Một đơn vị đã sử dụng dịch vụ tháng 01 năm 2010 nhưng sang tháng 12 năm 2011 mới quyết toán (do bị xuất toán), tuy nhiên sau khi bổ sung chứng từ để quyết toán thì hóa đơn sử dụng dịch vụ ghi ngày xuất hóa đơn là tháng 12/12 năm 2011. như vậy hóa đơn đó có hợp lệ không?
Kính gởi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước. Tôi là bạn đọc thường xuyên trang thông tin web của cục thuế Bình Phước. Tôi có vướng mắc về xử lý hoá đơn như sau: ngày 10 tháng 01 năm 2013 công ty của tôi bán một lô hàng và xuất hoá đơn GTGT trị giá 140.000.000 đồng, hàng hoá và hoá đơn xuất đã giao cho đơn vị mua. Nhưng ngày 12 tháng 01 năm 2013 đợn vị mua
Công ty chúng tôi thuộc lĩnh vực xây dựng. Năm 2012 công ty chúng tôi có Một CT xây dựng đã xuất hóa đơn.Nhưng đến năm 2013theo biên bản thẩm tra quyết toán của phòng tài chính thì giá trị quyết toán trên hợp đồng đã ký và hóa đơn đã xuất năm 2012 cao hơn biên bản thẩm tra. Vì vậy, cty đã xuất lại hóa đơn GTGT theo biên bản thẩm tra của phòng tài
Kính gởi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước. Tôi là bạn đọc thường xuyên trang thông tin web của cục thuế Bình Phước. Tôi có vướng mắc về xử lý hoá đơn như sau: ngày 10 tháng 01 năm 2013 công ty của tôi bán một lô hàng và xuất hoá đơn GTGT trị giá 140.000.000 đồng, hàng hoá và hoá đơn xuất đã giao cho đơn vị mua. Nhưng ngày 12 tháng 01 năm 2013 đợn vị mua
Chào Anh/Chị Công ty em bán hàng cho một khách hàng không lấy hóa đơn có giá trị trên 200.000đ. Em đã xuất lẻ hóa đơn đó vào tháng 7. Và bây giờ em phát hiện ghi sai số tiền dòng tổng cộng tiền thanh toán (Dòng tiền hàng và tiền thuế ghi đúng). Em vẫn chưa kê khai thuế của tháng 7. Kính mong anh/chị hỗ trợ kịp thời để công ty thực hiện theo đúng
Chào Anh/Chị! Công ty em bán keo các loại như keo dán sắt...Em xuất hóa đơn bán hàng đơn vị tính em ghi là vỉ trong khi hóa đơn đầu vào ghi là cái( Công ty em có nhiều nhà cung cấp, mối công ty ghi một đơn vị khác nhau). Như vậy em đã ghi sai đơn vị tính không ạ. Em đã kê khai thuế rồi ạ. Kính mong anh/chị hỗ trợ kịp thời để công ty thực hiện theo
Trong tháng công ty em có xuất hóa đơn cho 1 công ty khách hàng trong đó có 1 hóa đơn hủy do sơ xuất em kê nhầm 2 liên đỏ và xanh hủy đó lên liên trắng của tờ hóa đơn khác rồi gạch chéo. Liên đỏ và liên xanh của hóa đơn liên trắng đó cả 2 công ty đã kê khai thuế và nộp thuế đầy đủ. Vậy khi phát hiện ra sự gạch sai đó có bị phạt gì không, tôi có
Tôi làm tại phòng kế toán của Công ty.Bên công ty tôi thường xuyên cử người đi công tác và có 1 bộ phận chuyên đặt vé máy bay. Khi thanh toán bộ phận này thường đưa hồ sơ thanh toán gồm: thẻ lên máy bay, hành trình bay, HĐ GTGT-Phiếu thu tiền cước vận chuyển(HĐ điện tử tự in và không có mộc của đơn vị xuất). Nhưng HĐ GTGT được đại lý gửi về cho bộ
Chào Anh/Chị! Ngày 10/09 công ty em mua hàng của công ty A và công ty A đã xuất 2 hóa đơn cùng một ngày. Tổng giá trị của 2 hóa đơn trên 20tr. Đến ngày 10/12 công ty em đã xuất trả lại một phần lô hàng và có xuất hóa đơn cho hàng bị trả lại. Vậy Công ty em thanh toán bằng tiền mặt số tiền còn lại sau khi trừ đi giá trị hàng bán trả lại (số tiền
Công ty có khách hàng nấu cơm tại Công ty và Ngân hàng lắp đặt trụ ATM và đã sử dụng điện của Công ty. Công ty sẽ thu phần tiền điện của khách hàng như vậy cần làm những chứng từ gì để được mở hóa đơn GTGT cho khách hàng.
Cty em kinh doanh lĩnh vực bán vé máy bay ( mua lại từ đại lý khác ), khi phát sinh hoàn vé thì bên người bán sẽ xuất HĐ hoàn giảm trừ DT vé đó.cho em hỏi HĐ này bên em hạch toán vào TK 521 ( giảm trừ Doanh thu, giảm trừ thuế đầu ra ). Vậy HĐ này bên em kê khai thuế như nào. Em xin cảm ơn và mong sự hồi đáp.
Trước tiên e xin Cám ơn cục thuế bình phước đã rất nhiệt tình giải đáp các câu hỏi.E Xin hỏi cục thuế là bên e thường thuê xe cho các tour ví dụ đi từ ngày 15/8 đến 20/8 đến ngày 4/9 họ mới xuất hóa đơn và ghi nội dung là tiền thuê xe tour ngày 15/8 đến 20/8 vậy có được không. e xin cảm
, phiếu xuất theo từng đơn đặt hàng). 4. Căn cứ theo bảng giao nhận hàng bên Công ty Quốc Phòng xuất hóa đơn cho đơn vị A (đầu vào). Đồng Thời căn cứ vào hóa đơn trên bên A xuất đơn (đầu ra) cho bên B. Số tiền chênh lệch đầu ra trừ đầu vào bằng không. Như vậy: - Hóa đơn đầu ra của bên A (thuốc nổ) xuất cho bên B và bên B sử dụng hóa trên có hợp pháp
Tôi xin tư vấn: Hiện nay tôi đang ở Việt Nam * Tôi xin mẫu đơn xác nhận về địa chỉ cư trú tại nước ngoài? Và chữ ký * Tôi cần phải hợp hóa lãnh sự ở đâu? cần những cơ quan nào? * Tôi có cần phải xác nhận tại đại phương nơi tạm trú ở VN không? Trân trọng cám ơn! Sớm được tư vấn
lại tiền cho B, có cần phải xuất hóa đơn điều chỉnh giảm của HĐ bị sai? Có quy định nào là cơ quan thuế sẽ kiểm tra sao kê tài khoản của KH B hay của NH để đối chiếu KH bị trích nợ TK là bao nhiêu k? nếu k giao HĐ sai cho KH B thì có vi phạm luật thuế không? NẾU KHÔNG , phải làm biên bản gì để lưu cùng HĐ in sai?(chưa giao cho KH) theo Điều 18 của
Chào luật sư! Em có một người chị họ mở 1 công ty TNHH kinh doanh cà phê và đồ ăn trưa văn phòng. Hiện nay chị ấy muốn tự sản xuất thêm kem ăn để đưa vào kinh doanh. Vậy em muốn hỏi các thủ tục và hồ sơ để sản xuất kem ăn bao gồm những gì và trình tự như thế nào ạ? Em xin cám ơn!