Công ty tôi hoạt động trong lĩnh vực sản xuất điều hoà nhiệt độ. Tháng 11/2014 DN đã dùng 20 máy điều hoà lắp vào các văn phòng phục vụ cho hoạt động của DN. Vậy xin hỏi DN có phải tính và nộp thuế GTGT cho 20 máy điều hoà đó không?
DN chúng tôi có chi nhánh hạch toán phụ thuộc, chi nhánh có con dấu riêng, tài khoản riêng, sử dụng hoá đơn và kê khai thuế GTGT riêng. Khi chi nhánh mua hàng của các đơn vị khác có hoá đơn đầu vào trên 20 triệu đồng được DN thanh toán tiền mua hàng cho chi nhánh từ tài khoản của DN. Vậy, hoá đơn mua vào của chi nhánh có đủ điều kiện khấu trừ
Thuế GTGT đã kê khai khấu trừ của mặt hàng cám gia súc đã mua vào trong năm 2014, từ 01/01/2015 bán ra thuộc diện không chịu thuế GTGT, thì số thuế GTGT đã kê khai khấu trừ của hàng tồn kho đó có được hoàn không?
Tôi là kế toán thanh toán. Vừa rồi Cục thuế tỉnh có thanh tra thuế Cty, sau đó ra quyết định xử phạt vì Cty đã hoàn thuế sai quy định như kê khai trùng 2 lần (do máy tính nhảy double, lỗi này tôi sẽ chịu trách nhiệm do không kiểm tra lại), và lỗi chi tiền mặt cho hóa đơn > 20.000.000,00. Kế toán trưởng bắt tôi phải bỏ tiền túi ra nộp phạt, số
Việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư đã phát sinh doanh thu trong quá trình đầu tư như thế nào?
Em muốn hỏi, VPĐD công ty nước ngoài tại VN có được kí hợp đồng lao động độc lập (tức là kí với văn phòng đại diện chứ không phải công ty mẹ tại nước ngoài) với lao động người VN không ạ? Và cho em hỏi thêm, là VPĐD thực hiện hạch toán, kế toán độc lập hay phụ thuộc vào công ty mẹ? Em có xem qua các VBPL chỉ thấy đề cập việc nộp thuế TNCN và
Công ty A đăng ký KD, nhưng từ khi cầm bản đăng kí KD về công ty không hề có 1 hoạt động nào. Tính đến thời điểm này đã 3 năm (20/4/2012). Bên Sở KHĐT và bên thuế tự động làm thuế. Bây giờ B báo với SKH, thuế. Nếu mà phạt thì bây giờ hơn 300tr. Vậy có cách nào khắc phục tình trạng này không ạ? Làm thế nào để công ty không bị phạt?