Công ty tôi thành lập 10/2013. Thực hiện theo TT 156/2013/TT-BTC kê khai thuế theo tháng. Hiện tại TT 151/2014/TT-BTC sửa đổi TT156. Vậy cty tôi tiếp tục kê khai thuế GTGT theo tháng hết 12/2014 và chuyển sang kê khai theo Quý từ Quí I/2015 hay chuyển sang KK theo Quý từ Quí 4/2014? Mong chi cục thuế hướng dẫn (Cty có DT dưới 50 tỷ).
Xin cho hỏi: DN nếu xuất hoá đơn phần lớn là người mua không lấy hoá đơn thì có được kê khai tổng hợp doanh thu người mua không lấy hoá đơn hay phải kê khai từng hoá đơn cụ thể ( DN kê khai theo quí) Kê khai thuế GTGT quí 3 năm 2014 DN áp dụng biểu mẫu theo thông tư 156 hay 119 Xin cám ơn
Kính gửi cục thuế tỉnh Bình Phước. Công ty chung tôi thành lập vào tháng 4/2014 là công ty nước ngoài đã có phát sinh lương nhân viên nhưng không vượt quá 9 triệu đồng/tháng, và có một nhân viên có thu nhập là 12 triệu đồng/tháng nhưng có 2 người phụ thuộc vậy hàng tháng hay hàng quý chung tôi có phải nộp báo cáo thuế TNCN không?
DN tôi đang hoat động vốn điều lệ 500tr, DT hàng tháng khoảng 80tr, kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (đãng đang ký tự nguyện áp dụng PP khấu trừ thuế). vậy cho tôi hỏi 1 DN tôi có đủ điều kiện sử dụng hoá đơn tự in không? 2. DT năm 2014 và 2015 <1ty/nam thì nam 2016 DN sẽ kê khai thuế GTGT theo PP nào? Xin cam on!
Xin cho hỏi công ty em thuộc khai thuế GTGT theo quí , áp dụng phương pháp khấu trừ Trong tờ khai thuế GTGT quí 4/2013 em bỏ xót 2 hóa đơn đầu vào tổng cộng là 5.000.000 đồng Nay em kê khai 2 hóa đơn này vào tờ khai (bảng kê mua vào )của quí I/2014 có được không ? xin cám ơn
Công ty tôi có trụ sở tại Tp.HCM và Văn phòng đại diện tại huyện Chơn Thành.VPĐD chỉ thực hiện chức năng giao dịch,không xuất hóa đơn và khơng phát sinh doanh thu.Theo điều 11,khoản 1, điểm c thì công ty chỉ thữc hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính. Hiện nay công ty tôi đang thi công xây dựng cho công trình Điện Lực Chơn Thành.vậy cho hỏi bên công ty tôi có phải đóng 2% thuế GTGT doanh thu cho chi cục thuế Chơn Thành không ạ?
DN tôi đủ đk nộp và khai thuế GTGT theo quý nhưng DN đã làm thông báo đăng ký nộp theo tháng và đã thực hiện hết quý III, nay sang quý IV, Giám đốc DN muốn nộp và khai thuế theo quý. Vậy điều đó có được ko? Và nếu được thì thủ tục như thế nào? Xin cảm ơn!
Kính gửi cục thuế Bình Phuớc. Công ty chúng tôi theo luật quy định được khai thuế gtgt theo quý, nhưng công ty tôi đã nộp thông báo và khai thuế gtgt theo tháng, đã nộp hs khai thuế gtgt tháng 7/2013 , tháng 8/2013, tháng 9/2013. Nay công ty tôi muốn xin được chuyển sang khai thuế GTGT theo quý thì công ty tôi phải làm những thủ tục gì, xin được cục thuế giải đáp. Vậy giờ công ty tôi có được chuyển sang khai thuế GTGT theo quý không? Xin chân thành cảm ơn cục thuế
Công ty tôi thành lập tháng 05/2012. doanh thu năm 2012 của cty tôi dưới 20 tỷ. vậy xin cục thuế hướng dẫn cty tôi việc kê khai thuế tháng 7 tới như thế nào. và việc kê khai như vậy chu kỳ ổn định là bao lâu để công ty tôi biết và thực hiện đúng. Xin cảm ơn!
Kính gửi cơ quan thuế: tôi xin bổ sung thêm vào câu trả lời số 121 như sau: giá bán 25.000/1 sản phẩm là giá giữa bên nước ngoài với bên nhập khẩu tại chổ. còn giá bán giữa công ty tôi (xuất tại chỗ)với bên nước ngoài là 20.000/1sp. khách hàng nước ngoài đã thanh toán qua ngân hàng theo giá 2 bên ký kết là 20.000/1sp cho cty tôi. nhưng khi làm hồ sơ xuất khẩu (tờ khai xuất tại chỗ)thì bên khách hàng lại yêu cầu công ty làm theo đơn giá 25.000/1sp(cty nuoc ngoài bán lại cho cty khác tại việt nam). cty tôi đa xuất hóa đơn theo đơn giá 20.000/1sp theo giá bán. như vậy giữa tờ khai xuất khẩu và hóa đơn khác nhau về đơn giá thì có hợp lý không? tôi có tham khảo công văn số: 3962/TCHQ-GSQL ngày 12/07/2007 nhưng không biết còn áp dụng được không. Mong quý cơ quan giải đáp giùm tôi. xin chân thành cảm ơn!
Công ty tôi mua xe ô tô 7 chỗ với giá 3 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng 300 triệu đồng, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Đề nghị cơ quan thuế hướng dẫn khai thuế các loại và xác định nguyên giá, trích khấu hao theo quy định.
Đơn vị tôi (bên thứ 3) khai thuế theo phương pháp khấu trừ có nhận ủy nhiệm về việc lập hoá đơn cho hoạt động bán hàng hoá, dịch vụ do Cơ sở kinh doanh A ủy nhiệm, vậy đơn vị tôi có phải kê khai thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra theo hóa đơn không?
Doanh nghiệp (DN) tôi đang thực hiện thủ tục thay đổi danh sách thành viên góp vốn do có thành viên chuyển nhượng vốn góp. Đề nghị luật sư tư vấn, chúng tôi có phải thực hiện thủ tục kê khai thuế TNCN, khi thành viên chuyển nhượng vốn không phát sinh thu nhập (do giá chuyển nhượng phần vốn góp này bằng giá trị vốn góp ban đầu)? (Phạm Hùng Cường - TT Quân đội, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội)
Em xin hỏi luật sư 1 vấn đề: Cty em hoạt động lĩnh vực khai thuê hải quan, tháng 09 vừa qua cty em khai thuê hải quan cho cty A và chi hoa hồng cho người môi giới đó qua tài khoản của cty khi em phát hiện chứng từ thì thời điểm đã là tháng 10 rồi, em có đưa ra phương pháp để giải quyết: là làm hợp đồng hoa hồng môi giới cho người môi giới đó (cty em chưa làm hợp đồng cho người môi giới). Xin luật sư tư vấn giúp em, em xin cảm ơn nhiều
Xin luật sư giải giúp thắc mắc sau: 1. C.ty hiện tôi đang làm là một DNNN, trong DN này có hình thức thanh toán tiền điện thoại cá nhân cho một số quản lý như GĐ, PGĐ, Trưởng phòng theo một quy chế mà công ty ban hành (toàn bộ HĐGTGT về tiền điện thoại đều in MST c.ty và tên người sử dụng là tên c.ty sau đó mở ngoặc tên cá nhân). - Một trong các trường hợp trên có trường hợp dùng vượt trội theo định mức c.ty quy định, ví dụ: Ông A : Được hưởng mức điện thoại là 500.000đ/tháng, nhưng trong tháng 5/2009 ông dùng vượt trội so với quy định là 100.000đ (có nghĩalà 600.00đ/tháng). Vậy xin hỏi: Nếu c.ty tôi kê khai thuế GTGT được khấu trừ với Cục thuế thì kê khai theo định mức 500.000 hay 600.000đ? Rất cần sự giải đáp của luật sư!
Chào Luật sư! Công ty tôi có trường hợp như sau: Trong T01 năm 2010 tôi có nhận được HĐ GTGT đầu vào, tôi đã hạch toán và kê khai thuế GTGT trong T01/2010. Tuy nhiên đến T12/2010 tôi phát hiện hoá đơn đó bị sai, chúng tôi đã lập biên bản huỷ hoá đơn và đã xuất lại hoá đơn khác trong T12/2010. Khi kê khai thuế GTGT đầu vào của tháng 12/2010 chúng tôi hoạch toán bút toán âm lại hoá đơn đã làm biên bản huỷ và kê khai hoá đơn xuất lại được không, hay phải làm điều chỉnh kê khai bổ sung trong tháng 12/2010. Vậy phần thuế GTGT đầu vào tháng 12/2010 của chúng tôi có được khấu trừ không? Thanks & Best regards Hoàng Văn Đạo Tell: 0603.863.134 HP: 0978574460