Kính Gửi Cục Thuế Bình Phước Vui Lòng hướng dẫn giúp em Thủ tục Đăng ký mã số thuế và kê khai Thuế lần đầu đối với Trung tâm ngoại ngữ ( Đã được cấp giấy phép hoạt động ), Xin Cảm ơn!
Vào ngày 08/09/2015 Công ty tôi có phát hành 1 tờ hóa đơn bán cho khách mua là cá nhân tại Hà Nội : 560 áo trị giá 198.800.000đ .Đến tháng 12/2015 phía khách hàng phát hiện có 36 áo bị lỗi xin xuất trả về cho Cty tôi. Vậy tôi cần phải làm thủ tục và kê khai thuế như thế nào cho đúng qui định?
Xin hỏi về việc kê khai hàng bán ra là sản phẩm hạt điều xuất khẩu, do trước là hàng hóa có thuế thì xuất khẩu là chịu thuế 0% nhưng nay hạt điều không chịu thuế thì ghi hóa đơn khi xuất khẩu sao cho đúng và quy định bây giờ đối với hàng nông sản là không có thuế không phải kê khai thuế vậy đối với xuất khẩu thì có phải kê khai ko ? Vậy mong quý
Theo thông tư 151, thi người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh và DN có doanh thu dưới 50 tỷ thì thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/10/2014. Vậy Doanh Nghiệp tôi mới thành lập T7/2014 ( chưa phát sinh doanh thu ) và đã kê khai thuê theo tháng T7,T8,T9.Vậy DN tôi sẽ kê khai thuế theo tháng đén hết năm 2014 hay là bắt đầu
Đề nghị Cục thuế hướng dẫn Doanh nghiệp kê khai thuế vãng lai đối với trường hợp công trình lặp đặt trong cùng địa bàn tỉnh, thành phố Thái Nguyên nơi doanh nghiệp đang có trụ sở chính, đã được kho bạc tỉnh Thái Nguyên khấu trừ 2%? Căn cứ kê khai theo văn bản nào?
Chào Giám Đốc, luật sư! Luật sư tư vấn việc này giúp cháu với. Từ tháng 3 đến tháng 6, cháu có xuất nhầm 4 hoá đơn thuế suất 10% nhưng chỉ xuất có 5%, Trong tháng 8 cháu làm tờ Trình điều chỉnh tăng Số thuế phải nộp gửi Chi cục thuế Cục thuế không cho điều chỉnh tăng số thuế còn thiếu mà ra quyết định truy thu số tiền thuế 5% còn thiếu, và phạt
Công ty cao su Tân Biên có lập Hợp đồng thuê cá nhân bên ngoài thực hiện trồng cao su và bón phân cao su. Khi quyết toán công trồng và bón phân thì cá nhân này có phải cung cấp hoá đơn để làm chứng từ đưa vào chi phí của Công ty không hay chỉ cần lập bảng kê 01/TNDN?
Về thời điểm xác định doanh thu tính thuế đối với sản phẩm tư vấn xây dựng cơ bản, trong trường hợp công trình chưa thi công xong hoặc chưa có kế hoạch vốn? thì thời điểm xác định doanh thu như thế nào? Những công trình có vốn Ngân sách Nhà nước đã kê khai doanh thu với thời gian trên 2 năm, doanh nghiệp đã nộp thuế GTGT, nhưng chưa thu được tiền
liên hệ ai? biểu phí thế nào ạ? Em ngu dốt kể từ khi thành lập công ty, đến cả quá trình làm thuê - kiếm tiền trả nợ, em kính mong các cô, các chú, các bác đả thông đầu óc & giúp em trả lời các câu hỏi trên.
Hóa đơn điều chỉnh giảm giá trị khối lượng theo quyết toán của Doanh nghiệp xây lắp có được ghi âm khi định khoản và khai thuế cho hóa đơn điều chỉnh giảm được ghi âm ở số tiền và ghi chú là điều chỉnh giảm có được không?
Xin chào cục thuế, Công ty em có mua mùn cưa của một cá nhân trồng cây cao su. Anh/chị cho em hỏi là để đưa chi phí mua mùn cưa này vào chi phí được trừ thì ngoài việc lập bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào và có chứng từ thanh toán thì còn cần phải có chứng từ nào khác không? Và giá trị mua mùn cưa có được vượt quá 100 triệu đồng không? Em
Xin chào Luật sư, Chúng tôi là DN FDI 100% vốn đầu tư nước ngòai. Sản phẩm được xuất khẩu 100% (DN chế xuất) và được cấp Giấy phép năm 2006. Chúng tôi đang được áp dụng hình thức miễn thuế VAT. Nhưng được biết những DN chế xuất được cấp phép năm 2007 thì được áp dụng như các DN trong nước là được khấu trừ VAT. Nếu như vậy chúng tôi có cần
Doanh nghiệp có chi nhánh ở địa phương khác (hạch toán phụ thuộc) khi xuất hàng cho chi nhánh chọn phương pháp xuất ngay hoá đơn GTGT làm chứng từ thanh toán. Như vậy, khi doanh nghiệp kê khai tạm nộp thuế TNDN xác định theo doanh số nào?
Thông báo số 273/TB-TCT ngày 29/8/2014 của Tổng cục Thuế về kết quả Hội nghị tập huấn và giải đáp một số nội dung tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ: 1. Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn doanh nghiệp gửi thông báo phát hành hóa đơn với số lượng đủ sử dụng từ 3 đến 6 tháng
khai các công trình gửi đến các cơ quan thuế đã thu số thuế vãng lai này sau đó về nộp lại cho Chi cục Thuế quản lý thì khỏan thuế GTGT 2% đã nộp đó mới được trừ, chúng tôi thấy việc này quá phức tạp và mất nhiều thời gian của người nộp thuế, đề nghị cơ quan thuế xem xét lại? Bà: Nguyễn Thị Thảo Công ty TNHH Thuận An
Công ty mua hàng hóa để cho biếu tặng người bán xuất hóa đơn bán hàng (hóa đơn thông thường). Khi xuất hóa đơn GTGT đối với hàng hóa để cho biếu tặng thì giá tính thuế được xác định như thế nào?
Ngày 13/05/2010, công ty tôi có nhập khẩu một lô hàng từ Thái lan. Tờ khai nhập khẩu ngày 13/05/2010. Vậy công ty có được kê khai khấu trừ thuế trong tháng 05/2010 không ? (Biên lai nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu ngày 13/06/2010.)