Công ty có khách hàng nấu cơm tại Công ty và Ngân hàng lắp đặt trụ ATM và đã sử dụng điện của Công ty. Công ty sẽ thu phần tiền điện của khách hàng như vậy cần làm những chứng từ gì để được mở hóa đơn GTGT cho khách hàng.
Hóa đơn viết thiếu địa chỉ: địa chỉ đăng ký doanh nghiệp: tổ 01,ấp Thanh Hòa,xã Thanh Lương,huyện Bình Long,tỉnh Bình Phước. Nhưng đôi khi doanh nghiệp lại nhận được một số hóa đơn với cách ghi địa chỉ như sau :"Thanh Lương,Bình Long,Bình Phước" Các chỉ tiêu còn lại đều đúng như vậy hóa đơn với cách ghi địa chỉ như trên thì có được xem là hợp lệ và được khấu trừ thuế không?
Cty em kinh doanh lĩnh vực bán vé máy bay ( mua lại từ đại lý khác ), khi phát sinh hoàn vé thì bên người bán sẽ xuất HĐ hoàn giảm trừ DT vé đó.cho em hỏi HĐ này bên em hạch toán vào TK 521 ( giảm trừ Doanh thu, giảm trừ thuế đầu ra ). Vậy HĐ này bên em kê khai thuế như nào. Em xin cảm ơn và mong sự hồi đáp.
Anh (chị) cho em hỏi Cty em chuyển sang Chi cục thuế Phú Riềng. Nay Hóa đơn đặt in trước em muốn sử dụng tiếp thì ngoài mộc vuông đóng lên Hóa Đơn , Báo cáo sử dụng Hóa Đơn em có cần làm thêm Thông báo nào khác không?
Trước tiên e xin Cám ơn cục thuế bình phước đã rất nhiệt tình giải đáp các câu hỏi.E Xin hỏi cục thuế là bên e thường thuê xe cho các tour ví dụ đi từ ngày 15/8 đến 20/8 đến ngày 4/9 họ mới xuất hóa đơn và ghi nội dung là tiền thuê xe tour ngày 15/8 đến 20/8 vậy có được không. e xin cảm
Chào Anh Chị! Công Ty sử dụng hóa đơn đặt in ,E có thể tháo rời cùi hóa đơn ra để in bằng máy tính in laser cho đẹp (tạo file excel In 01 hóa đơn 3 liên thì in 3 lần) thay vì phải viết thay kê giấy than . Xin cho hỏi như vậy được không vậy
Gửi anh chị anh chi cho em hỏi, hoá đơn mua hàng, cua cty A xuất cho cty em , nhưng sếp em ký nhầm vào chỗ Thủ trưởng đơn vị của cty A, vậy hoá đơn này xử lý như thế nào cho đúng.hoá đơn này của tháng 6. cảm ơn anh chị
Nhờ Anh (chị) Cục thuế tỉnh Bình Phước vấn giúp: 1. Xí Nghiệp A: Là đơn vị khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng (có giấp phép khai thác, giấy phép sử dụng vật liệu nổ…) 2. DN B là đơn vị nhận khai thác và vận chuyển đá đến máy xay của XN A. Với nội dung giao khoán như sau: Bên A giao cho bên B nhận giao khoán khai thác và vận chuyển đá hộc đến máy của bên A ( gồm công việc: dọn bãi khoan, khoan đá, đập đá, thuốc nổ, nạp thuốc… và vận chuyển đến máy xay của A). Với đơn giá là:67.000đ/m3. Riêng phần mua thuốc nổ bên A đứng ra mua hộ, bên B sẽ thanh toán lại theo thực tế. 3. Phần thuốc nổ bên A mua của Công ty Vật tư Quốc Phòng ( Có hợp đồng, biên bản nhận hàng, hộ chiếu nổ mìn, phiếu nhập, phiếu xuất theo từng đơn đặt hàng). 4. Căn cứ theo bảng giao nhận hàng bên Công ty Quốc Phòng xuất hóa đơn cho đơn vị A (đầu vào). Đồng Thời căn cứ vào hóa đơn trên bên A xuất đơn (đầu ra) cho bên B. Số tiền chênh lệch đầu ra trừ đầu vào bằng không. Như vậy: - Hóa đơn đầu ra của bên A (thuốc nổ) xuất cho bên B và bên B sử dụng hóa trên có hợp pháp không ? Cảm ơn!
Kính chào cục thuế bình phước. công ty tôi ở huyện bù gia mập, qua ngày 01/8/2015 là tách làm hai huyện phú riềng và huyện bù gia mập, công ty tôi thuộc chi cục thuế huyện phú riềng quản lý, vậy công ty tôi phải đổi giấy phép kinh doanh và dấu mộc của công ty, còn hóa đơn công ty tôi đã đặt in, địa chỉ trên hóa đơn là huyện bù gia mập, vậy khi tách thành huyện phú riềng hóa đơn của công ty tôi đã in còn nhiều nên không hủy mà công ty tôi làm dấu vuông khắc tên coongty, địa chỉ , mã số thuế đóng dấu lên quyển hóa đơn đã đặt in (có địa chỉ là huyện bù gia mập) vậy công ty tôi sử dung hóa đơn đóng dấu địa chỉ huyện mới (phú riềng) như vậy có hợp lệ không. và khi chia tách hóa đơn công ty tôi có phải làm thủ tục chốt số hóa đơn với chi cục thuế bù gia mập và thông báo tiếp tục sử dụng với CCT huyện phú riềng không vậy, trên đây là vướng mắc của công ty tôi và cung của nhiều công ty khác nằm trên địa bàn huyện phú riềng, kính mong cuc thuế giải đáp, xin chân thành cảm ơn
Kính gửi: các Anh (chị) Cục thuế tỉnh Bình PHước Khai thuế GTGT và thuế TNDN đối với đơn điện tử của Công ty Điện lực thì căn cứ vào Biên nhận thanh toán hay HÓa đơn GTGT (tiền điên) bản thể hiện của hóa đơn điện tử.
Thiết bị in hóa đơn có kết nối đồng bộ được với thiết bị giám sát hành trình (TBGSHT) hay không? Thiết bị in hóa đơn có cần phải hợp quy hợp chuẩn hay không?
Hóa đơn GTGT của công ty chúng tôi là hóa đơn đặt in viết tay. Vì viết như vậy rất mất thời gian nên tôi đưa vào máy in thường là canon 2900 để in cho nhanh. Làm như vậy có vi phạm hành chính về hóa đơn không? Hành vi vi phạm thể hiện ở cơ sở pháp lý nào? và mức xử phạt ra sao? Nhờ anh chị tư vấn giúp. Xin cảm ơn!
Kính chào luật sư: Ngân hàng em có thu phí (bao gồm VAT) nhầm vào tài khoản (TK) của 1 khách hàng B (KH) (lẽ ra phải thu KH A nhưng lại thu của KH B),đã in hóa đơn ra, nhưng chưa giao cho ai, sau đó NH hoàn trả lại tiền cho B vì thu sai TK. Vậy có cần phải giao hóa đơn đó cho KH B k? Sau khi làm bút toán điều chỉnh giảm VAT, giảm thu nhập để trả lại tiền cho B, có cần phải xuất hóa đơn điều chỉnh giảm của HĐ bị sai? Có quy định nào là cơ quan thuế sẽ kiểm tra sao kê tài khoản của KH B hay của NH để đối chiếu KH bị trích nợ TK là bao nhiêu k? nếu k giao HĐ sai cho KH B thì có vi phạm luật thuế không? NẾU KHÔNG , phải làm biên bản gì để lưu cùng HĐ in sai?(chưa giao cho KH) theo Điều 18 của TT153. Xử lý đối với hoá đơn đã lập 1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai. 2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hoá đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ , người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai . Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hoá đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định. Như vậy nếu xử lý đúng, thì nên làm theo trường hợp 1 nêu trên:gạch chéo HĐ , lưu giữ lại HĐ sai có đúng không thưa LS? Kính mong được hồi âm các vướng mắc nêu trên. Xin chân thành cám ơn.
Chào Thư viện pháp luật: Công ty tôi bán hàng cho 01 cty TNHH A, giao hàng và viết hóa đơn, chuyển hóa đơn bằng đường PCN, thanh toán sau khi nhận được hóa đơn. Sau đó chúng tôi bán tiếp lần thứ 2 cũng cho cty A, hóa đơn cũng chuyển PCN, lần này thì cty A trả tiền bằng tiền viết trên hóa đơn cho lần 2, còn lần 1 cty A nói không nhận được hóa đơn nên ko trả tiền, vì thay đổi kế toán nên tranh chấp này từ tháng 3/07 đến nay chúng tôi vẫn chưa giải quyết được? vậy chúng tôi phải làm sao để đòi được nợ. Chúng tôi có đưa biên bản giao nhận hàng hóa chứng minh A đã nhận hàng, nhưng A vẫn ko chịu trả. Hãy giúp tôi. trân trọng cảm ơn!