm tư nhân, không đăng ký thuế, nhưng bên tôi đang nhận một hợp đồng mà bên đối tác yêu cầu xuất hoá đơn đỏ. Tôi có nghe nói hoá đơn đỏ có thể mua bán được. Vậy xin hỏi tôi phải mua ở đâu và việc xuất hoá đơn đỏ có quy định gì không? Tôi rất hoang mang.
Phụ lục 4 khoản 2.13. Các hoạt động mua, bán ngoại tệ phát sinh ở trong nước phải lập hóa đơn theo quy định. Cty Thành Long có hoạt động xuất nhập khẩu, khi tiền thanh toán từ nước ngoài về là đôla Mỹ sau đó cty tôi bán đô, vậy trong trường hợp này công ty tôi có xuất hóa đơn cho bên ngân hàng không? và cần xuất trình những chứng từ nào khi cơ quan thuế kiểm tra?
Khi xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài công ty làm tờ khai tháng 12/2014, nhưng tháng 01/2015 mới được thông quan. Vậy ngày xuất hóa đơn và ngày ghi nhận doanh thu là ngày nào?
Hiện tại Chi nhánh Vietcombank Thái bình phát sinh nghiệp vụ sau,
Nội dung nghiệp vụ:KH A thế chấp tài sản là oto để thực hiện vay vốn tại ngân hàng.
Khi đến hạn, KH A không có khả năng trả nợ.
Căn cứ hợp đồng thế chấp đã ký giữa VCB và KH A, khi đó : “ ngân hàng được quyền phát mại tài sản để xử lý nợ”
Vậy khi bán được tài sản thế chấp, người mua yêu cầu xuất hóa đơn, thì ngân hàng có được quyền xuất hóa đơn hay phải là khách hàng A?
Chào các anh chị. E là nhân viên kế toán chưa có nhiều kinh nghiệm nên e muốn hỏi anh c một số câu hỏi mong anh chị giúp đỡ. Cty e là công ty phân bón bán trực tiếp cho bà con nông dân không thông qua đại lý. TH1: Gửi hàng tại 1 nhà dân nào có uy tín và trích phần trăm trên tổng số hàng mà người đó bán đc. (Có là hợp đồng ký gửi) TH2. Cty ký hợp đồng với hội dân tỉnh về việc bán hàng cho hội viên nông dân. Hội nông dân mời bà con tham dự hội thảo, bảo lãnh nợ và chịu trách nhiêm về thu nợ của hội viên nộp về cho Công ty (Sp của Cty là Sp được Trung ương hội nông dân bình chọn là SP tiêu biểu của năm).Cty sẽ trích 5% trên giá trị mà hội đứng ra bảo lãnh để chi trả cho các chi phí có liên quan. Vậy trong 2 trường hợp trên Công ty phải xuất hóa đơn để ghi nhận doanh thu như thế nào? Xuất hóa đơn cho cá nhân có sai quy định không? Trân trọng!
Chào chi cục thuế, Xin chi cục thuế giúp tôi giải quyết vấn đề sau: Tôi vừa nhận làm hồ sơ kế toán cho một công ty bán đồ điện. công ty vừa hoạt động từ tháng 9/2013. Qua kiểm tra lại hồ sơ kế toán năm 2013, tôi thấy cty có nhập một số thiết bị điện về bán nhưng không có hóa đơn chứng từ gì cả. Sau đó cty bán số đồ điện này và xuất hóa đơn đầu ra. cô kế toán cũ, vẫn ghi nhận giá vốn và doanh thu của số thiết bị này và làm quyết toán thuế bình thường. Bây giờ tôi muốn làm lại hồ sơ quyết toán thuế cho đúng thì phải làm như thế nào ạ? Theo tôi được biết trong trường hợp này thì sẽ loại bỏ giá vốn của số hàng hóa không có hóa đơn đầu vào, vẫn ghi nhận doanh thu và tính thu nhập đóng thuế phải không a? Xin chi cục thuế sớm có phản hồi giúp tôi giải quyết vấn đề này. Xin chân thành cảm ơn!
Công ty A ký hợp đồng xây dựng với công ty B, nay công trình đã hoàn thành thì công ty B yêu cầu công ty A xuất hóa đơn cho công ty C(Công ty C là công ty con của công ty B,Công ty C hoạch toán độc lập),Công ty B đã thanh toán cho công ty A 50 phần trăm giá trị hợp đồng, vậy công ty A có xuất hóa đơn cho công ty C được ko?nếu được thì cần kèm theo thủ tục gì? Mong sớm nhận được phản hồi. Xin chân thành cám ơn
Xin hỏi luât sư Công Ty M xuất hoá đơn đầu vào cho công ty A trễ 20 ngày, mà trước đó 20 ngày cty A đã xuất hđ cho khách của mình, khi báo thuế cty A khai công ty M xuất hoá đơn trễ nên HĐ Đầu Vào của Cty A mới trễ như vậy, vậy cty M có bị Phạt gì Không ( số hàng đó công ty M mua có hoá đơn chứng từ đầy đủ) ?
Chào Luật sư, - Ban đầu thì em giao cho bên anh thiết kế (là cá nhân) nhận cả hai công việc như : thiết nhà và xây dựng(không có ký hợp đồng), nhưng anh thiết kế lại giao phần XD cho bạn anh (là cty XD) , nhưng khi ký hợp đồng thì anh thiết kế là người đại diện của công ty XD ký hợp đồng với em. -Trên bảng vẽ xây dựng , ký tên đóng dấu xác nhận phần xây dựng là cty và phần thiết kế thì anh thiết kế ký xác nhận. - Trong hợp đồng phần thanh toán chia thành nhiều lần, trị giá của hợp đồng là 600 triệu đồng (Lần 1 => 30tr ; L2= >100tr; L3=>200tr;L4=>200tr; L5=>60; L6=10), (L6 thì em chưa thanh toán vì quy định thời gian bảo hành.) - Phần thuế VAT trong hợp đồng không có ghi, (trị giá HĐ là 600tr ). - Khi thanh toán tiền thì trả thành từng đợt cho anh thiết kế, em trả bằng tiền mặt và anh thiết kế ký xác nhận trên hợp đồng có nhận tiền của em , sau đó anh thiết kế mới trả lại tiền cho Cty XD(em không xác định được). - Khi em yêu cầu công ty XD xuất hóa đơn cho em thì Công ty XD không chịu xuất , với lý do là bên em không thanh toán thông qua ngân hàng cho cty XD, khi đó em đã thanh toán từng đợt rồi, bằng tiền mặt cho anh thiết kế , nói em muốn lấy HĐ, em phải chuyển tiền vào tài khoản công ty XD là 80tr, sao đó Cty XD sẽ trả lại tiền cho em và em phải trả cho Cty XD 7tr tiền xuất HĐ , Cho em hỏi : Vậy em phải làm sao ???. và mong xóm nhận được lời tư vấn từ Luật sư. Cảm ơn. Phương
Kính gởi: các Luật Sư Tôi sắp đăng ký KD hộ cá thể, nộp thuế khoán hàng tháng, ngành nghề máy vi tính và dịch vụ sửa chữa vi tính. Tôi chuyên mua bán máy vi tính cũ (đã qua sử dụng) và các linh kiện cũ trực tiếp từ người sử dụng, rồi bán lại. Tôi có 1 số băn khoăn sau: -Tôi không biết khi mua bán hàng cũ, sửa chữa máy cho khách hàng có phải viết và lưu lại hóa đơn hay không? -Và hàng cũ khi tôi mua từ khách, rồi trưng bày trong tủ kính như vậy thì QLTT nếu có vào kiểm tra thì có quyền tịch thu hay không? Tôi phải làm sao để chứng minh nguồn gốc của món hàng cũ đó? Và cuối cùng, nếu muốn tham vấn đầy đủ hơn thì tôi có thể liên hệ ở đâu để tìm hiểu vì rất muốn kinh doanh hợp pháp mà không phải lo lắng bị tịch thu hàng hóa Xin chân thành cám ơn